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19年有一筆暫估入庫(借:庫存商品 8379.47貸:應(yīng)付賬款-暫估8379.47)票已經(jīng)要不回來了,匯算清繳已經(jīng)調(diào)增8379.47元,請(qǐng)問調(diào)增需要做分錄嗎?
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2020-06-06
老師,新收入準(zhǔn)則,1月完工,開票,做了確認(rèn)工程結(jié)算和收入,但是合同履約成本有些開票未到,是否需要暫估,暫估分錄這么做?
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2020-11-21
老師,小規(guī)模公司,去年暫估的成本,今年發(fā)票收到了,但是今年收到的發(fā)票金額比暫估的要多一點(diǎn),這個(gè)多出的部分怎么處理?
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2022-05-11
老師,暫估收入的賬務(wù)怎么做的呢?我不太理解她們說的意思,暫時(shí)不交稅,年底再一起交,這個(gè)是企業(yè)所得稅的暫估嗎?還是?
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2022-07-15
老師如果一般納稅人,這個(gè)月庫存少,可以估計(jì)入庫產(chǎn)品嗎,那如果發(fā)票12月底來可以沖紅行嗎,估計(jì)入庫有何風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司
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2016-07-14
您好,我們12月有收入但是沒有開票,要到2025年1月才能開,對(duì)方暫估了成本,那我這是不是要暫估收入,那增值稅怎么處理啊
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2025-01-06
就用倒推方法暫估成本報(bào)稅后,后期取得了發(fā)票,然后我們?cè)跊_抵掉之前的暫估。老師這個(gè)怎么理解,就是納稅調(diào)增調(diào)減嗎?
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2021-03-25
上月未收到的材料,做暫估,很多筆,次月發(fā)票收到?jīng)_回暫估,請(qǐng)問是每筆都需要做沖回,還是按發(fā)票總金額做一筆就可以啦
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2020-01-16
上 月暫估入賬80000元,并按80000元結(jié)轉(zhuǎn),銷售成本,本月發(fā)票到了,金蝶,為75000元.如何沖回成本,且明細(xì)賬也按暫估入賬,如何做調(diào)整?
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2020-05-26
公司18年多計(jì)提了成本,當(dāng)時(shí)是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款發(fā)票暫估,這個(gè)月收到發(fā)票,結(jié)果多暫估了,賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整?
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2019-01-21
去年暫估成本暫估了26萬多,用以前年度損益調(diào)整科目怎能調(diào)整呀,老師能寫下分錄嗎?還有更正去年所得稅我什么調(diào)呀
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2021-09-09
2020年暫估庫存商品的會(huì)計(jì)分錄是 借:庫存商品 10萬 貸:應(yīng)付賬款(暫估)10萬 2021年發(fā)票開進(jìn)來的發(fā)票10萬賬務(wù)處理咋做跨年了
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2021-09-02
老師,U8里沖暫估,一定要發(fā)票對(duì)應(yīng)暫估的商品嗎?如果金額對(duì)應(yīng),商品可以不對(duì)應(yīng)嗎,因?yàn)殚_票有時(shí)不能每次和入庫完全一樣
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2019-11-30
老師,10月暫估成本之后。12月份發(fā)票來了,請(qǐng)問發(fā)票是貼在10月暫估成本的那張憑證后面還是12月沖減成本那張憑證呢?
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2017-11-03
老師,我們自建的房屋沒有發(fā)票現(xiàn)在處置了只有一份評(píng)估報(bào)告,可以再重新評(píng)估一份報(bào)告按差額交所得稅還是,怎么入賬的?
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2020-05-18
暫估原材料數(shù)量已經(jīng)入庫,出庫3個(gè)發(fā)票來了,實(shí)際發(fā)票是50個(gè)的金額,但暫估時(shí)的價(jià)格出掉了3個(gè)的金額,臺(tái)賬要怎么做
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2018-12-28
2019年匯算清繳我還沒有辦理,1.2019年我有一個(gè)員工的工資要去除,但是平時(shí)我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了如何處理老師,2.2019年暫估材料票到了多出了幾萬怎么處理?具體憑證怎么做?
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2020-05-07
老師辛苦了,我咨詢一個(gè)暫估入賬的問題,我單位每月收到貨物后都有銷貨單并且銷貨單上的價(jià)格是發(fā)票價(jià),發(fā)票有時(shí)會(huì)幾個(gè)月之后才會(huì)收到。我能否在收到貨物當(dāng)月做“貸:應(yīng)付賬款-暫估價(jià)格”次月不沖銷,等到幾月后收到發(fā)票后再直接“借:應(yīng)付賬款-暫估價(jià)格 貸:應(yīng)付賬款”這樣處理。
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2020-01-11
2018年做了暫估入賬洗毛加工費(fèi),2019年匯算清繳時(shí)未收到發(fā)票,已做調(diào)增處理。后續(xù)業(yè)不會(huì)收到發(fā)票,2019年的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
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2019-09-17
一般納稅人公司,4-5月份房租已暫估入賬:借:管理費(fèi)用-房租 貸:應(yīng)付賬款 : 6月份房租也已做費(fèi)用入賬:借 管理費(fèi)用-房租 貸-應(yīng)付賬款 7月底繳納4月-10月的房租及押金,發(fā)票還未收到,此時(shí)發(fā)現(xiàn)前期的房租應(yīng)付賬款二級(jí)科目的收款方錯(cuò)誤,賬務(wù)如何處理?
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2023-07-31