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先征后返的增值稅是政府補(bǔ)助,增值稅的出口退稅為什么不是?
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2020-04-28
小規(guī)模增值稅未達(dá)起征點(diǎn)增值稅及附加稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2019-04-11
勞務(wù)公司,一般納稅人。差額征收增值稅。普票不能抵扣增值稅吧?
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2019-04-12
小規(guī)模增值稅未達(dá)起征點(diǎn)增值稅及附加該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2019-04-11
先征后返的消費(fèi)稅 與先征后返的增值稅 是屬于政府補(bǔ)助?
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2022-06-07
請(qǐng)問(wèn)老師!所得稅免征,利潤(rùn)表里需要填哪個(gè)所得稅免征的數(shù)據(jù)嗎?
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2020-07-04
小規(guī)模,月度10萬(wàn)收入免增值稅,收入分錄和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做
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2020-11-09
申請(qǐng)的增值稅稅簡(jiǎn)易征收了,月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)和正常一樣做嗎
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2018-10-11
簡(jiǎn)易征收的增值稅一般納稅人,收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票如何做賬
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2018-06-05
老師,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)了10萬(wàn)的免增值稅發(fā)票,這個(gè)申報(bào)表怎么填呀
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2021-07-15
老師您好, 1、請(qǐng)問(wèn)A公司的企業(yè)股東B和A公司子公司C對(duì)于A的無(wú)息借款,需要繳納增值稅嗎?需要確認(rèn)收入嗎?(非集團(tuán)化公司) 2、如果是集團(tuán)公司免增值稅嗎?免收入確認(rèn)是吧? 3、哪些可歸為繳納增值稅的借款合同?哪些不用交借款合同增值稅? 4、免息合同不用交增值稅,也不用確認(rèn)收入?分錄就是借款科目?如何科目核算?
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2020-11-19
你好,想問(wèn)一下,本月需要申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi),稅屬期限是2019年1月至2019年12月,計(jì)稅依據(jù)是填寫(xiě)2018年末工資總額是嗎?好像對(duì)月銷(xiāo)售額未超過(guò)十萬(wàn)元,按規(guī)定免征增值稅的小規(guī)模納稅人,暫緩征收工會(huì)經(jīng)費(fèi)。那我公司是小規(guī)模納稅人,月銷(xiāo)售未超過(guò)十萬(wàn)元,這次是不是免征稅費(fèi)?直接在減免費(fèi)額里填寫(xiě)應(yīng)征費(fèi)額的數(shù)字,直接抵消掉,不用交工會(huì)經(jīng)費(fèi)?
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2019-12-16
疫情期間,向醫(yī)院捐贈(zèng)了公司的產(chǎn)品,允許在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,和免征增值稅及附加,具體是什么意思,要怎么報(bào)稅呢
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2020-03-11
有限責(zé)任公司將一項(xiàng)非專(zhuān)利技術(shù)出售,取得收入20萬(wàn)免征增值稅該項(xiàng)非專(zhuān)利技術(shù)的賬面余額為60萬(wàn),累計(jì)攤銷(xiāo)為35萬(wàn),已計(jì)提減值準(zhǔn)備為15萬(wàn)。會(huì)計(jì)分錄
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2021-12-29
老師,請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,10月份開(kāi)票5000元,11月開(kāi)票6000元,12月份開(kāi)票未知,請(qǐng)問(wèn)10、11月份應(yīng)如何確入收入,會(huì)計(jì)分錄是怎么樣呢?財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)來(lái)的。免征增值稅的會(huì)計(jì)分錄什么時(shí)候才結(jié)轉(zhuǎn)呢?是12月份,還是每月都結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2018-12-15
老師,我們是小規(guī)模納稅人,季度銷(xiāo)售額不到30萬(wàn)可以免征增值稅,但是我們有稅務(wù)代開(kāi)的發(fā)票,增值稅已經(jīng)繳納,一季度過(guò)后,我們是不是可以申請(qǐng)退稅,退回代開(kāi)發(fā)票繳納的稅款?
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2019-06-10
小規(guī)模納稅人所得稅是核定征收的,低于10萬(wàn)免增值稅的稅額部分要進(jìn)所得稅的收入嗎?因?yàn)槭沁M(jìn)營(yíng)業(yè)外收入的
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2019-07-06
【單選題】3、 位于農(nóng)村的某農(nóng)場(chǎng)為小規(guī)模納稅人6月份取得如下收入:銷(xiāo)售自產(chǎn)水果取得收入30萬(wàn)元,在農(nóng)場(chǎng)里開(kāi)設(shè)的“農(nóng)家樂(lè)”餐廳取得餐飲收入12萬(wàn)元,上述收入分開(kāi)核算。該農(nóng)場(chǎng)6月份應(yīng)納城建稅和教育費(fèi)附加( )元。 A 139.81 B 144 C 349.51 D 279.61 參考答案 A 解析糾錯(cuò) 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷(xiāo)售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅。該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納城建稅和教育費(fèi)附加=12÷(1+3%)×3%×(1%+3%)×10000=139.81(元)。 我想問(wèn)一下(1%+3%)×10000這部分內(nèi)容是核算什么?
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2020-06-20
老師,個(gè)體戶(hù)小規(guī)模納稅人開(kāi)票,核定征收,現(xiàn)在開(kāi)免稅發(fā)票是怎么弄的啊,一個(gè)月10萬(wàn)是可以按季度開(kāi),一次性開(kāi)不含稅30萬(wàn)就可以不繳納增值稅嗎?
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2023-01-16
徐老師你好!我想問(wèn)一下我們是小規(guī)模,公司是醫(yī)藥連鎖分公司。今年房產(chǎn)稅和土地使用稅去交的時(shí)候免征了。是不是因?yàn)槲覀兗径纫恢睕](méi)超過(guò)9萬(wàn)呢?再加上今年新規(guī)定改成月度不超10萬(wàn),季度不超9萬(wàn)免征增值稅。假如怎么這個(gè)月銷(xiāo)售超過(guò)3萬(wàn),沒(méi)超10萬(wàn)。房產(chǎn)稅用不用補(bǔ)交呢?還有一個(gè)是聽(tīng)人說(shuō)如果現(xiàn)在每個(gè)月超過(guò)3萬(wàn)要交個(gè)人所得稅?有這個(gè)規(guī)定嗎?我在網(wǎng)上也沒(méi)查到
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2019-07-01