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老師,一般納稅人公司,員工出差餐費補貼是每日固定80元,這個是沒有發(fā)票的,那我這個80元是和差旅費一起報銷,還是單獨做到工資里,如果是和差旅費一起報銷,沒有發(fā)票,這個補貼金額能稅前扣除嗎?
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2023-09-13
老師我們單位出差有補助金額,市內(nèi)30市外60 現(xiàn)在測繪員工在市內(nèi)進行航拍,可以報差旅費嗎?沒有產(chǎn)生交通費用,可能就是吃飯花錢了,這個可以算差旅費報銷領(lǐng)取補助嗎?還是說按誤餐費走呢?
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2019-08-14
業(yè)務(wù)六:2021年1月23日,綜合部王靖報鎮(zhèn)出差差旅費,其中住宿取得增值稅普通發(fā)票, 價稅合計600元,火車票票面金額320元,往返640元。差旅費補助200元,銀行轉(zhuǎn)賬支付,沒說是不是一般納稅人,會計分錄
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2024-03-18
除了基本工資 ,個稅計稅工資還可以扣除差旅費、誤餐補貼,那怎么操作呢 ,每個員工都可以抵扣嗎?那差旅費報銷的時候補貼就沒有了是么?是下面這張圖片這樣嗎?
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2017-10-30
出納在差旅費報銷單上蓋上現(xiàn)金付訖后可以登記現(xiàn)金日記賬么,還是將差旅費報銷單交給會計作完記賬憑證后,再以會計作的記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬
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2016-09-04
老師,公司是小規(guī)模納稅人,員工報銷差旅費時住宿發(fā)票抬頭是員工名字而不是公司名稱和稅號,請問這可以做差旅費報銷嗎?若不能,這進哪個明細科目呢?
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2018-10-20
老師,你好。之前把探親路費入差旅費用,現(xiàn)要調(diào)整入福利費,借:銷售費用-差旅費 -619 借:銷售費用:619 還需要通過應(yīng)付職工薪酬-福利費 核算嗎?如果需要應(yīng)怎么處理呢?
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2018-10-22
管理費用作為一級科目,那么,二級科目可以設(shè)為差旅費嗎?其它應(yīng)收款,包括,借支的差旅費嗎?怎么區(qū)分它們?有什么相同的地方,?又有什么不同的地方?說清楚。
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2018-07-22
老師,您好,我想咨詢一下有關(guān)于旅客運輸?shù)膯栴},我拿到我單位的差旅費報銷單,飛機票票價高于我們公司差旅費費用標準,我們就折價成了火車票價,這時我的進賬是按火車票票價試用稅率進行做賬抵扣嗎?
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2019-09-20
齊紅老師,請問新開的公司,2015至今一直沒有建賬,也沒有生產(chǎn),年報的時候只報了有發(fā)票的一點費用(工資1800,差旅費179),前幾天老板又給了一些15年的發(fā)票,都是車費比較多,如果這個月建賬需要把后面給的這些發(fā)票費用都做進去嗎?
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2016-09-01
老師,請問一下,員工7月份報銷的5月份差旅費,過橋費用的還是地稅的發(fā)票,可以嗎
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2016-07-15
4月份我認證了40張發(fā)票,沒有把收到的進項認證完,那我做賬怎么做?比如差旅費收到的住宿發(fā)票,有的認證成功了,我該怎么做賬,沒有認證成功的又該怎么做賬?麻煩寫下分錄給我還有老師,我有的費用收到專票,我們沒有付款,但是我認證了,這樣的話我又該怎么做賬?
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2017-05-02
實際中就沒有餐飲費吧 因為餐飲費肯定是要有出處的 比如說招待 或者差旅
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2017-08-19
股東和法人都不在公司報個稅 都在別的公司報個稅 他們發(fā)生的差旅費 高鐵票能在自己成立的公司報銷嗎
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2022-01-06
填收款收據(jù)的時候,收回多余差旅費,然后由馬蜂開具并收款,核準、會計、記賬、出納、經(jīng)手人都是誰來簽字?財務(wù)經(jīng)理是張海。
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2022-06-06
企業(yè)員工報銷差旅費,辦公費,加油費,都是有發(fā)票的 可以直接從對公賬戶打款到他們私人卡里報銷嗎?
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2023-08-01
收到一筆3000元的收入,又入賬了,然后有人要來借差旅費2500元,我可以從這3000元的收入中支付嗎?這不算是坐支現(xiàn)金吧?3000元的入賬是會計記賬還是出納自己記賬,
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2017-02-07
下列各項支出中,企業(yè)為取得銷售合同而發(fā)生且由企業(yè)承擔的費用應(yīng)在發(fā)生時計入當期損益的有( )。 A. 投標人員的差旅費 B. 盡職調(diào)查發(fā)生的費用 C. 投標費 D. 銷售傭金 D選項,銷售傭金是什么 意思?應(yīng)該記入哪里?
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2020-06-30
有些餐費,差旅費現(xiàn)金支出的費用,是發(fā)生到11月份的,但是發(fā)票是12月份或者1月份才拿到,那能做在11月份的賬里嗎?
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2019-01-08
請問老師,我這邊是十號出報表,差旅費5號的樣子就會發(fā)放。怎么做這筆分錄呢?我是內(nèi)賬,要體現(xiàn)出每個月實際支出的費用
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2019-09-01