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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-04-05 22:26

你好,所得稅做無票收入,增值稅也需要申報的,你可以在這個月里去大廳補(bǔ)申報去年的無票銷售。

價值觀 追問

2018-04-05 22:39

老師,我是做完匯繳清算后補(bǔ)申報還是在年度匯繳清算前

價值觀 追問

2018-04-05 22:40

我去大廳報??那算是更改2017年度4季度預(yù)報表嗎?還是其他

徐阿富老師 解答

2018-04-05 22:51

所得稅可以不用改4季度,就匯算清繳計算上去就好。

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相關(guān)問題討論
你好,所得稅做無票收入,增值稅也需要申報的,你可以在這個月里去大廳補(bǔ)申報去年的無票銷售。
2018-04-05 22:26:54
學(xué)員你好,這個需要到稅局改應(yīng)該扣除年的和以后年度的匯算清繳表,一般都是抵以后年度的應(yīng)交稅費(fèi),能不能退和稅務(wù)溝通吧,增值稅可以抵扣當(dāng)月的銷項
2021-10-27 12:38:41
同學(xué)您好,需要的哈,附加稅變化了,那就影響利潤了,最終也影響到應(yīng)納稅所得額的。
2024-06-12 11:29:28
需要的哦,可以用進(jìn)項抵扣的,直接在這個月申報就行了
2020-05-08 12:43:59
你好, 1無票成本,原則上是不能稅前扣除的 2如季度正??鄢瑓R繳時調(diào)增 3不交,被查到,會涉及罰款喲(對會計沒有太大的影響)
2019-01-05 16:39:36
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