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小額貸款公司,小規(guī)模納稅人,客戶也不需要我們的增值稅發(fā)票。我們是不是不用購(gòu)買發(fā)票系統(tǒng)了?我們申報(bào)增值稅直接填列“未開(kāi)具發(fā)票銷售額”?
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2016-11-23
某公司老板賣出一批貨物到烏魯木齊某公司,按照市場(chǎng)價(jià)是1000萬(wàn),但是這個(gè)老板賣了1400萬(wàn)。對(duì)方收到貨物后,對(duì)公賬戶打款1400萬(wàn)過(guò)來(lái),并且開(kāi)了增值稅發(fā)票過(guò)來(lái)。但是,財(cái)務(wù)人員在做賬的時(shí)候,不小心寫(xiě)了“代開(kāi)”兩個(gè)字。于是便引起了稅務(wù)機(jī)關(guān)的注意,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),浙江的公司收到1400萬(wàn)的對(duì)公賬款后,老板再通過(guò)個(gè)人賬戶返還回400萬(wàn)給烏魯木齊的公司。稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定浙江這家企業(yè)涉及虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票!P這是什么意思呢?沒(méi)看懂?
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2017-12-01
小規(guī)模納稅人,剛成立不久,未發(fā)生銷售業(yè)務(wù),收到的專票都是費(fèi)用和購(gòu)買固定資產(chǎn)的,稅金我全部記入費(fèi)用和固定資產(chǎn)成本了,增值稅按季申報(bào),這個(gè)月申報(bào)增值稅是不用填任何數(shù)據(jù)直接保存申報(bào)表申報(bào)嗎?城建稅等也是嗎?
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2019-10-18
我是一個(gè)小合作社企業(yè)本季度增值稅申報(bào),收購(gòu)發(fā)票6750.00銷售發(fā)票19430,勉稅額是582.9。應(yīng)該怎么填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表
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2019-07-04
小規(guī)模納稅人,4月,5月開(kāi)的是地稅發(fā)票,只有六月開(kāi)的是增值稅普通發(fā)票,季度申報(bào)增值稅時(shí)怎么申報(bào),怎么填
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2016-07-11
您好,我想問(wèn)下為什么增值稅申報(bào)系統(tǒng)提取的開(kāi)票數(shù)據(jù)比實(shí)際開(kāi)票數(shù)據(jù)少,導(dǎo)致申報(bào)增值稅比對(duì)不通過(guò),怎么辦呀
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2021-12-13
您好,我們申報(bào)了上月的增值稅,但沒(méi)有繳款,想先去領(lǐng)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我們開(kāi)出發(fā)票以后還可以改增值稅的申報(bào)表嗎?
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2019-12-03
9月份購(gòu)買方開(kāi)出的已抵扣的紅字信息表開(kāi)錯(cuò)了,10月份又重新開(kāi)了張紅字信息表,但報(bào)9月增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅已轉(zhuǎn)出是怎么回事
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2021-10-14
開(kāi)出的是9%增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)有材料增值稅專用發(fā)票,那么增值稅普通銷項(xiàng)稅額,可以遞減購(gòu)買材料取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
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2019-08-06
【計(jì)算分析題】甲公司系增值稅一般納稅人,不動(dòng)產(chǎn)適用的增值稅率為10%。經(jīng)甲公司董事會(huì)批準(zhǔn),甲公司購(gòu)買一棟寫(xiě)字樓,明確表明將其用于經(jīng)營(yíng)出租且持有意圖短期內(nèi)不再發(fā)生變化。甲公司按月確認(rèn)租金收入。 資料一:2019年3月31日,甲公司購(gòu)買一棟寫(xiě)字樓取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為3600萬(wàn)元,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為360萬(wàn)元。當(dāng)日甲公司與乙公司簽訂租賃協(xié)議,約定將甲公司上述寫(xiě)字樓出租給乙公司使用,租賃期為3年,不含稅月租金為150萬(wàn)元,當(dāng)日為租賃期開(kāi)始日。當(dāng)日收到9個(gè)月租金存入銀行并開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為1350萬(wàn)元,增值稅的銷項(xiàng)稅額為135萬(wàn)元。
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2022-02-23
哪位老師能幫我解決一下,明明已經(jīng)勾選認(rèn)證成功,11月6號(hào)勾選的,為什么在申報(bào)10月份增值稅提交時(shí)出現(xiàn):當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是546751.92元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是69390.43元。
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2019-11-07
老師,開(kāi)增值稅專用發(fā)票購(gòu)買方開(kāi)戶行少了一個(gè)縣字,寫(xiě)了南樂(lè)支行,應(yīng)該是南樂(lè)縣支行,這張票問(wèn)題大嗎,不需要作廢吧,應(yīng)該能用是吧
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2016-07-05
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票,如果開(kāi)具紅字發(fā)票,我是銷售方,如果對(duì)方已經(jīng)抵扣了,還是要對(duì)方先做紅字申請(qǐng)單,然后我收到紅字信息扣再打印開(kāi)具嗎
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2023-10-19
老師好,銷售方申請(qǐng)紅字申請(qǐng)單,開(kāi)具紅字發(fā)票,怎么提示金額和稅額大于藍(lán)字金額稅額?金額稅額一樣的呀!上傳幾次都失敗了
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2019-07-23
期末有留抵稅額的申報(bào)表二和主表填寫(xiě)與之前正常交稅的填寫(xiě)哪里不一樣?
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2018-06-07
銷售舊汽車按照17%繳納增值稅 能開(kāi)具增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-03-04
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),2018年6月1日銷售A商品10 000件并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價(jià)為20元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為16%;每件商品的實(shí)際成本為12元;由于是成批銷售,甲公司給予購(gòu)貨方10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于6月1日發(fā)出,符合銷售實(shí)現(xiàn)條件,購(gòu)貨方于6月9日付款。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)考慮增值稅。  ?。?)6月1日銷售實(shí)現(xiàn)時(shí): (2)假定6月9日付款 (3)假定6月19日付款 (4)假定6月29日付款
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2020-05-21
委托A公司代銷產(chǎn)品100件,協(xié)議價(jià)110元/件,制造成本為70元/件,增值稅稅率為13%公司把全部產(chǎn)品出售后送來(lái)代銷清單時(shí),工廠開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明售價(jià)為11 00增值為1430元。
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2022-10-21
小規(guī)模企業(yè)如果開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,需要收回專用發(fā)票才能享受增值稅優(yōu)惠是什么意思,怎么收回對(duì)方公司肯定要專票就是抵扣了呀。
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2020-04-03
月初從甲方收到一筆預(yù)付款,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,第二個(gè)月中旬用進(jìn)項(xiàng)的增值稅專用發(fā)票卻無(wú)法抵扣,財(cái)務(wù)說(shuō)當(dāng)月稅當(dāng)月抵扣,現(xiàn)在那筆預(yù)付款已經(jīng)全額繳稅,請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎,我怎么記得增值稅抵扣期限是360天呢
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2019-12-09