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老師公司收到一筆300元服務(wù)費用退回 手工賬: 借 :銀行存款300 借:管理費用300紅字 結(jié)轉(zhuǎn)的 借:管理費用300 貸:本年利潤300 還是結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤300紅字 貸管理費用300紅字
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2023-11-16
老師,您好!我有間寫字樓,租給一家公司,由于物業(yè)管理處收取業(yè)主和租戶管理費不一樣,故管理費我直接付款給物業(yè),物業(yè)開專票給租戶(公司),這樣可以嗎?有無稅務(wù)風(fēng)險?
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2022-03-15
2×21年A公司為其總部各部門經(jīng)理每人租賃一套住房,該公司總部共有部門經(jīng)理15名,A公司為其每人租賃一套月租金為5 000元的公寓,租金于每月末支付。不考慮其他因素,A公司2×21年度每月的會計處理中,正確的有( ?。?。 A.借:管理費用75 000貸:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利75 000 B.借:管理費用75 000貸:其他應(yīng)付款75 000 C.借:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利75 000貸:其他應(yīng)付款75 000 D.借:其他應(yīng)付款75 000貸:銀行存款75 000 具體分錄能不能做給我看看
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2022-04-09
借:管理費用-工資 4250 管理費用-單位社保 1083.75 管理費用-公積金 114 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資4250 應(yīng)付職工薪酬-單位社保 1083.75 應(yīng)付職工薪酬-公積金 114 5月發(fā)工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 3679.75 貸:銀行存款 3679.75 5月銀行扣養(yǎng)老: 借:應(yīng)付職工薪酬-單位養(yǎng)老709.75 其他應(yīng)付款-單位養(yǎng)老 361.25 貸:銀行存款 1071 5月扣醫(yī)保:借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保 374 其他應(yīng)付款-個人社保 95 貸:銀行存款 469 5月扣公積金 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金 114 這么做對嗎
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2022-05-16
老師 我在收上級單位工資經(jīng)費時,記 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-xx單位,在支付時記 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 計提 借 管理費用 貸 銀行存款,這樣對嗎
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2021-02-22
公司為他人交社保,公司全額承擔(dān)(這個人沒有工資),分錄怎么做啊" 有老師回復(fù)說 借管理費用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款" 這里的 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款是什么意思
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2022-03-09
老師,社保不都是當(dāng)月扣當(dāng)月的,不需要計提的嗎,直接繳納社保,發(fā)工資的時候扣個人那部分,直接進(jìn)費用,沒計提。 繳納社保 借:管理費用——社保、醫(yī)保費(單位部分) 其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保(個人部分) 貸:銀行存款 發(fā)工資的時候: 借:管理費用——應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā)金額) 貸:其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保(個人部分) 銀行存款
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2021-04-12
今年疫情,工資都是老板墊錢付,公帳上有錢,他不記得又從公帳發(fā)了一次,這樣處理借:管理費用 應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款;這樣處理可以嘛
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2020-10-11
老師,我想咨詢一下3個問題就是, 1)企業(yè)需要租員工宿舍,但是目前公司公賬流水不足,房租可以員工先墊付,然后公司報銷給員工嗎? 2)如果可以的話那分錄到時要怎么寫呢? 借:管理費用---福利費???貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費???? 借:應(yīng)付職工薪酬--福利費????貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款??????貸:銀行存款 這樣嗎? 3)因為是集體福利所以不扣個稅,需要走應(yīng)付職工薪酬——福利費過度一下。
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2023-05-23
銀行存款日記賬的對方科目出現(xiàn)兩個科目,需不需要把兩個科目都登記上去?例如制造費用3000,管理費用2500
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2022-05-18
你好老師,我好像分錄做錯了,不知道怎么調(diào)整 計提并發(fā)放工資: 借:管理費用-工資104270.98 其他應(yīng)收款-代墊社保 10698.24 貸:應(yīng)付工資-工資 11969.22 發(fā)放: 借:應(yīng)付工資-11969.22 貸:其他應(yīng)付款-孫 113544.32 應(yīng)交稅金-個稅 借:管理費用-代墊社保 貸:其他應(yīng)收款-代墊社保 繳納社保:借:管理費用-養(yǎng)老 28529.20 醫(yī)療 11534.04 貸:銀行存款 40063.24
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2018-12-03
認(rèn)繳出資的企業(yè),確認(rèn)實收資本時:借:其他應(yīng)收款,貸:實收資本,支付辦公費1000元,時:借:管理費用一辦公費,貸:其他應(yīng)收款,這樣對嗎?支付費用有一張原始憑證是辦公用品發(fā)票,還需要打1000元的收據(jù)嗎?
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2019-05-28
收下屬子公司管理費的程序是什么?比例是多少?是否做收入處理?支出是否可以沖抵管理費用?
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2017-06-09
新企業(yè)辦理寬帶費3萬多,走固定資產(chǎn)還是管理費用合理
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2020-02-05
對于管理費用企業(yè)不能超過多少啊?
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2017-11-06
企業(yè)基本戶轉(zhuǎn)給稅管戶的賬務(wù)處理
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2019-08-08
其他企業(yè)的管理費可以稅前扣除么?
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2021-09-02
企業(yè)的壞賬準(zhǔn)備要進(jìn)到管理費用嗎??
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2019-03-20
你對企業(yè)管理信息化作好準(zhǔn)備了嗎?
2/658
2021-05-15
其他企業(yè)管理服務(wù)具體有哪些內(nèi)容
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2019-08-21