
失控發(fā)票,做做進項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的進項稅額怎么做分錄,
答: 你好, 借記 原材料/營業(yè)外支出 貸記 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
我們是家電公司,這個月認證了幾張進項發(fā)票也抵扣申報了;現(xiàn)在供貨商那邊要給我們折扣,要把這個月認證的記賬發(fā)票做進項稅轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?如果做了進項稅額轉(zhuǎn)出,這個月報的稅還用改嗎?
答: 您好,分錄為 借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出 這個報增值稅時,需要在附表二填寫進項稅額轉(zhuǎn)出金額的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
17年的賬務(wù)中有三筆進項稅額轉(zhuǎn)出,具體稅額轉(zhuǎn)出時怎么做分錄?另外進項稅額轉(zhuǎn)出和進項紅字發(fā)票分錄的區(qū)別是什么?
答: 你好,進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄一般借:管理費用,制造費用,生產(chǎn)成本等成本費用科目,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。收到紅字進項發(fā)票相當于原來已經(jīng)抵扣的稅金轉(zhuǎn)出,不涉及成本費用增加。


安詳?shù)男『? 追問
2020-08-24 15:22
maize老師 解答
2020-08-24 15:28