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老師,以前年度一直虧損,今年公司盈利,為什么季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候還是要預(yù)繳企業(yè)所得稅?
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2024-07-10
老師,先報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)還是先計(jì)提企業(yè)所得稅做賬好
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2020-04-04
老師 年終計(jì)算企業(yè)所得稅 是先計(jì)提企業(yè)所得稅 再結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再計(jì)提所得稅
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2020-01-09
老師企業(yè)所得稅季報(bào)有利潤(rùn),為了防止年報(bào)時(shí)多繳的稅款退稅麻煩,再季報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款時(shí)把利潤(rùn)調(diào)成0了!打算年報(bào)時(shí)一塊交,那么沒(méi)有預(yù)繳的這塊會(huì)有滯納金嗎?
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2019-04-13
第一季度和第二季度都有預(yù)繳企業(yè)所得稅,申報(bào)第一季度和第二季度企業(yè)所得稅時(shí)都沒(méi)有填報(bào)預(yù)繳所得稅,這種情況要怎么處理?
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2019-08-15
老師,檢查發(fā)現(xiàn)公司2023年第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)收入填錯(cuò)了,現(xiàn)在可以修改嗎?
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2024-01-27
第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候把資產(chǎn)填錯(cuò)了,把萬(wàn)元填成元了,然后第二季度和第三季度又按萬(wàn)元填的,不過(guò)我們不涉及交所得稅,一直虧損,我可以不更改嗎?
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2019-11-13
請(qǐng)問(wèn)老師,看個(gè)視屏說(shuō):公司收入310萬(wàn),25%的企業(yè)所得稅稅率,應(yīng)繳納77.5企業(yè)所得稅,如果捐贈(zèng)貧困山區(qū)10,應(yīng)繳納企業(yè)所得稅25萬(wàn),怎么算的?
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2020-07-21
國(guó)家規(guī)定蔬菜的流通環(huán)節(jié)是免征增值稅的,本單位購(gòu)進(jìn)蔬菜沒(méi)有取得發(fā)票,這樣的話是不是匯算清繳的時(shí)候,沒(méi)有發(fā)票的這個(gè)成本是要進(jìn)行調(diào)增處理,然后補(bǔ)交企業(yè)所得稅,是嗎?
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2018-06-27
我接了一家企業(yè)要注銷。然后我?guī)退陥?bào)了第三季度的所得稅還有那些增值稅這些,發(fā)現(xiàn)之前他們提交第一季度和第二季度的報(bào)表里面,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末有余額。注銷不是要把所有的稅款繳清才可以嗎?所以我一直在查,應(yīng)交稅費(fèi)期末這個(gè)132元是怎么得來(lái)的,這個(gè)企業(yè)都沒(méi)有開過(guò)發(fā)票,就是一個(gè)空殼公司,一年下來(lái)就交過(guò)印花稅和營(yíng)業(yè)了22000元的收入,22000,要交企業(yè)所得稅,因?yàn)樗切⌒臀⒗髽I(yè),可以減免。本來(lái)應(yīng)該交220.71元,但減免后只需交88元。所以我覺得他計(jì)提的時(shí)候計(jì)提多了應(yīng)交稅費(fèi),但我又不懂他利潤(rùn)表里面企業(yè)所得稅也只是顯示88元而已。如果不是企業(yè)所得稅錯(cuò)了
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2018-11-29
老師:你好,我公司清理了固定資產(chǎn),會(huì)計(jì)分錄如下: 1、借方:固定資產(chǎn)清理:576603.96 借方:累計(jì)折舊:38440.29 貸方:固定資產(chǎn):615044.25 2、借方:現(xiàn)金:550000 貸方:固定資產(chǎn)清理:486725.66 貸方:應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)63274.34 3、借方:營(yíng)業(yè)外支出:89878.30 貸方:固定資產(chǎn)清理:89878.0 增值稅已補(bǔ)交,稅務(wù)局讓補(bǔ)交企業(yè)所得稅呢,會(huì)計(jì)分錄我該怎么做
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2022-03-07
2019年補(bǔ)交2018年所得稅分錄是不是這樣的? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
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2019-06-04
2019.1-3月預(yù)繳了企業(yè)所得稅6351.31怎么做帳,怎么計(jì)提怎么做會(huì)計(jì)分錄,次月我繳納了剩余未交企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2019-04-11
在17年的匯算清繳里面調(diào)增公司費(fèi)用扣除,交了6千的企業(yè)所得稅。沒(méi)有調(diào)賬,這個(gè)6千的企業(yè)所得稅該如何做分錄???
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2018-06-11
2019年購(gòu)入的原材料和勞務(wù)費(fèi)至2020年5月多都沒(méi)有收到發(fā)票,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么做賬
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2020-07-12
老師,我們是小規(guī)模公司,2021的利潤(rùn)總額是1036321.39元,該交多少企業(yè)所得稅??要想把企業(yè)所得稅控制在5000元內(nèi),需要多少成本票?
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2021-12-27
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)及合伙企業(yè)分配給投資者股利為繳納個(gè)人所得稅后分配項(xiàng)目,投資者收到后要不要再交個(gè)人所得稅?
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2019-05-04
老師21年第四季度有交企業(yè)所得稅,但是22年把那張發(fā)票沖紅了,這個(gè)已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅如何才能申請(qǐng)退稅呢?
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2022-04-09
做紙箱生產(chǎn)及銷售的公司,請(qǐng)問(wèn)如何可以降低企業(yè)所得稅?稅局要求我司按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入*3.5%*25%為交企業(yè)所得稅的標(biāo)準(zhǔn)
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2016-05-19
老師,收到退回2020年企業(yè)所得稅,沒(méi)有以前年度損益,怎么做分錄呢? 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 下一筆怎么做
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2021-07-14