
年度匯繳清算,我想加無票收入20萬,那么所得稅補(bǔ)后,我增值稅也得補(bǔ)是嗎?因為我的進(jìn)項非常多,留抵的夠扣,那我增值稅抵扣在哪個地方操作呢?
答: 你好,所得稅做無票收入,增值稅也需要申報的,你可以在這個月里去大廳補(bǔ)申報去年的無票銷售。
我當(dāng)年因為各種原因,沒取得增值稅專用發(fā)票,第二年所得稅匯算清繳以后,取得,可以追補(bǔ)至發(fā)票發(fā)生年度稅前扣除,咋追補(bǔ),?比如當(dāng)年交了100元的所得稅,可以申請退稅么?那這個進(jìn)項發(fā)票是可以抵扣當(dāng)月的銷項?
答: 學(xué)員你好,這個需要到稅局改應(yīng)該扣除年的和以后年度的匯算清繳表,一般都是抵以后年度的應(yīng)交稅費(fèi),能不能退和稅務(wù)溝通吧,增值稅可以抵扣當(dāng)月的銷項
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
匯算清繳時增加了一筆去年的未開票收入,那么增值稅需要補(bǔ)交嗎?可以用留抵稅額來抵扣嗎?怎么填增值稅報表?
答: 需要的哦,可以用進(jìn)項抵扣的,直接在這個月申報就行了


價值觀 追問
2018-04-05 22:39
價值觀 追問
2018-04-05 22:40
徐阿富老師 解答
2018-04-05 22:51