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金稅盤做賬:借應(yīng)交稅費-減免稅款480 貸管理費用 對嗎? 之后申報表應(yīng)該怎么填 填那個表?
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2020-01-12
上月電費計提,借管理費用 7812.29 制造費用31249.16,貸應(yīng)付賬款39061.45,本月發(fā)票到了金額51441.72,怎么做分錄
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2017-08-11
老師:請教你一個問題!我去年繳納單位物業(yè)費,分錄按分?jǐn)傋龅?,借預(yù)付,貸銀行存款。但是沒有進行分?jǐn)?,那我是?024年更正這個憑證,再去稅務(wù)局更正匯算清繳主表里的管理費用這個數(shù)據(jù)?還是有別的方法?
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2024-07-09
用銀行存款支付5000元購買原材料 這是管理費用 還是財務(wù)費用
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2016-12-12
我之前月份預(yù)提了一筆費用,借:管理費用,貸:應(yīng)付賬款的,現(xiàn)在這個發(fā)票到了有進項稅額還可以抵扣那我怎么沖減呀
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2019-12-03
老師,員工出差回來填寫好了報銷單,公司并不是立即轉(zhuǎn)賬報銷,是等一個月一起報銷轉(zhuǎn)賬,可以在拿到報銷單的時候不做分錄,等轉(zhuǎn)賬的時候在把報銷單和轉(zhuǎn)賬交易一起附在記賬憑證后面做借管理費用 -差旅費 貸:銀行存款嗎
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2019-07-09
老師,之前購買辦公用品時,做分錄是: 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款?,F(xiàn)在處置變賣墨盒,該怎么做分錄呢
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2017-04-25
老師,本單位開辦期上月沒有計提工資本月直接發(fā)工資分錄這樣可以嗎 借:管理費用-開辦費 貸:銀行存款
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2020-02-27
去年末計提福利費30000入管理費用,會計分錄是:借 管理 費用-福利費30000 貸其它應(yīng)付款 30000 支付時借: 其它應(yīng)付款 19000,貸銀行存款19000,但是要沖減之前計提的管理費用該怎么做分錄?
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2019-04-16
從銀行提取現(xiàn)金支付門窗材料費,還沒拿票回來。會計分錄做 借現(xiàn)金 貸銀行存款 等拿票回來報銷了 借管理費用 貸 現(xiàn)金 這樣做對嗎? 如果對方?jīng)]有發(fā)票可以開,要怎么辦?
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2019-10-11
發(fā)現(xiàn)以前會計在發(fā)放過節(jié)費時,直接分錄做了借:職工薪酬-福利費,貸:銀行存款,并沒有歸入管理費用中,然后現(xiàn)在在余額表中,應(yīng)付福利費借方一直掛著數(shù),這個怎么處理啊,跨年度直接調(diào)賬嗎?分錄怎么做?
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2017-04-10
您好,請問這兩個憑證是什么意思 借 管理費用辦公費 貸 其他應(yīng)付款/暫估費用 借 管理費用社保費用 貸 其他應(yīng)付款/暫估費用
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2023-05-07
管理費用-水電費上年多計,跨年會計分錄怎么做? 借:管理費用-水電費 貸:銀行存款 跨年調(diào)整銀行存款?
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2016-05-02
13號銀行發(fā)生轉(zhuǎn)賬費用三筆,每比2.5元,可以記在一起嗎,如,借:管理費用-財務(wù)費用7.5貸:銀行存款7.5
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2016-11-03
小規(guī)模納稅人,購金稅盤是200元技術(shù)維護服務(wù)費280元,是否都計入借管理費用480元貸銀行存款480借應(yīng)交稅費-增值稅480貸管理費用480元,
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2019-10-10
公司車輛購買保險,其中車船稅900,借:應(yīng)交稅費-車船稅 900 貸:銀行存款 900 ;借:管理費用-保費 900,貸:應(yīng)交稅費-車船稅 900,對嗎?
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2017-08-24
老師你好,如果購入二手汽車5000元,小規(guī)模公司無抵扣發(fā)票,那折舊的分錄要怎么做了,借:固定資產(chǎn) 5000 貸:銀行存款 5000 ,那么折舊 是一次性提完的話我科目怎么中轉(zhuǎn),借:管理費用—折舊 貸:?
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2019-10-21
去年11月購1臺離心機,當(dāng)月做賬分錄是 借:固定資產(chǎn) 1000 貸:銀行存款 1000; 借:管理費用-折舊費 1000 貸:累計折舊 1000,這月這臺離心機賣了,怎么做賬?
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2019-03-25
老師:這個問題當(dāng)時有老師說我一筆退回商業(yè)保險的分錄不用做,借:銀行存款2976,貸:管理費用2976,那拿到銀行回單不做的話,銀行賬面余額不是就不平了?
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2019-07-09
老師好! 小規(guī)模購買空調(diào)6000元,分錄可以不計入固定資產(chǎn)嗎? 借 管理費用- 辦公費6000 貸 銀行存款 6000
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2021-04-12