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自建取得的房地產(chǎn),原先按銷售房地產(chǎn)做了簡(jiǎn)易計(jì)稅備案,后面改變經(jīng)營(yíng)方式,準(zhǔn)備出租,但是已經(jīng)過了試點(diǎn)轉(zhuǎn)換日,是不是可以重新備案出租不動(dòng)產(chǎn)如按一般計(jì)稅方法,進(jìn)項(xiàng)如何處理
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2017-06-04
公司設(shè)備重量好幾噸,需要?jiǎng)e人吊裝,就是用東西吊起來運(yùn)到某個(gè)地方(幾百米遠(yuǎn)的地方),別人個(gè)體戶或者公司為我們提供這樣的服務(wù),開的專票寫運(yùn)輸,這樣的發(fā)票需要備注嗎?
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2021-01-27
上月銷售給工地一批材料20萬(wàn)。當(dāng)時(shí)問對(duì)方備注需不需要開工程名稱。對(duì)方說不需要。剛才又告訴我需要重新開,寫上工程地點(diǎn)和名稱。我這個(gè)月還沒報(bào)稅。這20萬(wàn)的發(fā)票需要怎么處理
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2018-08-05
公司收到的運(yùn)費(fèi)發(fā)票是否必須在發(fā)票備注好,起運(yùn)地,目的地,運(yùn)輸貨物等信息?因?yàn)槭盏絻煞莅l(fā)票,就名稱為運(yùn)輸費(fèi),沒備注。除這兩份,其他運(yùn)輸發(fā)票都有詳細(xì)備注的。需要退回去重開嗎?
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2018-01-11
老師,你好有個(gè)問題想問一下,我們 單位在外地中了一個(gè)標(biāo),但是中標(biāo)要求是稅附必須交在當(dāng)?shù)?,?dāng)時(shí)我們單位的人沒有看到這點(diǎn)要求,現(xiàn)在貨供但是我們這邊開發(fā)票他們不要,還要求在當(dāng)?shù)亻_發(fā)票,我們打算在當(dāng)?shù)卦O(shè)立分公司,但是年末了,現(xiàn)在也來不急,對(duì)方單位是學(xué)校,他們帶我們?nèi)ニ麄兪胸?cái)政局溝通,辦法是在當(dāng)?shù)刎?cái)政局幫我們開非稅發(fā)票,然后學(xué)校給我們付款,這樣行得通嗎?我財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么做呢?
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2018-12-20
公司購(gòu)入一幢房屋及土地共計(jì)250萬(wàn),房屋面積為2000平米,土地面積為2500平米,固定資產(chǎn)帳面價(jià)值250萬(wàn),已提折舊130萬(wàn),現(xiàn)拆除原房屋重新建造一幢建筑面積為4000平米,總價(jià)800萬(wàn)元,應(yīng)...
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2017-06-26
老師,我們公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是為工地安裝監(jiān)控,抓拍這些,工地完工就能拆除,買進(jìn)來的監(jiān)控都可以重復(fù)利用的,這樣導(dǎo)致成本票很少,除了工資,勞務(wù),我還能開哪些合理的成本票呢?
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2022-10-24
【深圳市稅務(wù)局】按照市局要求,建筑企業(yè)異地預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款需先審核再錄入。請(qǐng)需要進(jìn)行季度預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款補(bǔ)錄的建筑企業(yè)填寫《建筑企業(yè)跨地區(qū)設(shè)立項(xiàng)目部填報(bào)異地繳納企業(yè)所得稅登記表》,并一次性準(zhǔn)備好相關(guān)附報(bào)資料,請(qǐng)于季度申報(bào)期結(jié)束前5個(gè)工作日提交辦理。——請(qǐng)問這個(gè)啥意思呀?我司經(jīng)營(yíng)地在深圳,在東莞市有提供建筑服務(wù),我司還要填寫《建筑企業(yè)跨地區(qū)設(shè)立項(xiàng)目部填報(bào)異地繳納企業(yè)所得稅登記表》嗎?
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2019-07-30
我司是做進(jìn)口的,海關(guān)單的重量與銷售重量存在差額,那差額怎么處理呢?(海關(guān)報(bào)重是報(bào)少的,那么等于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的重量會(huì)少的,但實(shí)際銷售的重量是多一點(diǎn)點(diǎn)的)
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2018-11-27
現(xiàn)在我們公司有一個(gè)具體問題,看看能否幫助解決:我們公司有一個(gè)鑄造分公司,我們是沈冶重裝總公司,總公司與分公司會(huì)計(jì)核算和納稅申報(bào)都是獨(dú)立的,人員也都是獨(dú)立的,獨(dú)立繳納社保?,F(xiàn)在企業(yè)處于司法重整期間,司法重整很快結(jié)束,企業(yè)想把原有鑄造分公司設(shè)立成總公司全資控股子公司,原有分公司的房產(chǎn)土地和資產(chǎn)都變更到子公司名下。問題:是否試用重組政策?企業(yè)從公司法角度如何進(jìn)行分子公司的轉(zhuǎn)換(如何操作)才能享用這個(gè)重組政策?是否不用繳納增值稅、印花稅、土地增值稅、所得稅等?
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2022-11-16
公司是銷售租賃起重機(jī)的商貿(mào)公司,從工廠購(gòu)進(jìn)起重機(jī)(做庫(kù)存商品),先租賃給客戶(不開票),每月收取租金,我賬務(wù)處理上做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(租賃費(fèi)),無(wú)成本結(jié)轉(zhuǎn),我在報(bào)稅的時(shí)候因?yàn)闆]有增值稅,只在地稅申報(bào)中填寫印花稅(計(jì)稅依據(jù)每月的租金)這種操作對(duì)嗎?等這臺(tái)起重機(jī)銷售給客戶的時(shí)候,我再開票,做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,申報(bào)增值稅等相關(guān)隨征的地稅項(xiàng)目,印花稅,
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2015-12-03
公司在升為一般納稅人之前開的一張發(fā)票稅率開錯(cuò)了,現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)跨月,如果紅沖重開按照的是一般納稅人16%稅率開的,想問下,是不是只能紅沖重開,還是可以直接去稅務(wù)局調(diào)整下繳錯(cuò)的稅費(fèi)就可以?
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2018-12-25
11月勾選認(rèn)證,只銷售了軟件。12月更正了申報(bào)表,有部分不能歸屬到軟件的進(jìn)項(xiàng)稅留抵了。請(qǐng)問會(huì)計(jì)上怎么處理?申報(bào)表更正后,會(huì)計(jì)分錄是沖紅,正確分錄,重復(fù)征稅掛了其他應(yīng)收款。對(duì)嗎?
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2020-01-14
之前已經(jīng)抵扣的增值稅專用發(fā)票重開后,寄給本單位后還需要再認(rèn)證他們給的藍(lán)票嗎? 是六月份的 沒有認(rèn)證他們重新開的票,今天七月份了該怎么辦
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2019-07-01
如果外貿(mào)企業(yè)出口退稅因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò) 選擇不退稅,是否是按視同內(nèi)銷處理?發(fā)票認(rèn)證的時(shí)候是按抵扣認(rèn)證嗎?關(guān)鍵是一張發(fā)票上有能退稅的,有選擇放棄退稅的?發(fā)票問題,采購(gòu)方不配合,發(fā)票重開不可能。
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2023-11-01
老師好!我方出口退稅涉及的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做退稅認(rèn)證,在報(bào)增值稅時(shí)未申報(bào)抵扣,次月,我方的供應(yīng)商將發(fā)票沖紅重開,我方下次申報(bào)增值稅時(shí)怎么填寫關(guān)于這張沖紅重開發(fā)票的信息
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2019-05-23
老師您好,請(qǐng)問我上月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵做賬,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)發(fā)票地址有誤,作廢重開一張正確的發(fā)票,請(qǐng)問分錄怎樣做,是紅字把上月發(fā)票沖紅然后重新用藍(lán)字做一遍,還是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄,請(qǐng)教老師
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2020-08-24
老師:我們是農(nóng)業(yè)種植企業(yè),小規(guī)模納稅人,實(shí)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,拔掉的藍(lán)莓種苗報(bào)廢重栽,由此報(bào)廢的地膜,產(chǎn)生的人工費(fèi)用一起損失400多萬(wàn),這個(gè)怎樣做會(huì)計(jì)分錄??這些苗木是去年買的,今年拔了重栽。
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2021-11-30
老師們好,請(qǐng)教下一下問題: 1、我們是小規(guī)模納稅人,是否可以接受其他供應(yīng)商提供的增值稅專用發(fā)票?如果不可以那是為什么不可以? 2、如果收到發(fā)票時(shí),發(fā)現(xiàn)發(fā)票上寫的地址與公司注冊(cè)地址不一致時(shí),是否要退回對(duì)方重開?因?yàn)槲覀児居凶?cè)地址跟辦公地址是不一樣的,但是辦公地址是沒有備案的!
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2019-05-08
老師,我們公司2018年10月租了一套房子交了一年的房租,房主也去稅務(wù)局帶開了票,2019年5月退租,退了5個(gè)月的房租,然后重新開一直實(shí)際房租的,這樣走以前年度虧損調(diào)整的話沖紅和重開的分別怎么做分錄
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2019-05-21