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假如一個人客車票427元 我支付給他427元 但是抵扣進項稅 這個分錄怎么寫呢?這倆哪個呢 1借 差旅費 427 進項稅 12.44 貸 現金 439.44 2借 差旅費 414.56 進項稅 12.44 貸 現金 427
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2019-04-25
1.拿借款單來借錢時,分錄 2.還錢時,分錄 3.用借錢的金額直接抵扣差旅費,分錄;抵扣后有剩下的差旅費需要退給員工,分錄;抵扣后還需員工補交部分借款,分錄
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2019-07-13
請問,旅行社的旅游服務是差額征稅,差額開票,對嗎?那如果經濟代理服務,代訂機票和住宿,是全額征稅嗎?開具發(fā)票就是包含了機票和住宿費在內的金額嗎?
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2020-02-24
老師,您好,我想咨詢一下有關于旅客運輸的問題,我拿到我單位的差旅費報銷單,飛機票票價高于我們公司差旅費費用標準,我們就折價成了火車票價,這時我的進賬是按火車票票價試用稅率進行做賬抵扣嗎?
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2019-09-20
除了基本工資 ,個稅計稅工資還可以扣除差旅費、誤餐補貼,那怎么操作呢 ,每個員工都可以抵扣嗎?那差旅費報銷的時候補貼就沒有了是么?是下面這張圖片這樣嗎?
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2017-10-30
出納在差旅費報銷單上蓋上現金付訖后可以登記現金日記賬么,還是將差旅費報銷單交給會計作完記賬憑證后,再以會計作的記賬憑證登記現金日記賬
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2016-09-04
老師,公司是小規(guī)模納稅人,員工報銷差旅費時住宿發(fā)票抬頭是員工名字而不是公司名稱和稅號,請問這可以做差旅費報銷嗎?若不能,這進哪個明細科目呢?
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2018-10-20
老師,你好。之前把探親路費入差旅費用,現要調整入福利費,借:銷售費用-差旅費 -619 借:銷售費用:619 還需要通過應付職工薪酬-福利費 核算嗎?如果需要應怎么處理呢?
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2018-10-22
管理費用作為一級科目,那么,二級科目可以設為差旅費嗎?其它應收款,包括,借支的差旅費嗎?怎么區(qū)分它們?有什么相同的地方,?又有什么不同的地方?說清楚。
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2018-07-22
老師好:我公司是一家研學旅行教育服務公司,由我公司投資的全資子公司旅行社對接學校接學生來我公司進行研學旅行活動,我公司應如何開具發(fā)票給旅行社才能差額抵扣呢?
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2021-05-31
老師,一般納稅人公司,員工出差餐費補貼是每日固定80元,這個是沒有發(fā)票的,那我這個80元是和差旅費一起報銷,還是單獨做到工資里,如果是和差旅費一起報銷,沒有發(fā)票,這個補貼金額能稅前扣除嗎?
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2023-09-13
老師我們單位出差有補助金額,市內30市外60 現在測繪員工在市內進行航拍,可以報差旅費嗎?沒有產生交通費用,可能就是吃飯花錢了,這個可以算差旅費報銷領取補助嗎?還是說按誤餐費走呢?
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2019-08-14
業(yè)務六:2021年1月23日,綜合部王靖報鎮(zhèn)出差差旅費,其中住宿取得增值稅普通發(fā)票, 價稅合計600元,火車票票面金額320元,往返640元。差旅費補助200元,銀行轉賬支付,沒說是不是一般納稅人,會計分錄
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2024-03-18
聽你這么講收到的專票做差旅費對公司是有益的,收到的住宿費專票都是從本市開出的,不清楚是招待費還是差旅費,從本市開出的專票只能做業(yè)務招待費是么?
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2018-09-04
員工報銷差旅費500元,8月31日只給對方轉了400元,剩余100元9月5轉給他,在8月份的會計分錄 借管理費用~差旅費500 貸其他應付款~張三 100 銀行存款400這樣對嗎?
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2018-09-07
施工企業(yè)需要把項目的報銷費用是寫成工程施工-各費用(交通費,差旅費),還是寫成工程施工-現場經費,(所有交通,差旅都走這一個科目?),按哪個?需要怎么分科目
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2019-03-26
施工企業(yè)需要把項目的報銷費用是寫成工程施工-各費用(交通費,差旅費),還是寫成工程施工-現場經費,(所有交通,差旅都走這一個科目?),按哪個?需要怎么分科目
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2019-03-26
請問差旅費中的住宿費開的專用發(fā)票可以與打車費,就餐費,車票貼一起么?直接全部列支到管理費用差旅費中還是要分開列支?住宿發(fā)票還沒有認證,可以記賬么?
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2018-12-09
老師,借:其他應付款1000貸:銀行存款1000我想問一下這個銀行存款的資金流是什么?1000元是老板先墊付給員的差旅費,是做借:管理費用差旅費1000貸:其他應付款老板1000
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2020-04-10
老師,公司賬戶付款給員工差旅費報銷5000元,后發(fā)現錯誤,多付了500元,讓員工退回500元到公司賬戶。請問我的分錄是不是:借:管理費用-差旅費 -500 貸:銀行存款 -500??
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2016-02-14