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年收入200萬以上的企業(yè),國家統(tǒng)計局要求每月保送利潤表及增值稅主表。我想問一下如果是總分公司合并繳納所得稅的企業(yè)(總分公司一套賬)利潤表咋報?
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2019-11-12
今年2019年1月份老師,我們當時把分公司和總公司的賬務(wù)合并在一起。 在總公司的賬務(wù)里面做了一個 借:所有者權(quán)益 借:負債 貸 資產(chǎn) 的一筆分錄,但是1月的帳做完以后生成財務(wù)報表 財務(wù)報表的所有者權(quán)益,比利潤表的本年的那個利潤分配多了,分公司的那部分損益。怎么辦
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2020-03-28
有沒有合并母子公司的合并序時賬和合并科目余額表一說呢?
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2022-07-26
一般情況。合并報表是每個月都合并呢還是季度,年度合并一次?
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2019-02-01
總分公司,合并申報所得稅,報表應(yīng)該怎么報
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2022-04-27
請問這個表系統(tǒng)已經(jīng)過賬,有沒有要本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配的?按照上面數(shù)據(jù)是不是還要再寫一個分錄, 結(jié)轉(zhuǎn)2019利潤 借本年利潤 503301.84 貸利潤分配 503301.84
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2020-01-02
總公司合并納稅,分公司應(yīng)該申報哪些表格
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2018-05-16
老師,資產(chǎn)負債表中末分配利潤的期末余額是不是一定會等于年初末分配利潤余額加本年累計凈利潤的金額之和
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2020-04-08
這個要怎么結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配-未分配利潤呢?求分錄
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2019-01-07
你好,本月按 資負表中上月末“未分配利潤”分紅,分紅后,未分配利潤余額為負數(shù),由于本年利潤在年末才結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在如何操作 后續(xù)到年終,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤即可?
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2022-08-29
支付稅控服務(wù) 費280元,借管理費用貸銀行存款,借應(yīng)交稅費-減免稅款貸管理費用后,導(dǎo)致每一期資產(chǎn)負債表上的利潤分配期末數(shù)都大于利潤表凈利潤與利潤分配未分配利潤期初數(shù),要怎么沖平?要等到實際抵扣的時候嗎?
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2018-08-17
每月資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)是怎么來的?每月都沒有把本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤的,一般都是年末才做的
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2018-12-24
資產(chǎn)負債表中,未分配利潤為負數(shù),現(xiàn)在需要有新的股東接手,如果接手第一年盈利了,是否可以抵交這些未分配利潤?
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2019-03-22
老師,您好,我司收購一家非同一控制企業(yè),購買日2023-09-01,現(xiàn)在要做購買日合并報表,1、請問要把我司其它子公司的數(shù)據(jù)也合并嗎?2、2023-09購買的子公司利潤表要合并嗎?還是只在做資產(chǎn)負債合并?
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2023-10-20
2017年利潤分配-未分配利潤有20萬,當時未做分紅給股東。(紅利所得的個稅是已經(jīng)交好了,我們這邊政策)2018年未分配利潤有15萬,紅利所得個稅沒有交,政策變了,按實際分紅的20%交個稅?,F(xiàn)在是做2018年12月份賬,想把2017年的20萬未分配利潤分紅給股東,如果分配2017年的利潤,管理員讓調(diào)整報表,該怎么調(diào)整?
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2019-01-09
根據(jù)第38條理解,同控下母公司的合并,如果在22年12月底構(gòu)成合并,子公司的利潤還需不需要合并?另外就是合并資產(chǎn)負債表的期初數(shù)是需要追溯合并調(diào)整,還是直接期初數(shù)是母公司單體
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2023-03-03
老師,我們民沃公司啥業(yè)務(wù)都沒有,年末是不是還是要做一筆借:利潤分配-未分配利潤80.33,貸:本年利潤80.33,我看借方數(shù)為80.33元?做了這筆直接點期末結(jié)轉(zhuǎn)是不是就是明年年初數(shù)了呢?不需要過賬這些嘛?因為只有這一筆分錄。
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2020-01-06
手工流水賬盈利的數(shù)記到會計賬利潤分配未分配利潤還是記到本年利潤呢?期初
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2017-11-30
2017年年初,“利潤分配-未分配利潤”賬戶的余額為貸方余額,金額為40萬元,2017年實現(xiàn)凈利潤100萬元,提取盈余公積10萬元,分配利潤30萬元,則2017年年末時未分配利潤的數(shù)額為多少萬元?
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2017-11-05
本年凈利潤為5000000元,利潤分配——未分配利潤賬戶的年初余額為150000元。按全年凈利潤的百分之十和百分之五十分別計提法定盈余公積和向投資者分配利潤。 老師,請問這道題怎么寫分錄呀?
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2018-12-13