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我公司是一般納稅人,銷售未入賬的固定資產(chǎn),已開簡易征收發(fā)票,有固定資產(chǎn)評估復印件,如何做賬務處理?謝謝老師
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2017-07-31
取得的增值稅專用發(fā)票認證后不抵扣視為自動放棄嗎?這個月有張已經(jīng)認證的專票,不需要抵扣。由于以前已經(jīng)暫估入賬。該如何申報和進行賬務處理。
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2018-12-28
籌備期的預付工程款賬務處理方法 以后用攤銷嗎,經(jīng)營租賃形成不了固定資產(chǎn),分錄怎么做
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2019-01-07
老師您好,?給施工人員以工資表形式發(fā)五千塊錢可以嗎,不用開勞務發(fā)票吧?賬務怎么處理呢
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2022-12-12
5月專票開票項目錯誤,技術服務開成了無形資產(chǎn),對方已抵扣,請問現(xiàn)在有什么處理辦法呢?
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2021-09-30
上個月入賬了4500的無形資產(chǎn)。上個月沒攤銷。這個月進行兩個月的攤銷處理。是做兩次分錄嗎?
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2018-07-04
存貨計量是以成本與可變形凈值相比較,成本這里是指賬面價值還是賬面余額呢?怎么理解
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2020-05-29
支付的加盟費是不是這樣寫分錄 借無形資產(chǎn) 貸 銀行存款 每月攤銷借 管理費用 貸 累計攤銷
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2019-02-18
估價會不會太大?
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2016-06-20
收入可以暫估嗎
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2019-04-08
什么叫暫估成本
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2018-03-05
費用可以暫估嗎
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2016-12-16
什么是暫估入庫
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2019-02-25
固定資產(chǎn)評估增值部分是單獨入賬,借:固定資產(chǎn)評估增值金額,貸:資本公積,還是應該把評估增值金額細化到固定資產(chǎn)明細對應科目里呢?如果細化到固定資產(chǎn)明細里,那么就導致原值和增值部分一起自動提折舊了啊!請問怎么處理?
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2019-05-14
付一季度的員工宿舍房租3000元,本月無發(fā)票,后續(xù)會補開。1.應付賬款-暫估房租費 1000,貸:銀行存款3000。2。管理費用-福利房1000,待攤費用 2000,貸:應付賬款-房租費。3。等到發(fā)票補開到賬時,沖暫估賬,借:應付賬款-暫估房租費,貸:應付賬款-房租費。這樣可以嗎
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2017-09-18
前年暫估了一批原材料入庫,借,原材料,貸,暫估應付款。但是這個發(fā)票到現(xiàn)在一直都開不回來。后面這個原材料借,生產(chǎn)成本,貸,原材料。生產(chǎn)成產(chǎn)品了,結轉到主營業(yè)務成本里面去了,借,主營業(yè)務成本,貸,庫存商品。請問一下這個暫估這個要怎么處理?
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2019-10-24
我17年12月有做了一筆商品暫估入庫。比如暫估入庫金額200,出庫成本也是200??墒俏?8年3月才收到發(fā)票,商品單價是300,我沖12月暫估后,再重新入庫300,然后我商品金額上顯示還有100,這個100應該怎么處理?是直接做到當月成本去么?
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2018-05-11
老師,題目14題,答案里為什么B是正確的答案,確認收入第一步驟識別與客戶訂立的合同,不是說可以書面形式,口頭形式和其他形式嗎?這里寫著不能以口頭形式訂立為什么正確的
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2020-03-20
老師,我們公司設備和工程款共計有1546萬元沒來發(fā)票,公司從19年5月投產(chǎn),達到可使用狀態(tài),去年9月估價824萬借,賬務處理如下:在建工程824萬,貸應付賬款—暫估往來824萬,可以不?現(xiàn)在我依然想把差的722萬估價入賬,可以不?因發(fā)票一直沒來
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2020-04-24
老師,原料進庫無票,暫估入賬 是借:庫存商品——暫估 貸:應付賬款 還是借:庫存商品 貸:應付賬款——暫估,這兩者有什么區(qū)別啊
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2021-12-22