
本單位先預(yù)付水電費,然后再收取。在其他應(yīng)收款科目核算?,F(xiàn)其他應(yīng)收款出現(xiàn)負數(shù),需轉(zhuǎn)為其他業(yè)務(wù)收入。怎么做分錄。
答: 借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
收取外租戶的水電費,計提時候借其他應(yīng)收賬款貸:其他應(yīng)付款500',租戶支付時候,借:銀行貸:其他應(yīng)收賬款;我們給他們開發(fā)票,借:其他業(yè)務(wù)支出貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交銷項稅。對嗎?
答: 收到做其他業(yè)務(wù)收入,支付做其他業(yè)務(wù)成本核算
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
審計時發(fā)現(xiàn),被審計單位做賬。計提房租租金時,借其他應(yīng)收款,貸其他應(yīng)付款。結(jié)轉(zhuǎn)租金收入時,借其他應(yīng)付款,貸其他業(yè)務(wù)收入。這樣做賬是為什么呢,為什么計提租金要貸其他應(yīng)付款,結(jié)轉(zhuǎn)收入要借其他應(yīng)付款呢?企業(yè)出租房租去其他應(yīng)付款也沒有關(guān)系啊?
答: 實現(xiàn)收入的時候隱瞞收入 沒有其他應(yīng)付款,不應(yīng)該確認
老師你好,2019年時一筆帳務(wù)處理,借:其他應(yīng)收款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)記錄錯誤,已跨年,怎么調(diào)帳?
老師,為什么在講包裝物的時候,出租包裝物收入是其他業(yè)務(wù)收入。在講其他應(yīng)收款的時候,出租包裝物又變成其他應(yīng)收款了?

