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.某機(jī)械修理廠為小規(guī)模納稅人,適用征收率為3%。1月份取得銷售收入16960元(含稅),購(gòu)買零配件6400元,取得增值稅專用發(fā)票,支付運(yùn)輸費(fèi)200元,該企業(yè)1月份應(yīng)繳納的增值稅稅額為( )元。
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2020-12-20
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事貨物運(yùn)輸服務(wù),2020年8月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè) 務(wù)如下: (1)購(gòu)進(jìn)辦公用小汽車1部,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為 34000元;購(gòu) 進(jìn)貨車用柴油,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為45000元。 (2)購(gòu)進(jìn)職工宿舍用貨物,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為9000元。 (3)提供貨物運(yùn)輸服務(wù),取得含增值稅價(jià)款1308000元。同時(shí)收取保價(jià)費(fèi)2180 7t (4)提供貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù),取得含增值稅價(jià)款31800元,因損壞所搬運(yùn)貨物, 向容戶支付賠償款6200元。 (5)提供貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),取得含增值稅價(jià)款 106000元,另外收取貨物逾期保管 費(fèi)21200元。 已知:交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%,物流輔助服務(wù)增值稅稅率為6%,上期留 抵增值稅稅額7800元。
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2023-10-11
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī),2021年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(已知增值稅稅率為13%)計(jì)算當(dāng)期增值稅額。(1)購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元。(2)接受股東投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,增值稅為13萬元。(3)購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),取得注明員工身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價(jià)共計(jì)21800元;取得公路客票,票面金額共計(jì)3090元,其中有309元的客票沒有注明員工身份信息。(4)銷售洗衣機(jī)一批,取得不含稅銷售額200萬元,另外收取包裝物押金1.13萬元。(5)采取以舊換新方式銷售洗衣機(jī),新產(chǎn)品含稅售價(jià)為7.91萬元,舊產(chǎn)品作價(jià)2萬元。
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2022-06-14
、A公司為增值稅的一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法,適用的增值稅稅率為13%,2019年10月份發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下: (1)銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上列明的不含稅銷售額為70 000元。 (2)銷售一批商品,取得含增值稅價(jià)款56 500元,另收取包裝物租金6?780元。 (3)銷售設(shè)備配件向購(gòu)買方開具增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)13?560元,結(jié)算時(shí)給予購(gòu)買方3%的現(xiàn)金折扣。 (4)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用鋼材一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價(jià)款、稅款分別為70 000元、9 100元。 (5)購(gòu)進(jìn)辦公用的消耗性材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價(jià)款、稅款分別為20?000元、2?600元。 (6)擴(kuò)建職工食堂領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)用鋼材一批,實(shí)際成本為40?000元,該批鋼材在購(gòu)進(jìn)時(shí)已取得增值稅專用發(fā)票并在當(dāng)期申報(bào)抵扣。 要求: (1) 請(qǐng)列示增值稅一般納稅人采用一般計(jì)稅方法計(jì)算應(yīng)納稅額的公式。 (2) (2)計(jì)算該廠本月的銷項(xiàng)稅額是多少元? (3)計(jì)算該廠本月進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出是多少元? (4)計(jì)算該廠本月可申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少元? (5)計(jì)算該廠本月應(yīng)繳納的增值稅稅額是多少元?
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2020-07-06
甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年12月向乙超市銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額10萬元、增值稅額1.6萬元;向丙單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額2.32萬元。高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率為15%。要求:計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納的消費(fèi)稅。 請(qǐng)老師講一下詳細(xì)計(jì)算過程
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2021-03-22
我現(xiàn)在一張票能開不含稅99萬,現(xiàn)在要增版,是增百萬元版還是干萬元版
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2021-02-23
每千克的單價(jià)為含增值稅的單價(jià),在計(jì)算成本的時(shí)候不用除掉增值稅嗎?
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2017-08-05
4月20日銷售糧食白酒20噸,價(jià)款1400元(不含增值稅),計(jì)算增值稅與消費(fèi)稅.
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2021-04-25
單選題6/88 6、某一般納稅人購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付購(gòu)買價(jià)款80萬元,增值稅扣除率為10%,另發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)1萬元,裝卸費(fèi)1.4萬元。該批農(nóng)產(chǎn)品的采購(gòu)成本為( )萬元。 A62.4 B74.4 C56.4 D60 老師有個(gè)疑問,哪些字眼是代表含稅額,哪些是不含稅額呢?像這個(gè)題目里價(jià)款就是不含稅嗎
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2019-08-08
2.某運(yùn)輸公司(增值稅一般納稅人),于2019年12月取得省內(nèi)交通運(yùn)輸收入545萬元(含稅),發(fā)生省外運(yùn)貨,開具運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票注明收入55萬元;當(dāng)月外購(gòu)汽油100萬元(不含稅金額,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為13萬元),購(gòu)入運(yùn)輸車輛80萬元(不含稅金額,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明的增值稅額為10.4萬元),發(fā)生的聯(lián)運(yùn)支出50萬元(不含稅金額,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為4.5萬元)
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2020-04-14
老師,開票系統(tǒng)里,我輸入的含稅單價(jià)是50,交稅標(biāo)志也是顯示含稅價(jià),那開出來的發(fā)票單價(jià)那欄是50還是48.54(假設(shè)稅率3%)?
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2019-08-22
北京市東方紅公司專門從事財(cái)務(wù)咨詢服務(wù),被 認(rèn)定為增值稅小規(guī)模納稅人。 2018年12月1 6日,向某一般納稅人企業(yè)提供財(cái)務(wù)咨詢服務(wù), 取得含增值稅銷售額41200元;12月18日, 向某小規(guī)模納稅人提供稅務(wù)咨詢服務(wù),取得含 增值稅銷售額5150元;12月25日購(gòu)進(jìn)固定 資產(chǎn)支付價(jià)款8240元并取得增值稅普通發(fā) 票。 已知其增值稅征收率為3%。 計(jì)算東方紅 公司該月應(yīng)納的增值稅稅額。
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2023-10-15
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為 17% ,適用的企業(yè)所得稅稅率為 25% 。 商品銷售價(jià)格中均不含增值稅額。按每筆銷售業(yè)務(wù)分別結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 以分期收款銷售方式向 C 公司銷售商品一批。該批商品的銷售價(jià)格為 500000 元,實(shí)際成本為 300000 元,提貨單和增值稅專用發(fā)票已交 C 公司。根據(jù)合同,該貨款(含增值稅,下同)分三次收取,第一次收取貨款的 20% , 8 月 1 日 和 9 月 1 日 分別收取貨款的 40% 。第一次應(yīng)收取的貨款已于本月收存銀行。 寫分錄
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2019-10-24
老師好,想咨詢您老師好一下, 含增值稅價(jià)款212 (212+10.6)÷(1+6%)X6%=12.6(萬元)
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2024-01-01
比如這個(gè)本月入庫(kù)金額是不含稅金額增加的原材料明細(xì)賬,那出庫(kù)金額和庫(kù)存金額不是含稅的減少原材料和增加原材料可以嗎?
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2021-03-16
我是藥品銷售企業(yè)為小規(guī)模納稅人,稅率為3%,我在做賬時(shí),做主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入時(shí),金額是含稅的,還是不含 稅的,比入當(dāng)月銷售含 稅7萬的分錄及金額請(qǐng)老師幫我寫一下,,是不是借:當(dāng)月銷售收入現(xiàn)金7萬,貸主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入:7萬/1.03=67961.17,貸應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額2038.83
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2016-10-22
老師 我這里填的認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票這欄含不含本期固定資產(chǎn)證證的進(jìn)項(xiàng)稅?
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2016-11-04
季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過9萬元的免征增值稅.那么這個(gè)銷售額是含稅還是不含稅的呢
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2018-06-29
老師 收到的退付手續(xù)費(fèi)金額是129.4 申報(bào)增值稅的時(shí)候這個(gè)129.4是不含稅收入還是含稅收入呀
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2023-04-16
一般納稅人,含稅進(jìn)66000貨,賣含稅70200 增值4200,麻煩請(qǐng)把所有的稅用公式算出來,越詳細(xì)越好,謝謝!
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2021-05-14