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給員工福利 借 管理費用 福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 為什么要帶應(yīng)付職工薪酬 不能直接計 銀行存款嗎
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2022-07-07
你好老師,我們公司是建筑行業(yè),有工人受傷給賠付的工傷賠償金,我是應(yīng)該計入管理費用還是營業(yè)外支出呀?需要附什么原始憑證呢?
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2024-06-15
老師,您好。籌建期的銀行手續(xù)費與利息收入是入管理費用開辦費還是財務(wù)費用
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2019-08-11
老師請問:9月一筆分錄做錯了,本來正確的應(yīng)該是報銷個人墊付(借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款-Xx人,借:其他應(yīng)付款-Xx 人,貸:銀行存款)結(jié)果錯誤的做成(借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款-Xx人,借:管理費用,貸:銀行存款)。10月該怎么處理錯帳啊
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2019-11-15
老師,社保分著計提和繳納,需要按照醫(yī)保養(yǎng)老工傷失業(yè)等不同的險等分開來處理嗎?還是可以直接 計提時候, 借,管理費用,社保 貸,應(yīng)付工資,社保 繳納時 借,應(yīng)付工作,社保 其他應(yīng)收款,社保 貸,銀行存款
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2020-03-16
請問一下借方計了管理費用-員工福利費,貸方直接貸銀行存款可以嗎?還是說一定要貸應(yīng)付職工薪酬-員工福利,然后再借應(yīng)付職工薪酬-員工福利,貸銀行存款
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2022-11-17
關(guān)于周轉(zhuǎn)材料五五攤銷:1.購入:借“周轉(zhuǎn)材料——在庫低值易耗品”,貸“銀行存款相關(guān)科目”;2.領(lǐng)用,借“周轉(zhuǎn)材料——在用低值易耗品”貸“周轉(zhuǎn)材料——在庫低值易耗品””、3.同時攤銷50%借“管理費用”等科目,貸“周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品攤銷”。同時還做一個分錄:借“周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品攤銷“,貸“周轉(zhuǎn)材料——在用低值易耗品”。。。老師,是這樣處理的嗎?
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2016-11-19
你好老師,我們公司是建筑行業(yè),有工人受傷給賠付的工傷賠償金,我是應(yīng)該計入管理費用還是營業(yè)外支出呀?需要附什么原始憑證呢?
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2024-07-03
老師,我個體戶的無票支出,發(fā)現(xiàn)做錯了二筆,是還給個人的款項,我做到管理費用了,那在匯算清繳的時候是不是無票支出可以把這二筆減出來。少寫這二筆金額,這算是調(diào)表不調(diào)帳嗎,借:其他應(yīng)付款-個人,貸:銀行存款,月底的時候知道這是不會開票的錢,就又做了一筆,借:管理費用-無票支出,貸,其他應(yīng)付款,今年問了本人才知道,有二筆是還款給個人,相當(dāng)于我月底做的無票支出多余了,帳是22年的,匯算清繳的時候無票支出把這二筆去掉,我23年在補做分錄可以嗎,
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2023-03-27
你好老師,我們公司是建筑行業(yè),有工人受傷給賠付的工傷賠償金,我是應(yīng)該計入管理費用還是營業(yè)外支出呀?需要附什么原始憑證呢?
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2024-06-15
公司銀行賬戶簽約的短信服務(wù)費是計管理費用還是財務(wù)費用
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2022-04-01
老師,請問這個季度退回多余的社保怎么做賬?借:銀行存款 貸:管理費用嗎? 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了
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2020-04-03
老師,我想問一下退回醫(yī)療保險費用,怎么記賬,我之前的憑證是工資的借應(yīng)付工資 貸其他應(yīng)收款五險一金個人 銀行存款 五險一金的是借管理費用公司的 其他應(yīng)收款 貸銀行存款 這3個怎么再記賬現(xiàn)在退回醫(yī)療保險費用
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2020-04-20
購入的低值易耗品可以直接借:管理費用—低值易耗品,貸:銀行存款?還是一定要通過周轉(zhuǎn)材料科目?
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2019-06-21
請問支付稅控盤系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費時做分錄:借:管理費用 貸:銀行存款 同時 借 :應(yīng)繳稅費-減免稅款 貸:管理費用,月末的分錄怎么作?
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2019-03-12
8月份我司來了一個新員工,要公司幫忙買社保,月底才在工資里扣,這錢是他全額付款,但是8月份的買社保是做借管理費用還有其他應(yīng)付款,貸銀行存款,8月份的工資9月才發(fā),入到9月的,
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2021-10-11
請問一下為什么車間維修費記入管理費用發(fā)票上的稅費不單獨記呢?我看課程里面,就直接借,管理費用,貸,銀行存款了
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2016-07-21
老師好,公司購買的團體意外險,分錄需要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬-福利費這個科目嗎?還是說直接記入管理費用-福利費,貸銀行存款呢?
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2021-11-30
老師你好,今年1月份有張已計入管理費用招待費的餐飲發(fā)票被稅務(wù)通知對方是虛開,要求調(diào)賬,當(dāng)時分錄做的是借管理費用,貸銀行存款,請問現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢,這個招待費用已經(jīng)支付給員工,那是要做一張一樣的紅字的分錄沖銷后,收不回來的錢計入營業(yè)外收入嗎?
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2021-06-23
行政單位利息收入能服單位賬戶管理費?如果可以,記賬憑證分錄這么做?
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2022-07-28
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