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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2022-04-10 09:54

你好,這個不能申請退稅,只能沖減2022年的企業(yè)所得稅。

陳小pang 追問

2022-04-10 09:58

可是我后期有成本票,不需要沖減企業(yè)所得稅,也不能申請退稅嗎?本來這張發(fā)票是開錯稅點,然要求當(dāng)月作廢了的,可是忘記作廢了,導(dǎo)致跨年跨月了,于是在22年1月份沖紅,不過申報21年第四季度企業(yè)所得稅的時候就繳納了的。

答疑蘇老師 解答

2022-04-10 10:02

你好,開錯稅點,不是還需要重開嗎?和這個收入就抵消了。2022年最后多繳納的是可以退稅的。

陳小pang 追問

2022-04-10 10:41

這張發(fā)票21年當(dāng)月就已經(jīng)重新開了,這個發(fā)票是當(dāng)時忘記作廢才導(dǎo)致跨月跨年沖紅的。

答疑蘇老師 解答

2022-04-10 10:42

你好,那一般是可以退的,同學(xué)可以咨詢下當(dāng)?shù)囟惥帧?/p>

陳小pang 追問

2022-04-10 10:45

那這個如果要退的話,該如何操作?

答疑蘇老師 解答

2022-04-10 10:49

你好,需要和稅局溝通的,然后匯算清繳調(diào)整下。

陳小pang 追問

2022-04-10 10:58

直接調(diào)21年的匯算清繳及22年第一季度的增值稅表嗎?除了這個辦法,還有別的嗎?比如等22年年度匯算清繳或者先做21年年度匯算清繳,然后在申報22年第一季度報表,直接在22年第一季度申請退稅處理?

答疑蘇老師 解答

2022-04-10 10:59

你好,也是可以的,前提是和稅局溝通好。

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你好在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類,其他填寫帳載金額,然后調(diào)減就可以的,多交的稅款在主表,應(yīng)補稅款是一個負(fù)數(shù)申請退稅。
2022-04-09 20:20:42
你好,這個不能申請退稅,只能沖減2022年的企業(yè)所得稅。
2022-04-10 09:54:38
在國稅局填表審批就可以了
2017-03-13 13:48:59
你好,你去年做分錄處理時借方應(yīng)該有余額留下
2020-08-04 11:40:57
企業(yè)所得稅退稅須知 一、退稅申請條件根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第五十一條規(guī)定,納稅人超過應(yīng)納稅額繳納的稅款,納稅人自結(jié)算交納稅款之日起三年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的,可以向所在主管稅務(wù)機關(guān)申請辦理退稅手續(xù)。 二、退稅申報資料 (1)《稅務(wù)局退稅申請書》一式四份,右上角蓋條碼章。 (2)《稅收通用繳款書》原件(第一、六聯(lián))和復(fù)印件各一份。 (3)年終匯算清繳(反映退稅)的《企業(yè)所得稅納稅申報表》(包括主表、附表)復(fù)印件一份。 (4)如果有財產(chǎn)損失以及其它需要審批的事項,企業(yè)需附送稅務(wù)機關(guān)的《核準(zhǔn)稅前列支通知書》或相關(guān)審批表復(fù)印件一份。 (5)如果有彌補虧損和其它納稅調(diào)整項目的,企業(yè)需附送中介機構(gòu)的《審計報告》(虧損年度)或稅務(wù)稽查部門出具的《稅務(wù)稽查結(jié)論》或《稅務(wù)行政處罰決定書》和已繳納稅款的《稅收通用繳款書》復(fù)印件一份。 三、退稅申請理由 1、屬于政策性減免的,企業(yè)退稅申請理由統(tǒng)一為: “我公司為××(類型)企業(yè),成立于××年×月×日,根據(jù) 規(guī)定,我公司可以從××年×月×日至×年×月×日享受免征(或減征)企業(yè)所得稅照顧,在向稅務(wù)部門申請報備之前,已于××年×月×日按規(guī)定預(yù)繳了×元所得稅額?,F(xiàn)申請退稅?!?2、屬于年終匯算的減免退稅申請理由為: (1)屬于正常年終匯算的,分別填寫為: “我公司為××(類型)企業(yè),××年度年終匯算中,全年應(yīng)繳所得稅額×元,已繳了×元,多繳×元,現(xiàn)申請退稅。” 或“我公司為××(類型)企業(yè),××年度年終匯算中,彌補××年度虧損×元后,全年應(yīng)繳所得稅額×元,已預(yù)繳了×元,多繳×元,現(xiàn)申請退稅?!?或“我公司為××(類型)企業(yè),××年度年終匯算中,全年利潤虧損,已繳了×元,現(xiàn)申請退稅?!?(2)屬于特殊情況退稅的,要說明有關(guān)情況并附送有關(guān)批準(zhǔn)文件。
2019-06-27 16:43:40
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