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老師,一般納稅人公司,員工出差餐費(fèi)補(bǔ)貼是每日固定80元,這個是沒有發(fā)票的,那我這個80元是和差旅費(fèi)一起報銷,還是單獨(dú)做到工資里,如果是和差旅費(fèi)一起報銷,沒有發(fā)票,這個補(bǔ)貼金額能稅前扣除嗎?
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2023-09-13
老師我們單位出差有補(bǔ)助金額,市內(nèi)30市外60 現(xiàn)在測繪員工在市內(nèi)進(jìn)行航拍,可以報差旅費(fèi)嗎?沒有產(chǎn)生交通費(fèi)用,可能就是吃飯花錢了,這個可以算差旅費(fèi)報銷領(lǐng)取補(bǔ)助嗎?還是說按誤餐費(fèi)走呢?
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2019-08-14
業(yè)務(wù)六:2021年1月23日,綜合部王靖報鎮(zhèn)出差差旅費(fèi),其中住宿取得增值稅普通發(fā)票, 價稅合計(jì)600元,火車票票面金額320元,往返640元。差旅費(fèi)補(bǔ)助200元,銀行轉(zhuǎn)賬支付,沒說是不是一般納稅人,會計(jì)分錄
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2024-03-18
老師好:我公司是一家研學(xué)旅行教育服務(wù)公司,由我公司投資的全資子公司旅行社對接學(xué)校接學(xué)生來我公司進(jìn)行研學(xué)旅行活動,我公司應(yīng)如何開具發(fā)票給旅行社才能差額抵扣呢?
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2021-05-31
除了基本工資 ,個稅計(jì)稅工資還可以扣除差旅費(fèi)、誤餐補(bǔ)貼,那怎么操作呢 ,每個員工都可以抵扣嗎?那差旅費(fèi)報銷的時候補(bǔ)貼就沒有了是么?是下面這張圖片這樣嗎?
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2017-10-30
出納在差旅費(fèi)報銷單上蓋上現(xiàn)金付訖后可以登記現(xiàn)金日記賬么,還是將差旅費(fèi)報銷單交給會計(jì)作完記賬憑證后,再以會計(jì)作的記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬
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2016-09-04
老師,公司是小規(guī)模納稅人,員工報銷差旅費(fèi)時住宿發(fā)票抬頭是員工名字而不是公司名稱和稅號,請問這可以做差旅費(fèi)報銷嗎?若不能,這進(jìn)哪個明細(xì)科目呢?
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2018-10-20
老師,你好。之前把探親路費(fèi)入差旅費(fèi)用,現(xiàn)要調(diào)整入福利費(fèi),借:銷售費(fèi)用-差旅費(fèi) -619 借:銷售費(fèi)用:619 還需要通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 核算嗎?如果需要應(yīng)怎么處理呢?
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2018-10-22
管理費(fèi)用作為一級科目,那么,二級科目可以設(shè)為差旅費(fèi)嗎?其它應(yīng)收款,包括,借支的差旅費(fèi)嗎?怎么區(qū)分它們?有什么相同的地方,?又有什么不同的地方?說清楚。
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2018-07-22
齊紅老師,請問新開的公司,2015至今一直沒有建賬,也沒有生產(chǎn),年報的時候只報了有發(fā)票的一點(diǎn)費(fèi)用(工資1800,差旅費(fèi)179),前幾天老板又給了一些15年的發(fā)票,都是車費(fèi)比較多,如果這個月建賬需要把后面給的這些發(fā)票費(fèi)用都做進(jìn)去嗎?
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2016-09-01
老師,請問一下,員工7月份報銷的5月份差旅費(fèi),過橋費(fèi)用的還是地稅的發(fā)票,可以嗎
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2016-07-15
4月份我認(rèn)證了40張發(fā)票,沒有把收到的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證完,那我做賬怎么做?比如差旅費(fèi)收到的住宿發(fā)票,有的認(rèn)證成功了,我該怎么做賬,沒有認(rèn)證成功的又該怎么做賬?麻煩寫下分錄給我還有老師,我有的費(fèi)用收到專票,我們沒有付款,但是我認(rèn)證了,這樣的話我又該怎么做賬?
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2017-05-02
實(shí)際中就沒有餐飲費(fèi)吧 因?yàn)椴惋嬞M(fèi)肯定是要有出處的 比如說招待 或者差旅
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2017-08-19
股東和法人都不在公司報個稅 都在別的公司報個稅 他們發(fā)生的差旅費(fèi) 高鐵票能在自己成立的公司報銷嗎
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2022-01-06
填收款收據(jù)的時候,收回多余差旅費(fèi),然后由馬蜂開具并收款,核準(zhǔn)、會計(jì)、記賬、出納、經(jīng)手人都是誰來簽字?財務(wù)經(jīng)理是張海。
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2022-06-06
企業(yè)員工報銷差旅費(fèi),辦公費(fèi),加油費(fèi),都是有發(fā)票的 可以直接從對公賬戶打款到他們私人卡里報銷嗎?
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2023-08-01
公司給員工報銷過年回家的路費(fèi),這個可以算差旅或者福利費(fèi)?
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2019-03-01
老師,像咱們,房租,水電,差旅費(fèi),都是有發(fā)票才能計(jì)入費(fèi)用,可這個職業(yè)風(fēng)險基金是沒有票據(jù)的,做費(fèi)用不會不合理嗎?這個稅務(wù)會不會承認(rèn)這個費(fèi)用和
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2019-07-16
課時6:差旅費(fèi)報銷了2236元,退回764元。我們編收款憑證為什么是3000元的呢?是為了沖錯款時的付款憑證3000元嗎?這樣就處理完了嗎?最后出納開出的是一張764的收據(jù),這樣的賬是平的嗎?
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2016-07-14
請問老師,我這邊是十號出報表,差旅費(fèi)5號的樣子就會發(fā)放。怎么做這筆分錄呢?我是內(nèi)賬,要體現(xiàn)出每個月實(shí)際支出的費(fèi)用
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2019-09-01