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四個(gè)季度的企業(yè)所得稅都交完了,如果年報(bào)的時(shí)候不想調(diào)整了,是這四個(gè)季度的利潤(rùn)總額應(yīng)該等于本年累計(jì)的利潤(rùn)總額么?
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2017-01-09
有問(wèn)題發(fā)票涉稅補(bǔ)交以前年度的企業(yè)所得稅,需要調(diào)整匯算清繳表嗎
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2019-06-25
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅季度申報(bào),這個(gè)本年累計(jì)金額是填季度數(shù)據(jù)還是年度數(shù)據(jù)呀?
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2020-01-14
稅務(wù)局退回以前年度稅款(企業(yè)所得稅)要怎么做分錄
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2019-06-10
想問(wèn)一下公司開(kāi)了一年多一直未建賬,因?yàn)槲撮_(kāi)發(fā)票沒(méi)有業(yè)務(wù)。增值稅企業(yè)所得稅都是零申報(bào) 。現(xiàn)在建賬了以前的發(fā)票怎么處理?,F(xiàn)在把以前年度的票據(jù)入賬還能抵扣企業(yè)所得稅嗎?還是以前年度的票據(jù)就不管了
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2021-07-01
老師,您說(shuō)我去年光企業(yè)所得稅交了192萬(wàn),附加稅和印花10多萬(wàn),您說(shuō)這部分可以結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)嗎?我是手工賬,這些還沒(méi)做了,不知道能不能?老師可以給我做個(gè)分錄嗎?
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2019-05-21
甲公司期初存貨數(shù)量為1000件,單位成本為800元;本期第一批次入庫(kù)數(shù)量為2000件,單位成本為900元;第二批次入庫(kù)數(shù)量為3 000 件,單位成本為1000元。本期銷售數(shù)量為4 000件,甲公司處于正常納稅年度。請(qǐng)問(wèn)何種計(jì)價(jià)方法能實(shí)現(xiàn)節(jié)稅效果? 方案1:選擇先進(jìn)先出法時(shí)銷貨成本 萬(wàn)元,可以抵繳企業(yè)所得稅 萬(wàn)元; 方案2:選擇加權(quán)平均法時(shí)銷貨成本 萬(wàn)元,可以抵繳企業(yè)所得稅 萬(wàn)元; 因此,相較而言, 法前期稅前扣除成本較高,抵稅額大,可以實(shí)現(xiàn)遞延納稅的效果。
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2023-06-14
請(qǐng)教這里面企業(yè)所得稅是不是 年度匯算清繳時(shí)候要核算[圖片] 假如年度匯算清繳時(shí)候 把這部分相應(yīng)的數(shù)值填進(jìn)去了 仍然沒(méi)有稅 是不是就不用補(bǔ)交了
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2022-08-03
請(qǐng)問(wèn)老師,我們單位今年改成查帳征收,去年是核定征收,所以去年我無(wú)票預(yù)估了很多成本,導(dǎo)致去年凈利潤(rùn)負(fù)的300多萬(wàn),今年收入800多萬(wàn),成本300多萬(wàn),那么今年我報(bào)所得稅時(shí)候,可以沖減去年的凈利潤(rùn)嗎?也就是說(shuō)今年按照收入800減成本300減去年凈利潤(rùn)(彌補(bǔ)虧損)300=200萬(wàn),按照200萬(wàn)交企業(yè)所得稅
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2019-12-27
企業(yè)所得稅 季報(bào)營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)額是今年的還是也包括去年的?
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2020-04-06
居民企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)A類(2018版)這個(gè)報(bào)表寫(xiě)的是本年累計(jì)金額,那我到底應(yīng)填寫(xiě)本年累計(jì)還是本季度累計(jì)金額?請(qǐng)專業(yè)老師回答,其他不懂得就不要回了謝謝
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2020-04-16
老師,我企業(yè)所得稅是核帳征收的?所得稅這張表中的利潤(rùn)總額我是應(yīng)該填本年累計(jì)的金額嗎?還是當(dāng)月的利潤(rùn)總額?
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2019-10-16
老師,第一季度應(yīng)交企業(yè)所得稅,這個(gè)是要在三月做賬里面先計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?
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2022-04-13
小微企業(yè)所得稅率是 20%嗎?
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2022-04-01
老師 小微企業(yè)所得稅率?
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2020-04-23
圖書(shū)企業(yè)所得稅中是不含免稅收入的,可以帳中怎么做呢 可是帳務(wù)中中的收入都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)中了
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2019-03-06
你好,因?yàn)?8年年末第四季度的企業(yè)所得稅沒(méi)計(jì)提,直接交稅月支付了,現(xiàn)在賬的掛著賬是借方。怎么樣才可以調(diào)平這個(gè)數(shù)。我在今年9月用了借:以前年度調(diào)整,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 這樣我的的賬上每個(gè)月的期末貸方余額都會(huì)多出這個(gè)數(shù),以導(dǎo)致對(duì)不到交稅的那個(gè)表格,這樣影響嗎?每個(gè)月交稅表格里都要記得減這個(gè)數(shù)出來(lái)才正確,不然就是相差這個(gè)未計(jì)提的2732.60元。企業(yè)所得稅。
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2020-01-07
老師,企業(yè)所得稅填表時(shí)不是按10,11,12,月的利潤(rùn)總額的本月金額合計(jì)數(shù)填報(bào)嗎?那我這三個(gè)月,有兩個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù),合計(jì)是正數(shù),那這個(gè)季度不是要交企業(yè)所得稅嗎?但是前半年一直是負(fù)數(shù),所以利潤(rùn)總額本年累計(jì)是負(fù)的,那我一月初交第四季度的企業(yè)所得稅,可全年是虧損的呀?能退回來(lái)嗎還??
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2016-12-12
去年有一筆補(bǔ)繳上年的企業(yè)所得稅,這次所得稅是匯算清繳后的分錄,用以前年度調(diào)整損益科目反應(yīng)的,那么今年匯算清繳時(shí)這次分錄要不要在匯算清繳的表上反應(yīng)呢?
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2021-03-23
申報(bào)12月份報(bào)表發(fā)現(xiàn)1月份做2017年企業(yè)所得稅年終匯算清繳交的所得稅的帳做錯(cuò)了,直接做到了18年的本年利潤(rùn)里,我是剛接手的,需要更改嗎?
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2019-01-11