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年底12月發(fā)年終獎(jiǎng)了,這個(gè)錢計(jì)提的時(shí)候和平時(shí)工資放在一個(gè)二級(jí)科目下可以嗎,平時(shí)發(fā)工資都是管理費(fèi)用-職工薪酬,這個(gè)年終獎(jiǎng)可以放入嗎,還是需要在加個(gè)管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金的科目
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2017-01-04
1、為什么計(jì)提工資時(shí)是計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資而不是實(shí)發(fā)工資呢? 2、而且核算成本這些都是按照計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資核算為什么不是實(shí)發(fā)工資來核算成本或者當(dāng)期費(fèi)用比如管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等?
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2020-07-10
老師,給職工買的工作服,計(jì)入管理費(fèi)用_職工福利費(fèi),還是計(jì)入那科目更好?
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2020-07-13
單位雇傭的臨時(shí)工除了銷售部門的進(jìn)銷售費(fèi)用-季節(jié)性工資,管理部門的臨時(shí)用工能把費(fèi)用記到管理費(fèi)用-工資 嗎臨時(shí)工工資需要計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
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2017-07-24
有社保的情況下,計(jì)提工資的時(shí)候借管理費(fèi)用含著個(gè)人社保,貸應(yīng)付工資,發(fā)工資的時(shí)候 借應(yīng)付工資,貸 其他應(yīng)付個(gè)人社保 銀行 ,那這樣最后結(jié)余不是管理費(fèi)用工資始終是含個(gè)人社保嗎,也就是個(gè)人部分也能給公司充當(dāng)費(fèi)用,是這樣理解吧?
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2020-05-06
按會(huì)計(jì)法規(guī)定每月的銀行對(duì)賬單應(yīng)歸出納保管還是會(huì)計(jì)保管?
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2019-02-25
新建店,沒營(yíng)業(yè)。員工報(bào)銷自已墊付款買了辦公用品 借:管理費(fèi)用-低值易耗品 貸:銀行存款 之前員工沒有借款, 要先做一筆計(jì)提分錄嗎?還是做上面那筆就好
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2018-07-16
舉例4:我名下工行轉(zhuǎn)入我名下建行800元 該如何分錄:
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2019-09-12
某企業(yè)11月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)編制其會(huì)計(jì)分類。(1)從銀行提取現(xiàn)金3000元。 (2)各部門領(lǐng)用原材料,甲產(chǎn)品耗用A材料32000元,B材料28000元,乙產(chǎn)品耗用A材料42000元,B材料36000元,生產(chǎn)車間一般耗用B材料5000元,行政管理部門領(lǐng)用B材料3000元。 (3)用現(xiàn)金支付辦公費(fèi)1000元,其中車間辦公費(fèi)400元 行政管理部門辦公費(fèi)600元。 (4)月末,分配工資:生產(chǎn)工人工資30000元(按工時(shí)分配,甲產(chǎn)品6000工時(shí),乙產(chǎn)品4000工時(shí)),車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資12000元。 (5)月末,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,車間折舊16000元,行正政管理部門折舊10000元。 寫會(huì)計(jì)分錄
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2022-12-20
請(qǐng)問如果本企業(yè)收到了固定資產(chǎn)捐贈(zèng),賬目上處理:借:固定資產(chǎn)(捐贈(zèng)) 貸:非營(yíng)運(yùn)收入 ,這樣當(dāng)然年的收入會(huì)大幅增加,若入遞延項(xiàng)目,如何處理,謝謝, 另其價(jià)值應(yīng)該如何取得?
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2019-04-09
請(qǐng)告訴我算法,并詳細(xì)說下建筑工程行業(yè),發(fā)票需要收哪些費(fèi)用,注意哪些事項(xiàng)
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2017-11-18
建筑裝飾行業(yè):租賃的鋼管費(fèi)用管什么費(fèi)用呀?用來達(dá)架子用的
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2017-08-18
老師 我想問一下 這個(gè)工傷險(xiǎn)的申報(bào)表為什么無法增行?是福建系統(tǒng)的(非廈門)
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2020-12-15
你好,請(qǐng)問中秋給員工福利費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄是:借管理費(fèi)用--福利費(fèi),貸銀行存款就可以嗎? 還是需要做在工資表里和工資一起算:借:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi),貸銀行存款,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)。謝謝
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2019-09-20
把車輛保險(xiǎn)費(fèi)記入管理費(fèi)行不行?
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2017-10-07
4.銷售材料一批,原材料實(shí)際成本為80 000元銷售價(jià)款為100 000元,材料已經(jīng)發(fā)出,收到貨款及增值稅并存入銀行。 5.計(jì)提并支付應(yīng)付職工工資600 000元,其中生產(chǎn)車間工人工資200 000元,車間管理人員工資100 000元,公司行政管理人員工資110 000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資90 000元,在建工程人員工資100 000。應(yīng)付職工工資已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。 6.計(jì)提并繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)240 000元,其中生產(chǎn)車間工人80 000元,車間管理人員40 000元,公司行政管理人員44 000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員36 000元,在建工程人員40 000元。 7.根據(jù)上述職工工資總額的14%提取福利費(fèi)。 8.收到上月預(yù)付給B公司款項(xiàng)的原材料,材料價(jià)款200 000元,增值稅稅款26 000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 9.購(gòu)入不需安裝的設(shè)備一臺(tái),用銀行存款支付相關(guān)款項(xiàng)共100 000元,其中增值稅稅款8 000元。 分錄怎么做?
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2023-11-17
再請(qǐng)問下老師,我們有員工不讓單位為其繳納社保,我們把公司應(yīng)承擔(dān)的社保部份以現(xiàn)金形式發(fā)放給個(gè)人了,如何作帳呢?如果做到應(yīng)付職工薪酬里了,那還有交個(gè)稅啊? 以前會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理是做在管理費(fèi)用里的
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2016-09-23
計(jì)提年終獎(jiǎng),賬務(wù)處理:借:管理費(fèi)用-年終獎(jiǎng),貸:應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng),對(duì)嗎
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2017-02-17
再請(qǐng)問下老師,我們有員工不讓單位為其繳納社保,我們把公司應(yīng)承擔(dān)的社保部份以現(xiàn)金形式發(fā)放給個(gè)人了,如何作帳呢?如果做到應(yīng)付職工薪酬里了,那還有交個(gè)稅?。? 以前會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理是做在管理費(fèi)用里的
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2016-09-23
軟件記賬憑證,工資,福利費(fèi),社保,公積金之類的,都需要做兩筆記賬憑證嗎?例:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款如果只做一筆,會(huì)有問題嗎?例:借:管理費(fèi)用-工資 貸:銀行存款謝謝!
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2017-08-04