国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

增值稅表四有期末余額怎么和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表對(duì)應(yīng)填寫
1/988
2019-02-14
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模如果按經(jīng)營(yíng)范圍開出了6%或13%的普票,增值稅可以享受月度銷售15萬(wàn)免征增值稅優(yōu)惠嗎?
7/372
2022-05-30
老師,如果小規(guī)模1季度開了200萬(wàn)的專票3%,我申報(bào)增值稅的時(shí)候,增值稅減免申報(bào)表直接保存,不用填寫了吧
2/137
2023-04-11
老師 我們公司是小規(guī)模的,增值稅申報(bào),上個(gè)季度開了29萬(wàn)的專票,3萬(wàn)多的普票,加起來(lái)是不夠45萬(wàn)的,但是我其中有一個(gè)月開的專票和普票加起來(lái)是超15萬(wàn)的,像我這樣情況,要填增值稅減免明細(xì)表嗎?
2/556
2022-07-11
老師好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)購(gòu)買活豬、牛、羊,屠宰切割以后銷售生肉,是否可以享受免征增值稅優(yōu)惠?
5/2821
2022-04-12
小規(guī)模減按1%征收率的,減按的2%申報(bào)增值稅時(shí)用不用填寫增值稅減免申報(bào)表?
2/1178
2021-04-10
老師,請(qǐng)問(wèn)我們購(gòu)買的農(nóng)藥,對(duì)方給我們開的免稅普票,同樣的農(nóng)藥發(fā)票金額我們也是免稅的開給下家,在申報(bào)增值稅免稅性質(zhì)代碼及名稱時(shí)應(yīng)該選什么?
2/447
2023-11-04
蔬菜免征增值稅優(yōu)惠,包含銷售大米嗎
1/844
2021-05-14
老師您好!計(jì)提增值稅時(shí)轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,未交增值稅在貸方,繳納時(shí)未交增值稅在借方,貸方是銀行存款。那么轉(zhuǎn)出未交增值稅始終在借方嗎?
3/1496
2016-12-19
一年終了增值稅為什么要轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)―增值稅―銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)―增值稅―進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)―增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅,好像是這樣,不懂,轉(zhuǎn)到哪里去
1/687
2019-05-09
老師您好,小規(guī)模的銷項(xiàng)稅額是2348.08,季度結(jié)轉(zhuǎn)是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅。借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸:營(yíng)業(yè)外收入-免稅收入。報(bào)稅的時(shí)候,稅額報(bào)的是2348.15多報(bào)的0.07怎么做賬
1/1463
2019-07-10
單位是農(nóng)業(yè)發(fā)展公司,公司主營(yíng):綠色植物種植、銷售。是小規(guī)模納稅人,免稅增值稅,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,在填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)的時(shí)候,免稅性質(zhì)代碼及名稱選那一個(gè)?
1/1267
2020-04-06
出口免稅單位,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)票只認(rèn)證不抵扣,進(jìn)項(xiàng)票該如何做賬,進(jìn)項(xiàng)稅金還是做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 嗎?如果這樣做的話,就會(huì)出現(xiàn)應(yīng)交稅金為負(fù)數(shù)
1/622
2019-06-21
老師,請(qǐng)問(wèn)月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,需要先將銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出余額入轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金-未交增值稅科目,還是直接手工計(jì)算出銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)余額直接借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅?
1/1080
2019-10-09
增值稅一般納稅人月未結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值時(shí),如果應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方,也就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),怎么轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目中去,也就是說(shuō)如何做會(huì)計(jì)分錄,是紅沖嗎?
2/1038
2021-11-11
課件上,建筑業(yè)預(yù)收款,借:應(yīng)交增值稅~預(yù)繳增值稅貸:銀行存款,月末轉(zhuǎn):借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,麻煩問(wèn)一下老師,這里月末轉(zhuǎn)的未交增值稅代表什么意思?
1/288
2023-03-17
公司在租賃場(chǎng)地建了廠房,由于公司注銷,價(jià)值15萬(wàn),以8萬(wàn)元賣出,由于是虧損,開票價(jià)格是8萬(wàn),發(fā)票上開具的是簡(jiǎn)易建筑。享受0稅率政策,如何在申報(bào)系統(tǒng)申報(bào),申報(bào)系統(tǒng)0稅率在哪個(gè)位置?若按照“按正常稅率計(jì)算,按填減免稅的數(shù)據(jù),最終達(dá)到0稅率”,在0021增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里增加一行后,選擇哪一項(xiàng)呢?
1/620
2017-07-03
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 怎么填寫820元稅控器具的減免
1/892
2017-07-04
申報(bào) 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 怎么申報(bào)?參考什么數(shù)據(jù)
3/2677
2017-06-23
銷售的大蒜和紅薯是免稅的,填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表時(shí)填哪一欄?
1/2472
2017-09-08