老師21年第四季度有交企業(yè)所得稅,但是22年把那張發(fā)票沖紅了,這個已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅如何才能申請退稅呢?
陳小pang
于2022-04-09 20:16 發(fā)布 ??1045次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-04-09 20:20
你好在納稅調(diào)整明細表收入類,其他填寫帳載金額,然后調(diào)減就可以的,多交的稅款在主表,應補稅款是一個負數(shù)申請退稅。
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你好在納稅調(diào)整明細表收入類,其他填寫帳載金額,然后調(diào)減就可以的,多交的稅款在主表,應補稅款是一個負數(shù)申請退稅。
2022-04-09 20:20:42

你好,這個不能申請退稅,只能沖減2022年的企業(yè)所得稅。
2022-04-10 09:54:38

在國稅局填表審批就可以了
2017-03-13 13:48:59

你好,你去年做分錄處理時借方應該有余額留下
2020-08-04 11:40:57

企業(yè)所得稅退稅須知 一、退稅申請條件根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第五十一條規(guī)定,納稅人超過應納稅額繳納的稅款,納稅人自結算交納稅款之日起三年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的,可以向所在主管稅務機關申請辦理退稅手續(xù)。 二、退稅申報資料 (1)《稅務局退稅申請書》一式四份,右上角蓋條碼章。 (2)《稅收通用繳款書》原件(第一、六聯(lián))和復印件各一份。 (3)年終匯算清繳(反映退稅)的《企業(yè)所得稅納稅申報表》(包括主表、附表)復印件一份。 (4)如果有財產(chǎn)損失以及其它需要審批的事項,企業(yè)需附送稅務機關的《核準稅前列支通知書》或相關審批表復印件一份。 (5)如果有彌補虧損和其它納稅調(diào)整項目的,企業(yè)需附送中介機構的《審計報告》(虧損年度)或稅務稽查部門出具的《稅務稽查結論》或《稅務行政處罰決定書》和已繳納稅款的《稅收通用繳款書》復印件一份。 三、退稅申請理由 1、屬于政策性減免的,企業(yè)退稅申請理由統(tǒng)一為: “我公司為××(類型)企業(yè),成立于××年×月×日,根據(jù) 規(guī)定,我公司可以從××年×月×日至×年×月×日享受免征(或減征)企業(yè)所得稅照顧,在向稅務部門申請報備之前,已于××年×月×日按規(guī)定預繳了×元所得稅額。現(xiàn)申請退稅?!?2、屬于年終匯算的減免退稅申請理由為: (1)屬于正常年終匯算的,分別填寫為: “我公司為××(類型)企業(yè),××年度年終匯算中,全年應繳所得稅額×元,已繳了×元,多繳×元,現(xiàn)申請退稅?!?或“我公司為××(類型)企業(yè),××年度年終匯算中,彌補××年度虧損×元后,全年應繳所得稅額×元,已預繳了×元,多繳×元,現(xiàn)申請退稅?!?或“我公司為××(類型)企業(yè),××年度年終匯算中,全年利潤虧損,已繳了×元,現(xiàn)申請退稅?!?(2)屬于特殊情況退稅的,要說明有關情況并附送有關批準文件。
2019-06-27 16:43:40
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