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年度匯繳清算,我想加無票收入20萬,那么所得稅補(bǔ)后,我增值稅也得補(bǔ)是嗎?因?yàn)槲业倪M(jìn)項(xiàng)非常多,留抵的夠扣,那我增值稅抵扣在哪個(gè)地方操作呢?
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2018-04-05
老師好,03月份有4700元的發(fā)票要在4月份開16個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,3月份增值稅納稅申報(bào)表不開票收入填了4700,后面要怎么操作,賬務(wù)要怎么處理?謝老師!
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2019-04-17
掃描認(rèn)證是以下操作流程嗎?增值稅防偽稅控系統(tǒng)–認(rèn)證子系統(tǒng)–發(fā)票認(rèn)證–發(fā)票抵扣聯(lián)認(rèn)證 還是在增值稅綜合服務(wù)平臺里面直接弄,求教各位老師教一哈
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2021-07-14
我想進(jìn)口一起服裝,想咨詢一下關(guān)于進(jìn)口需要繳納關(guān)稅跟增值稅的問題,希望老師能幫我解答一下,如果我繳納了增值稅的話,能不能抵扣的?怎么操作的
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2019-08-05
餐飲業(yè)會計(jì),店面150平?!对鲋刀惼胀òl(fā)票》記賬聯(lián) 可以作為收入入賬嗎?如果可以,那咱們實(shí)操里面怎么只有《營業(yè)收入日報(bào)表》而沒看到《增值稅普通發(fā)票》呢?
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2017-01-12
已完成發(fā)票驗(yàn)舊操作,忘記打印回執(zhí),如何操作?
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2017-06-21
發(fā)票驗(yàn)舊如何操作?遼寧電子稅務(wù)局怎么操作
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2019-10-14
您好老師,我們是高新技術(shù)企業(yè),做軟件研發(fā)的,涉及到的稅收優(yōu)惠是這些嗎?我寫的對嗎?這些是高新技術(shù)享受的嗎?還是公司是小微企業(yè)才能享受? 企業(yè)所得稅 15% 增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除5% 附加稅 減半征收 印花稅 減半征收 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 減半征收 研發(fā)費(fèi)用 前三季度75%,最后一個(gè)季度100%
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2024-01-26
18年增值稅預(yù)繳稅率的增收率是多少?。空魇章?/span>
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2018-07-13
我們有一個(gè)工程總共110萬,在去年9月份和11月份分別開了35萬和42萬發(fā)票,但是我們沒有付給人家苗木款,因?yàn)槿ツ晔呛硕ㄕ魇?,所以確認(rèn)收入和成本的時(shí)候就做成了庫存苗木-暫估(價(jià)稅合計(jì)數(shù)),這個(gè)月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個(gè)暫估的話還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個(gè)苗木款20萬的成本我在去年已經(jīng)確認(rèn)了,像這樣情況,我這個(gè)月如何處理?今年是查帳征收, 去年我做的帳是庫存-暫估,
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2017-03-29
我們有一個(gè)工程總共110萬,在去年9月份和11月份分別開了35萬和42萬發(fā)票,但是我們沒有付給人家苗木款,因?yàn)槿ツ晔呛硕ㄕ魇?,所以確認(rèn)收入和成本的時(shí)候就做成了庫存苗木-暫估(價(jià)稅合計(jì)數(shù)),這個(gè)月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個(gè)暫估的話還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個(gè)苗木款20萬的成本我在去年已經(jīng)確認(rèn)了,像這樣情況,我這個(gè)月如何處理?今年是查帳征收
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2017-03-29
老師在哪改增值稅申報(bào)呢?還沒繳費(fèi)。我在電子稅務(wù)局沒找到哪改
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2021-11-12
小規(guī)模公司21年匯算要退稅,如果不想退稅,做成無發(fā)票收入,是否需要更改21年4季度增值稅和財(cái)報(bào)還有企報(bào),還有年報(bào),如果更改是不是先作廢申報(bào)重新報(bào),如何作廢或者更正
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2022-03-26
有軟件增值稅即征即退項(xiàng)目的,我是不是應(yīng)該先申報(bào) 軟件產(chǎn)品增值稅即征即退退稅申報(bào)表 然后再申報(bào)增值稅一般納稅人申報(bào)的系統(tǒng)
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2020-05-18
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅; 老師請問,這是不用交增值稅的意思嗎?
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2023-02-15
你好,我們是房地產(chǎn)公司,項(xiàng)目開始時(shí)按3%預(yù)征增值稅,開不征稅的發(fā)票,等交房時(shí)按9%開增值稅發(fā)票,抵減當(dāng)時(shí)預(yù)繳的3%增值稅和進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
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2022-04-20
老師,急求用友T6成本結(jié)轉(zhuǎn)操作流程或操作手冊
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2021-05-22
國家稅務(wù)總局公告2023年第1號。 現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 麻煩問一下,我們是季報(bào)的,這個(gè)可以累計(jì)嗎,比如我們12月份可以開到30萬嗎?
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2023-12-07
上月的增值稅銷項(xiàng)未帶出,直接申報(bào)了,現(xiàn)在想改申報(bào)表要怎么改?
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2020-03-17
老師,甲公司提供場地,乙公司負(fù)責(zé)技術(shù)操作,甲公司按乙公司收入的10%抽成,請問甲公司收入屬于什么收入?
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2019-09-23