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老師,小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售收入這樣做增值稅分錄行嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 因?yàn)橹啊皯?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”這個(gè)科目下面都設(shè)有三級(jí)科目,不可能選“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)”這個(gè)科目來(lái)做
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2020-10-07
增值稅會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)嗎? 賣(mài)貨, 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 購(gòu)貨, 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款 月底計(jì)提增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 我們是只做認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,可是最近看群里,把沒(méi)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票也做賬。這是不是大企業(yè)都這樣做。如果這樣做,那么完整的會(huì)計(jì)分錄是什么。繳稅時(shí)怎么做分錄
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2019-09-26
老師我2019年銷(xiāo)售稅額是45000進(jìn)項(xiàng)稅額是37000 做了筆借:轉(zhuǎn)出未交增值稅8000 貸:未交增值稅8000,銀行扣款時(shí)借:未交增值稅 貸 :銀行存款 就平了,但銷(xiāo)售稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅到下年余額還咋
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2020-07-20
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的話,月末可以把多交的稅費(fèi)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅留抵稅額”科目里嗎?之前的賬沒(méi)有設(shè)置轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)科目,直接轉(zhuǎn)到增值稅留抵稅額科目里了
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2023-02-21
營(yíng)改增之后,小規(guī)模納稅人交增值稅,營(yíng)業(yè)稅金及附加,還交不交其他稅,營(yíng)業(yè)稅金及附加是否按照增值稅一定比例繳納,增值稅計(jì)入利潤(rùn)表什么科目
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2017-02-17
某糧油加工廠系増值稅一殼納稅人,該廠9月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)從糧油供應(yīng)公司購(gòu)進(jìn)小麥20萬(wàn)公斤,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款為140O00元,增值稅稅款為12600元;該批小麥已驗(yàn)收入庫(kù)2)從農(nóng)民手中收購(gòu)小麥10萬(wàn)公斤用于加工面粉,填具的經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的收購(gòu)憑上注明買(mǎi)價(jià)為7000o元。該批小麥已運(yùn)抵企業(yè)并驗(yàn)收入庫(kù)(3)銷(xiāo)售自制的面粉18萬(wàn)公斤,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票中注明的銷(xiāo)告額為180000元;銷(xiāo)告掛面5萬(wàn)公斤專(zhuān)用發(fā)票中注明的銷(xiāo)售額為60000元;銷(xiāo)售食用植物油2萬(wàn)公斤,專(zhuān)用發(fā)票中注明的銷(xiāo)售額為100000元。請(qǐng)根據(jù)稅法去規(guī)定,計(jì)算該廠本期應(yīng)納的增值稅稅額。
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2022-04-01
我公司17年第四季度銷(xiāo)售額未達(dá)9萬(wàn)不需要繳納增值稅,但我做賬時(shí)忘記在12月末把第四季度借方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2111.64元結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了。今年4月初不做了這筆增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。那我現(xiàn)在做17年度所得稅匯算清繳時(shí)營(yíng)業(yè)外收入的金額應(yīng)增加2111.64元,是應(yīng)該在匯算清繳的哪張表上增加,時(shí)一般企業(yè)收入明細(xì)表中的營(yíng)業(yè)外收入直接增加2111.64嗎?
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2018-04-28
8月稅控盤(pán)480,增值稅納稅申報(bào)表稅額抵減情況表,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表都填寫(xiě)了。9月份增值稅申報(bào)的時(shí)候,我都點(diǎn)的自動(dòng)保存,發(fā)現(xiàn)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是0,稅額抵減情況表有數(shù)據(jù)。新公司開(kāi)票0。那么9月的增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表到底是0還是應(yīng)該填數(shù)字
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2018-10-15
老師下個(gè)月申報(bào)增值稅,我明天可以去增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面勾選認(rèn)證發(fā)票嗎,來(lái)抵扣下月申報(bào)的增值稅。
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2023-03-17
小規(guī)模需要單獨(dú)設(shè)置應(yīng)交稅金賬本嗎?可以和其他的明細(xì)賬做在一起嗎?上年只有三個(gè)月的賬,賬本都只用了一頁(yè),可以結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)用嗎?
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2020-05-06
老師,1、在我的帳套中,應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目中有2019.12月份的余額:25437.96元,請(qǐng)問(wèn)怎么處理,2、本月有進(jìn)稅額854.72元的進(jìn)項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù)發(fā)票,是對(duì)方開(kāi)出的,并退回了現(xiàn)金854.72元給我公司,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)帳務(wù)怎么處理?3、我公司于2016年開(kāi)出了一張發(fā)票58400元,但對(duì)方?jīng)]有做帳,并且也把發(fā)票退給了我們,我們于今年1月重新開(kāi)了一張金額相同的發(fā)票,那我公司可不可以開(kāi)出紅字 發(fā)票呀?謝謝!
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2020-04-19
單位增值稅適用“免稅”政策,那么對(duì)這塊減免的增值稅是不是應(yīng)從應(yīng)交稅金--未交增值稅“轉(zhuǎn)“營(yíng)業(yè)外收入”中,還有,確認(rèn)不了,到底應(yīng)不應(yīng)該提這個(gè)增值稅。
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2017-03-14
我本期有幾張專(zhuān)票沒(méi)認(rèn)證,分錄里借原材料借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款,這種情況月底需結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?怎么做
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2017-12-09
老師,我做到旅游業(yè)的題目里,有一個(gè)會(huì)務(wù)費(fèi)收入是59392元,可是軟件里算出來(lái)的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅是:1729.86元,不知道是怎么算的?不是旅游業(yè)的增值稅率是5%嗎?
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2016-09-22
老師說(shuō)軟件做賬還要結(jié)轉(zhuǎn)下銷(xiāo)項(xiàng)=進(jìn)項(xiàng)+轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)不太理解,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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2016-01-09
老師,請(qǐng)看圖,這是初級(jí)課程上的一個(gè)例題。但是我平常做賬的時(shí)候,繳納增值稅都是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款來(lái)做的。究竟哪個(gè)正確呢?
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2015-12-17
增值稅上月留底2324.99 ,本月應(yīng)交繳納增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)51312.75-進(jìn)項(xiàng)27701.23-留底2324.99=21286.99,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)51312.75 貸進(jìn)項(xiàng)27701.23 貸已交稅金23611.52,實(shí)際銀行扣稅21286.99 交稅分錄怎么做
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2017-12-12
老師,我們是生產(chǎn)出口企業(yè),之前是代帳公司代的帳,他們的增值稅從未結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在我想把結(jié)轉(zhuǎn)了,但是感覺(jué)有差異,結(jié)轉(zhuǎn)后增值稅有借方余額13791.58元,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額是-12271.54元,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢
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2018-03-26
老師月末我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,科目余額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 70000,結(jié)轉(zhuǎn)的憑證怎么錄啊
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2016-06-02
年末轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)該有余額嗎,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
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2017-02-09