你好,請問中秋給員工福利費(fèi)的會計(jì)分錄是:借管理費(fèi)用--福利費(fèi),貸銀行存款就可以嗎? 還是需要做在工資表里和工資一起算:借:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi),貸銀行存款,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)。謝謝

清脆的鋼鐵俠
于2019-09-20 15:58 發(fā)布 ??2037次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2019-09-20 15:59
您好
借:管理費(fèi)用——福利費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)
貸:銀行存款
這樣寫分錄 申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候加上個(gè)人的福利金額申報(bào)
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1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)付款——個(gè)人部分
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個(gè)人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
準(zhǔn)則規(guī)定的,需要通過應(yīng)付職工薪酬,只有和職工相關(guān)都需要通過這個(gè)科目
2019-06-18 10:14:29
是的,就是這個(gè)差別的
2021-05-11 08:37:19
你好!返還,你直接借銀行存款 貸管理費(fèi)用
2023-07-10 14:14:02
同學(xué)你好
對的
這樣做就可以
2022-04-07 12:51:20
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