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你單位繳納,借其他應收款貸,銀行存款,下個月發(fā)工資,借應付職工薪酬貸其他應付款。 老師,這兩筆分錄做完其他用收款是不是還掛在賬上?這是少收了員工失業(yè)保險費,發(fā)工資時多發(fā)了失業(yè)保險費的分錄
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2020-03-06
12月11日,上月社??劭罟静糠?8955.58元,個人部分9626.06元,合計為38581.64元,發(fā)放上月工資,公司自有員工工資99988.34元,勞務工資為76120.71元,合計為176109.05元。 給出的答案是:借:管理費用-社保 28955..58 其他應收款-員工社保 9626.06 應付職工薪酬-職工工資 99988.34 其他應付款-勞務費 76120.71 貸:銀行存款-中國銀行
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2016-12-20
員工離職但是公司還是幫他代繳社保,他每個月把企業(yè)和個人部分都打到公司賬上,那收到錢怎么做賬?然后每月計提他的社保怎么做呢?看下這樣做可以嗎?收到款做借銀存,貸其他應付款;計提企業(yè)社保:借其他應付款,貸應付職工薪酬-社保;計提個人社保:借其他應付款,貸其他應收款-個人社保
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2017-07-03
應收賬款/其他應收款/營業(yè)外收入/其他業(yè)務收入,都分別有哪些?
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2022-04-09
材料入庫時,發(fā)現(xiàn)短缺100噸,經(jīng)查為運輸部門責任,大華廠向運輸部門索賠。為什么這個分錄是借:其他應付款-運輸 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 索賠不是借:其他應收款-運輸 部門嗎?
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2017-03-28
公司計提工資到應付職工薪酬,到發(fā)工資就貸其他應付款工資,之前公司轉(zhuǎn)有借款給他,這個可以用工資來抵扣嗎,分錄就是借其他應付款,貸其他應收款,這樣可以嗎
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2019-07-18
借:應收賬款 USD1000 貸:主營業(yè)務收入 USD900 營業(yè)費用 USD100(其他應付款 USD100)這個是應該寫營業(yè)費用-海運費,還是其他應收款 呢?
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2019-07-29
詢:工廠給工人發(fā)工資 ,平時是每月現(xiàn)金發(fā)放生活費2000元,其余的都年底發(fā)的,以前財務每月做賬時自己常規(guī)做份工資表當月發(fā)放就入賬了,現(xiàn)在老板要求給工人發(fā)放工資 打到工資 卡,經(jīng)銀行發(fā)放,正規(guī)化,但是還是每月先發(fā)放2000元生活費,其余年底發(fā),那我現(xiàn)在就當月計提工資 :借 管理費用-職工薪酬 貸 應付職工薪酬-職工工資 !次月發(fā)放,那我做工資單時每月打卡發(fā)的2000元體現(xiàn)出來嗎?那發(fā)放工資時分錄: 借 應付職工薪酬-職工工資 貸 其他應收款-個人社保 貸 銀行存款 貸 其他應付款-工資 ,這分錄這么做對嗎
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2018-03-16
領(lǐng)導自費給家人在公司投保險 這一款怎么做賬?舉個例子 :借了領(lǐng)導5000塊繳納社保 其中有兩個人是他家人 這個賬怎么做因為對公 必須顯示所有人;借款:借:其他應付款--個人 5000 貸:現(xiàn)金繳納時:借:應付職工薪酬--社保 4000 其他應收款--*** 1000 貸:現(xiàn)金有2個人是他家里人,不在我們這上班 ,為了公司分明:借:其他應付款--個人 貸:?
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2017-11-24
老師,晚上好!其他應收款和其他應付款都是老板自己,抵扣的分錄是怎樣寫的?銀行的流水屬于財務費用-手續(xù)費 的,還需要寫費用報銷單或付款申請單嗎,還是直接打印記賬憑證出來就可以啦?謝謝!
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2019-06-20
發(fā)放工資的時候,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,其他應收款-個稅還是其他應付款-個稅???
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2021-10-28
本單位先預付水電費,然后再收取。在其他應收款科目核算?,F(xiàn)其他應收款出現(xiàn)負數(shù),需轉(zhuǎn)為其他業(yè)務收入。怎么做分錄。
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2021-09-23
老師你好,公司銷售的收入由法人收款,法人在打到公司賬戶。我的分錄是借:其他應收款_法人 貸主營業(yè)務收入。法人把錢轉(zhuǎn)到公司賬戶。借:銀行存款。貸:其他應收款_法人 對嗎 記賬軟件有其他應付款_法人,可以用嗎?
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2022-03-28
老師你好 我公司從外部財務公司接回代理幾年的賬簿、憑證、報表等,但是發(fā)現(xiàn)有很多錯誤,比如有的賬款是財務從賬戶中支取用來支付欠款的,但是代理記賬公司并沒有做相應的支付分錄,所以就有很多實際已經(jīng)支付完成的應付款項掛賬,還有其他應付款、其他應收款、應收賬款、應付賬款等的科目中也有很多漏記錯記賬問題,我們計劃進行內(nèi)部財務自查,并根據(jù)自查報告做調(diào)整分錄調(diào)整賬簿的會計科目金額。 請問老師: 1、該自查報告可以作為調(diào)賬的依據(jù)吧? 2、該自查報告有固定的格式嗎?還是企業(yè)自己編織就可以了?
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2019-06-17
老師您好,公司員工5月的工資,下月發(fā)放,但是有在5月底的時候計提工資,社保費用(借:管理費用 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保費(單位承擔的部分)。5月的社保是5月23日交的。請問關(guān)于工資社保,發(fā)放的分錄是怎么做的?期間涉及到的科目是"其他應付款還是其他應收款呢"?
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2020-06-27
剛才你回答的借應付職工薪酬,貸其他應收款,剛才說錯了,發(fā)的錢是不是職工的,是其他人員的,調(diào)賬可不可以寫借其他應付款,貸其他應收款
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2017-07-04
支付工資:借應付職工薪酬-工資 金額=實發(fā)工資金額 個稅金額       貸:其他應付款    實發(fā)工資金額       貸:其他應收款-個稅  個稅金額 金額是這樣的嗎
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2020-05-14
2月份只做了這筆分錄,摘要如下:發(fā)放2月份的工資,借:管理費用/員工工資20800 貸:其他應收款/個人社保:460.68, 庫存現(xiàn)金:20339.32 但是實際上正確的做法如下:2月計提工資借:銷售費用-工資 3500,管理費用-工資-17300,管理費用-社保1276.88 貸:應付職工薪酬-工資 20800,應付職工薪酬-社保 1276.88,然后在3月發(fā)放2月工資時 借:應付職工薪酬-工資20800貸:庫存現(xiàn)金 20339.32 其他應付款-社保 460.68.3月支付社保如下:借:應
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2017-03-27
應付職工薪酬工資,社保,公積金,個稅,計提時和分放時,工資計提應發(fā)數(shù)?五險一金時是計提單位交?個人部分用其他應付款,其他應收款做分錄的區(qū)別,都不是太明白?請詳細幫忙解答,謝謝!
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2019-03-03
老師,我們是房屋租賃的,那么我們也是收房租,水電費,那么我們公司所交的電費,交出去的時候分錄是:借其他應付款-電費,貸銀行存款,那么我可以結(jié)轉(zhuǎn)一下這筆電費嗎?因為它也算是我們公司的成本支出呀,我可以做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:其他業(yè)務成本,貸:其他應付款,可以這么做嗎?這樣的話我的成本才才能體現(xiàn),這樣才能抵扣企業(yè)所得稅,我能這么做嗎?
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2019-10-10