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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-03-02 22:31

我是想問減免稅款 月底是不是要通過轉出未交增值稅結轉呢?就是 月底 做分錄 借:應交稅金-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅金-應交增值稅(減免稅款)

鄒老師 解答

2017-03-02 22:28

按實際支付或應付的金額,借記“固定資產(chǎn)”科目,貸記“銀行存款”、“應付賬款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“遞延收益”科目。按期計提折舊,借記“管理費用”等科目,貸記“累計折舊”科目;同時,借記“遞延收益”科目,貸記“管理費用”等科目。

鄒老師 解答

2017-03-03 08:49

你好,按增值稅實際納稅金額做結轉分錄 
期末結轉  借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅

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相關問題討論
您好,分錄是對的。
2017-04-19 21:29:27
你好,是可以抵扣的。
2019-02-23 15:20:44
借;應交稅費——未交增值稅 貸;應交稅費(減免稅額) 做這個分錄
2018-03-21 13:42:38
對的
2017-05-21 08:25:45
下個月出借應交稅費-未交增值稅 貸營業(yè)務收入
2017-04-24 16:26:13
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