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老師好,當(dāng)初稅局備案時(shí)釆用品種法核算成本,能改成加權(quán)平均法嗎,要去稅局改嗎,還是自已改
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2020-12-17
社保改為稅務(wù)部門征收什么時(shí)候執(zhí)行
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2020-11-04
我公司主要業(yè)務(wù)是購(gòu)買和建設(shè)充電樁,為市民提供充電服務(wù)的行業(yè),由小桔平臺(tái)代收電費(fèi)和服務(wù)費(fèi),他公司每月扣除10%的服務(wù)費(fèi)后全部返還我公司,我公司將電費(fèi)全部交供電局,請(qǐng)問(wèn)收入怎么做賬務(wù)處理?電費(fèi)支出怎么做會(huì)計(jì)分錄?因?yàn)槠脚_(tái)代收的費(fèi)用已含稅,對(duì)方只開扣除服務(wù)費(fèi)的發(fā)票給我司,請(qǐng)問(wèn)增值稅和稅局怎么申報(bào)?
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2019-11-08
小規(guī)模季度報(bào)稅的,是不是只要在季度內(nèi)開票不超過(guò)9萬(wàn)元就免征增值稅?還是說(shuō)規(guī)定每個(gè)月都必須不超過(guò)3萬(wàn)元,才能免征增值稅?
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2017-10-17
(2019年10月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯(cuò)誤信息,請(qǐng)聯(lián)系局端運(yùn)維![F50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2019-11-15
建筑企業(yè)一般計(jì)稅,異地預(yù)繳增值稅時(shí)按照差額的2%,但實(shí)際繳納的增值稅,不能按照差額計(jì)征對(duì)吧? 只有簡(jiǎn)易計(jì)稅才可以差額計(jì)征
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2020-01-10
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅,會(huì)計(jì)處理還需要貸應(yīng)交稅費(fèi)嗎
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2022-05-05
增值稅免稅項(xiàng)目:納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)免征增值稅 ,老師,這個(gè)意思是軟件公司自主研發(fā)的產(chǎn)品銷售以后針對(duì)這個(gè)產(chǎn)品產(chǎn)生的技術(shù)服務(wù)免征增值稅嗎?還是針對(duì)所有對(duì)其他企業(yè)產(chǎn)生的技術(shù)服務(wù)免征增值稅喲
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2022-08-05
老師在外省有個(gè)公司,法人是咱部門領(lǐng)導(dǎo),公司經(jīng)營(yíng)這邊有負(fù)責(zé)的,領(lǐng)導(dǎo)只是掛個(gè)名。怎么才能控制這個(gè)公司呢,是施工類企業(yè)
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2016-11-29
我掛靠了一家施工單位我是實(shí)際施工的承包個(gè)人 如果說(shuō)我們到時(shí)候因?yàn)榻?jīng)濟(jì)產(chǎn)生糾紛 法律上能的到保護(hù)嗎
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2019-11-04
老師,增值稅小規(guī)模納稅人,當(dāng)期因代開增值稅專用發(fā)票后,每月就需按起征點(diǎn)交稅嗎
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2016-07-26
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是月銷售額小于15萬(wàn)免增值稅還是只要季度不超過(guò)45萬(wàn)免征增值稅?
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2021-08-30
申報(bào)增值稅,有提供服務(wù)(不適用差額征收),沒(méi)有扣除額,那么增值稅附表一需要填寫嗎?
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2017-06-03
疫情期間符合免征增值稅,增值稅申報(bào)需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎?賬務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2020-04-13
老師,這個(gè)限期未繳款會(huì)怎樣? 限2024年06月07日前繳納,并從稅款滯納之日起至繳納或解繳之日止,按日加收滯納稅款萬(wàn)分之五的滯納金,與稅款一并繳納。逾期不繳將按《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》有關(guān)規(guī)定處理
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2024-05-23
小微企業(yè)免征增值稅后,地稅的稅款如何繳納?小微企業(yè)免征增值稅后,地稅的城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加和印花稅也都免嗎?
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2017-07-10
進(jìn)口高檔化妝品,同時(shí)征收進(jìn)口增值稅和進(jìn)口消費(fèi)稅把,能說(shuō)是同時(shí)征收增值稅和消費(fèi)稅么,進(jìn)口消費(fèi)稅和消費(fèi)稅不是有區(qū)別的么
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2019-04-28
小規(guī)模納稅人,9月開了6萬(wàn)的普票,10月份沖紅了,10月份申報(bào)7-9月份的6萬(wàn)普票的增值稅是免征,那免征的增值稅怎么處理呢?
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2017-11-13
就是在增值稅納稅申報(bào)表中應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這一欄是應(yīng)該填寫稅控盤里的銷項(xiàng)正數(shù)金額還是實(shí)際銷售金額呢?
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2019-04-09
小規(guī)模月銷售沒(méi)達(dá)到10萬(wàn),免征增值稅,之前計(jì)提的附加稅如何處理,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是說(shuō)當(dāng)免征增值稅時(shí)不需要計(jì)提附加稅
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2019-04-01