以前年度損益調(diào)整最后調(diào)整的是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的年初數(shù)還是年末數(shù)
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2019-06-03
做了一筆以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的未分配利潤勾稽關(guān)系不對了,咋整。
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2021-03-26
老師,您好!請問2017年預(yù)交的企業(yè)所得稅不給抵的,怎么做分錄沖平呢?之前會計(jì)做的交的時(shí)候計(jì)入了所得稅費(fèi)用,又做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)的借:應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整,這樣做對嗎?現(xiàn)在搞的應(yīng)交稅企業(yè)所得稅科目有余額,又不給抵了,怎么沖平呢?
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2019-11-20
如果賬本上出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額核查完后,是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(出口征退稅差)的余額,如果要調(diào),借:以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本),貸:應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)紅數(shù),可以嗎
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2022-03-30
老師,請問下資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間的關(guān)系正常來講是正確的,但是出現(xiàn)以前年度損益后資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末與年初的差額,這個(gè)差額再與利潤表凈利潤的差額就是本年以前年度損益調(diào)整的金額,可是當(dāng)以前年度損益調(diào)整出現(xiàn)在貸方,這差額怎么就是2倍的差額了呢?
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2019-11-12
你好,我想問一下如果我做了以前年度損益調(diào)整,那么資產(chǎn)負(fù)債表需要調(diào)未分配利潤年初數(shù)還是期末數(shù)?
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2019-07-31
以前年度損益調(diào)整是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初數(shù)還是期末數(shù)?
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2021-06-26
本期有以前年度損益調(diào)整,然后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的利潤不相符了,要怎么調(diào)?
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2020-07-14
由于以前年度損益調(diào)整,造成資產(chǎn)負(fù)債表上年末未分配利潤一年初未分配利潤不等于利潤表中凈利潤?
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2020-05-25
1, 請問老師 ,2023年度虛增了一筆成本金額:1萬元, 當(dāng)個(gè)沒有紅沖完, 留在了2024年度, 在2024年度這樣紅沖的這筆分錄,
借:主營業(yè)務(wù)成本-10000
貸:其他應(yīng)付款-10000
跨年了,如果這樣紅沖,會影響2024年的成本
2, 正確的做法應(yīng)該是這樣做的吧
借:以前年度損益調(diào)整10000
借:基他應(yīng)付款-暫估-10000(借方負(fù)數(shù)的1萬元)
麻煩老師幫我看下,是不是這樣做的?
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2025-06-22
上年度附加稅優(yōu)惠退稅,借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整;再借:以前年度損益調(diào)整,貸:未分配利潤。導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表不平怎么辦
1/985
2019-06-06
老師你好,請問做了以前年度損益調(diào)整后,會影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系,使未分配利潤出現(xiàn)了一個(gè)差額,應(yīng)該怎么調(diào)整?
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2020-03-14
老師,匯算清繳補(bǔ)繳稅款后,要【借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)】然后修改資產(chǎn)負(fù)債表里的【未分配利潤】,同時(shí)修改【應(yīng)交稅費(fèi)】是嗎?
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2024-05-30
在19年8月對公司18年年報(bào)做了更正申報(bào),調(diào)減了營業(yè)成本,補(bǔ)交了企業(yè)所得稅。那我的財(cái)務(wù)報(bào)表是需要通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整年初未分配利潤吧,數(shù)字應(yīng)該是稅后的成本調(diào)減額吧
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2019-11-19
請問老師,在補(bǔ)繳18念少繳增值稅時(shí),用了以前年度損益調(diào)整科目,19年資產(chǎn)負(fù)債表顯示的未分配利潤是調(diào)整過的數(shù),但利潤表的未分配利潤是沒調(diào)整的數(shù),差額正是補(bǔ)繳的增值稅,現(xiàn)在19念已經(jīng)結(jié)完賬,審計(jì)也審計(jì)了,我該怎么調(diào)賬才規(guī)范?謝謝老師??!
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2020-02-13
老師,請教個(gè)問題
在匯算清繳之前收到跨年度的暫估成本發(fā)票,現(xiàn)在的會計(jì)分錄錄入以前年度損益調(diào)整科目還是錄入主營業(yè)務(wù)成本科目,實(shí)際是去年就已經(jīng)收到發(fā)票了,之前會計(jì)不知道,所以一直掛在暫估
3/1611
2019-07-17
銷售折讓不影響當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)?為啥沒有做,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅100*0.25,貸:以前年度損益調(diào)整25?
1/885
2021-10-22
老師,我現(xiàn)在對這個(gè)以前年度損益調(diào)整改不改資產(chǎn)負(fù)債表利潤分配——未分配利潤的年初數(shù)搞暈了。
搜了好幾個(gè)答案,有的老師說要在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月改期初數(shù),有的說不用改,請問到底改不改資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)?如果改了期初數(shù),那上年度期末數(shù)是不是也要改?謝謝了
5/2083
2020-02-15
老師,以前的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在老板說讓把賬調(diào)平,我應(yīng)該怎么調(diào)呢,以前是借主營業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)付款
?老師我從以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整可以不
1/1383
2020-12-15
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末數(shù)減去期初數(shù)不等于利潤表凈利潤累計(jì)數(shù),有以前年度損益調(diào)整業(yè)務(wù),我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整過來?累計(jì)折舊 調(diào)整38026
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2017-10-13
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