老師,如果小規(guī)模1季度開了200萬的專票3%,我申報(bào)增值稅的時(shí)候,增值稅減免申報(bào)表直接保存,不用填寫了吧
M-Xian
于2023-04-11 15:20 發(fā)布 ??390次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-04-11 15:22
你好,3%全額交增值稅沒有減免,不填寫減免表的。
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你好,小規(guī)模的話沒超過30萬,增值稅,城建稅和教育附加以及地方附加免稅,印花稅不免
2019-09-12 17:11:26

處置未抵扣過進(jìn)項(xiàng)的固定資產(chǎn)應(yīng)按簡易辦法征收增值稅,按不含稅銷售額的4%計(jì)算稅額再減半繳納。按增值稅申報(bào)表的邏輯關(guān)系,納稅人在申報(bào)時(shí)應(yīng)該在附表一第二部分簡易征收辦法征收增值稅貨物的銷售額和應(yīng)納稅額明細(xì)中填寫銷售額及按4%計(jì)算出的稅額,再將銷售額填入主表第5欄,將按4%計(jì)算出的稅額填至主表21欄,將減免稅額(按4%計(jì)算出的稅額的50%)填至主表23欄。實(shí)際操作時(shí),當(dāng)主表19欄金額小于主表23欄的減免額時(shí),會(huì)出現(xiàn)提示要求重新填寫報(bào)表并不予通過。個(gè)人認(rèn)為是程序編寫錯(cuò)誤,請查驗(yàn)。--------------------------.
2017-06-26 13:37:46

您好,學(xué)員,對的也減免。
2019-09-12 15:21:38

您好,把免稅銷售額填寫到第10行,第1、2列,免的增值稅填寫到第5列就行。
2018-05-13 21:09:47

您好,這個(gè)減免是金稅盤發(fā)票或者是開票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)發(fā)票可以全額抵扣。
2018-06-10 16:27:11
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M-Xian 追問
2023-04-11 15:24
玲老師 解答
2023-04-11 15:29