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固定資產(chǎn)原值變動(dòng)表10月初固定資產(chǎn)原值 毛胚車間2000000烤漆車間1 000 000 裝配車間2 500000供水車間500000供電車間200000廠部150000010月新增固定資產(chǎn)原值 毛胚車間500000烤漆車間1 000 00 裝配車間600000 廠部20000010月減少固定資產(chǎn)原值 毛胚車間100000 裝配車間300000 供水車間50000 這是一個(gè)表格,根據(jù)這個(gè)怎么寫分錄啊?
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2019-01-07
固定資產(chǎn)原值變動(dòng)表10月初固定資產(chǎn)原值 毛胚車間2000000烤漆車間1 000 000 裝配車間2 500000供水車間500000供電車間200000廠部150000010月新增固定資產(chǎn)原值 毛胚車間500000烤漆車間1 000 00 裝配車間600000 廠部20000010月減少固定資產(chǎn)原值 毛胚車間100000 裝配車間300000 供水車間50000 這是一個(gè)表格,根據(jù)這個(gè)怎么寫分錄???
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2022-03-15
金稅盤和報(bào)稅盤共820元的賬務(wù)處理:購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)(不作為固定資產(chǎn)時(shí)),  借:管理費(fèi)用 820    貸:銀行存款/現(xiàn)金 820抵減增值稅稅額,  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 820 貸:管理費(fèi)用 820若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理(此種情況請(qǐng)按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理)。服務(wù)費(fèi)330元的賬務(wù)處理:支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),  借:管理費(fèi)用 330    貸:銀行
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2017-03-02
購買金稅盤 借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金抵減增值稅稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用支付技術(shù)服務(wù)費(fèi)賬務(wù)處理支付服務(wù)費(fèi)時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金抵減增值稅稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用就是關(guān)于金稅盤抵扣的事,我們目前是小規(guī)模,然后稅盤對(duì)方開的是專票,服務(wù)費(fèi)開的是普票,我都可以抵減嘛?
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2018-12-29
原材料暫估入庫,一直未收到發(fā)票,但原材料已經(jīng)投入車間使用(按含稅金額的單價(jià)投入),部分已經(jīng)驗(yàn)收入庫為產(chǎn)成品,產(chǎn)成品也賣出一部分,因?yàn)樵牧祥_票可以抵扣,做暫估入賬時(shí)分錄為 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 這樣做成本的話相對(duì)會(huì)比較高,我這邊怎么做成本比較合適呢???
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2019-07-26
老師,我們與客戶簽訂的技術(shù)服務(wù)合同,里面含施工布線等,我們下游開給我們的發(fā)票分成了三部分,技術(shù)服務(wù)費(fèi)(6%稅率)+施工費(fèi)(9%稅率)+主材輔材費(fèi)(13%稅率),那我在開票給我上游客戶時(shí),是不是也要這樣區(qū)分開來,還是就開一個(gè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)(6%稅率)+主材輔材費(fèi)(13%稅率)就可以了呢?
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2024-12-18
合作方以知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資,知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)際為農(nóng)作物品種技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi),我單位在收到發(fā)票后如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
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2024-04-16
老師您好,公司正在申請(qǐng)高新技術(shù)階段,2019年支出的研發(fā)支出只有其他相關(guān)費(fèi)用里的申請(qǐng)費(fèi),注冊(cè)費(fèi),代理費(fèi)這一項(xiàng),無其他支出,這個(gè)能做研發(fā)支出的加計(jì)扣除嗎
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2020-03-28
老師,工程咨詢服務(wù)合同,有咨詢有技術(shù)服務(wù),地質(zhì)勘查,所以開票開的現(xiàn)代服務(wù)*管理費(fèi),能說通吧,需要交印花稅嗎,因?yàn)榻痤~比較大
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2022-01-18
老師, 收到對(duì)方公司開具的 信息技術(shù)服務(wù)*開發(fā)費(fèi)用 這個(gè)怎么入賬呢 入管理費(fèi)-服務(wù)費(fèi)嗎
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2022-06-20
請(qǐng)問一下老師,勞務(wù)公司做技術(shù)服務(wù), 比如一個(gè)地災(zāi)評(píng)估的項(xiàng)目,只需要撰寫報(bào)告和去現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。 這類型的項(xiàng)目,公司給甲方開出去的技術(shù)服務(wù)的發(fā)票。 對(duì)于勞務(wù)公司來講,我們應(yīng)該要怎么樣做賬務(wù)處理呢。
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2019-11-26
4s店裝飾購入是借,庫存,應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)貸,銀行,,裝飾有銷售和贈(zèng)送,銷售部分就是借,銀行,貸,主營(yíng),銷項(xiàng)稅,贈(zèng)送部分是,借,營(yíng)業(yè)費(fèi)用,貸,庫存,銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,應(yīng)該是借,生產(chǎn)成本,貸,庫存,這個(gè)影響贈(zèng)送的那部分,還是贈(zèng)送的那部分已經(jīng)是變相的結(jié)轉(zhuǎn)成本,沖當(dāng)費(fèi)用,原理成本沒發(fā)生?
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2017-11-16
開發(fā)票 研發(fā)和技術(shù)服務(wù)有區(qū)別嗎 我們有個(gè)技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目,要給對(duì)方開發(fā)票,老板說看看按研發(fā)類開還是技術(shù)服務(wù)費(fèi)開,對(duì)以后上市有利,請(qǐng)問研發(fā)和技術(shù)服務(wù)有什么區(qū)別嗎
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2016-10-21
我們公司是籃球訓(xùn)練的,學(xué)校要我們開籃球培訓(xùn)的票,我要有什么經(jīng)營(yíng)范圍可以開呢?從事體育、航空科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù) 我們這個(gè)范圍可以開嗎
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2019-06-06
是不是固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)后,裝修費(fèi)記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,裝修費(fèi)超過原值的50%記入原值,沒有達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)之前的裝修全部記入固定資產(chǎn)原值
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2018-12-26
老師,年報(bào)里資產(chǎn)折舊那里資產(chǎn)原值是填本年的數(shù)據(jù)還是從開業(yè)到現(xiàn)在的固定資產(chǎn)原值,因?yàn)槲?9年全部都是折舊了,沒有新進(jìn)固定資產(chǎn),那么原值填零嗎?
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2020-05-19
月底對(duì)原材料進(jìn)行盤點(diǎn), 盤虧金額 4 000 元, 原因待查。 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 4000 貸:原材料 4000 老師,這個(gè)分錄是這樣做的嗎?要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
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2023-10-20
疑問一: 企業(yè)購入原材料,簽訂合同時(shí)未約定開具發(fā)票類型及稅點(diǎn)。原材料入庫時(shí)直接以含稅價(jià)格入庫。后續(xù)本批原材料相繼領(lǐng)用出庫,用于生產(chǎn)商品。截止到目前為止,該批原材料全部領(lǐng)用完畢,所生產(chǎn)的商品也全部銷售。現(xiàn)在收到購入原材料的增值稅專用發(fā)票,購入原材料產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額該如何進(jìn)行賬務(wù)處理? 疑問二: 企業(yè)將納稅的A商品(單獨(dú)銷售A商品有9%銷項(xiàng))作為原材料,用于生產(chǎn)了B商品(B商品免稅)。計(jì)算B產(chǎn)品成本時(shí)是否視同銷售?如果不視同銷售,那是否需要將制作A產(chǎn)品時(shí)的購買原材料的進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出,進(jìn)入B產(chǎn)品的生產(chǎn)成本中?
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2019-11-14
首次購買金穗盤及技術(shù)維護(hù)費(fèi)的賬務(wù)處理,例2016.5月:金穗盤490元,技術(shù)維護(hù)費(fèi)330元。5月購入時(shí):借:管理費(fèi)用 820 貸:銀行存款 820當(dāng)月月底有增值稅要交,但“只交300元的增值稅”下月初報(bào)稅時(shí),賬務(wù)處理:先沖紅:借:管理費(fèi)用 -820 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -減免稅額 820借:應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值費(fèi) 300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增
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2017-04-19
請(qǐng)問老師,有部分折完的固定資產(chǎn),去年同時(shí)清理了,也就是累計(jì)折舊借方掛著數(shù)字,那么這表的2.3.5具體填寫什么,而且清理的資產(chǎn)是不是不參與計(jì)算,直接按照清理后的計(jì)算?1和4是填寫資產(chǎn)現(xiàn)在的原值嗎?
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2021-05-18