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那企業(yè)所得稅法不得計(jì)提折舊的沒有這幾項(xiàng)???還有在建期間的固定資產(chǎn)到底算不算折舊啊,會計(jì)規(guī)定不計(jì)提折舊跟稅法規(guī)定的到底怎么區(qū)分???老師
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2022-03-24
您好,請問如果個(gè)人在合伙企業(yè)工作,有薪金收入,然后也是合伙人之一,也有每年的合伙分紅。 那么個(gè)稅是將兩項(xiàng)合并計(jì)算,還是分開個(gè)稅和合伙企業(yè)所得稅分別繳?若是后者,合伙企業(yè)所得稅,能否還能減6萬/年(不考慮專項(xiàng)扣除)得扣除費(fèi)用?(因?yàn)楣べY個(gè)稅已經(jīng)扣除了一次)
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2020-04-15
2016年的一筆帳,發(fā)票已開,所得稅前已扣除,現(xiàn)在牽扯要退票退費(fèi),怎么操作合適?
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2018-07-25
,請問12月份計(jì)提的工資2019年1月份發(fā)放,允許2018年所得稅匯繳清算前扣除嗎?
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2018-12-18
老師,請問現(xiàn)在幾百元的后勤零星采購,實(shí)在沒有發(fā)票開,可以所得稅前扣除不?
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2018-09-30
公司 租用 個(gè)人住宅房產(chǎn) 作為辦公場所,并取得租賃發(fā)票??梢宰鳛槎惽翱鄢龁??
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2018-07-12
老師好,我以前看稅法說單位不準(zhǔn)計(jì)提壞賬損失,要到實(shí)際發(fā)生生才可以扣除,那計(jì)提了,沒有發(fā)生是不是所得稅要作納稅調(diào)增
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2019-04-19
老師請問一下19年計(jì)提的員工年終獎金,但是在2020年才發(fā)放,所得稅匯算時(shí)要全額調(diào)增19年計(jì)提的獎金嗎?以前年度損益調(diào)整科目是不是只是用于會計(jì)上的差錯(cuò)更正的,不參與所得稅匯算?那么如果2020年用了以前年度損益調(diào)整科目在匯算19年所得稅時(shí)也不能稅前扣除屬于19年的費(fèi)用?只是會計(jì)上來說利潤減少了而已?
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2020-02-25
個(gè)人所得稅的專項(xiàng)附加扣除,可以在每個(gè)月扣除或是年終匯算清繳的時(shí)候扣除,是嗎
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2019-10-23
甲企業(yè)為居民企業(yè),適用稅率為25%,2019年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,特許權(quán)使用費(fèi)收入100萬元,國債利息收入50萬元,接受捐贈收入100萬元。 (2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬元,廣告費(fèi)支出500萬元。 (3) 支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的違約金10萬元。 (4)直接向某希望小學(xué)捐款100萬元,計(jì)提準(zhǔn)備金50萬元,未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。 (5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)2000萬元。 已知:在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5%;廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分,允許稅前扣除。 要求:根據(jù)上述資料,分析下列小題。(寫 出計(jì)算步驟) 1、計(jì)算甲企業(yè)營業(yè)收入、營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤。 2、甲企業(yè)在計(jì)算2019年度應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予在稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)各是多少?應(yīng)各自納稅調(diào)增的金額是多少? 3、計(jì)算甲企業(yè)2019年的營業(yè)外支出中不得在稅前扣除金額是多少。 4、計(jì)算甲企業(yè)2019年的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額各是多
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2020-06-09
老師,個(gè)人所得稅app填寫5項(xiàng)扣除 扣除比例,申報(bào)方式怎么填寫
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2019-12-06
已經(jīng)交了的稅金在計(jì)算所得稅的時(shí)候扣除嗎?作為費(fèi)用扣除嗎?
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2019-03-07
員工的個(gè)人所得稅,沒有從工資里扣除,可以從報(bào)銷款里扣除嗎?
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2024-03-11
計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)繳納所得額時(shí),特別提醒增值稅不允許扣除的原因是: 企業(yè)繳納的增值稅稅款,因增值稅是價(jià)外稅,發(fā)生銷售時(shí),直接就記入"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅"科目,不擠占成本費(fèi)用,故計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納所得額時(shí)不得扣除,老師 這個(gè)里面所說的不擠占成本費(fèi)用具體是什么意思
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2021-06-24
匯算清繳時(shí)未取得發(fā)票,可否稅前扣除
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2015-11-10
匯算清繳時(shí)未取得發(fā)票,可否稅前扣除
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2015-11-08
如您有綜合所得收入時(shí),僅可在綜合所得申報(bào)中扣除“投資者減除費(fèi)用、專項(xiàng)扣除、其他”。請您選擇是否有綜合所得申報(bào)。想知道是什么意思,是個(gè)體戶養(yǎng)殖場
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2019-04-09
老師好,請問個(gè)人消費(fèi)集體福利不能抵扣是指不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?那么所得稅稅前扣除還是可以的吧?
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2018-10-22
老師們好!課程上說會計(jì)不能盲目的做費(fèi)用,但是企業(yè)所有的報(bào)銷都是對公賬戶支付的,也只有對公賬戶可以支付所有的費(fèi)用。那怎么辦呢?無法去控制哪些費(fèi)用可以稅前扣除哪些不能扣除了啊
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2019-11-03
加計(jì)扣除賬上按什么做?會計(jì)上做?加計(jì)扣除做賬?還是加計(jì)扣除在所得稅匯算清繳做?
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2020-06-17