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固定資產(chǎn)清理完成后,屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間正常的處理損失,應(yīng)該記入“資產(chǎn)處置損益”科目.這句話為什么不對?
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2019-03-20
廠房推倒重建時沒有做固定資產(chǎn)清理,一直在提折舊,現(xiàn)在重建的廠房完工可以交付使用了,怎么做賬務(wù)處理
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2023-03-16
老師好,請問固定資產(chǎn)處置收入計入了固定資產(chǎn)清理科目,賬上就與增值稅申報收入不同了,這個怎么處理呢
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2025-04-15
企業(yè)收購廢舊物資,開票給個人,開的票怎么做賬?金額計入銷售額嗎?怎么處理?年末所得稅清算時又怎么處理?
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2020-12-31
老師好!我用的是金蝶云軟件,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一固定資產(chǎn)在21年12月就能折舊完成。但是在21年8月時候不知道咋回事給清理了。清理只是在固定資產(chǎn)模塊,賬務(wù)處理沒有,也就是說著固定資產(chǎn)本來如果出售的話,就有賬務(wù)處理。我這固定資產(chǎn)沒有賬務(wù)處理。實際上這固定資產(chǎn)現(xiàn)在還在使用。這樣的情況如何處理
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2022-04-26
企業(yè)彌補虧損要不要做會計處理?2016年有可彌補虧損額,在申報2017年12月所得稅是可不可以抵減,抵減金額是以匯算清繳后的金額為準還是以會計賬務(wù)上的金額為準?
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2018-01-12
老師,18年的管理費賬載金額比18年實際的金額少了,這樣實際利潤就高了,那我匯算清繳時是不是直接在其他那里調(diào)減少了的那部份金額?會不會被查賬啊到時,因為少的部份金額是以前年度入賬時計到了費用里,其實是應(yīng)該做資產(chǎn)的,所以18年發(fā)現(xiàn)了就更正,沖了費用導(dǎo)致的
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2019-04-17
老師,問一下單位銷售自己使用過的生產(chǎn)行機器設(shè)備而且這臺設(shè)備已經(jīng)抵扣過進項稅額了,購貨方還能在進行抵扣嗎?是開專用發(fā)票還是普通發(fā)票?
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2015-02-06
老師匯算清繳105050職工薪酬中的工資薪金支出是包含生產(chǎn)工人的工資和管理人員的工資嗎
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2021-03-26
當年年中第二季度有多預(yù)交的所得稅,但無稅局退款, 需要做賬務(wù)處理么?分錄怎么寫?(不是年終匯算清繳)
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2020-07-13
出售閑置機器,該設(shè)備原值是850萬,已提折舊760萬,清理過程以銀行存款支付清理費10萬,取得變價收入90萬,算營業(yè)利潤的時候,是用營業(yè)收入 -(850-760+10-90),怎么理解? 取得變價收入90,是說最后賣賺了90萬嗎?還是說最后賣虧了10萬,應(yīng)該用原值-折舊就可以了,那怎么又多出了90萬變價收入?2019年的歷年真題二 第59題
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2022-07-05
我們公司2017年那時候是找代理記賬會計記賬的,老板也不懂,把發(fā)票都給了會計,然后2018年1月份把帳移交過來了,但是發(fā)現(xiàn)因為沒有很多收入,代理會計就發(fā)票都沒入賬做費用,那我2017年匯算清繳的時候能把這些調(diào)進去嗎?因為2018年收入肯定會比較多~
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2018-01-18
企業(yè)車輛76.8萬,轉(zhuǎn)給私人上牌,車價70萬,上牌后轉(zhuǎn)回,價格70萬,無款項結(jié)算。請問分錄怎么做?是借:固定資產(chǎn)清理 6.8 貸:營業(yè)外支出6.8嗎
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2021-05-11
你好,4月份匯算清繳 調(diào)整了 2018年的稅務(wù)罰沒款和滯納金466元,補交了所得稅46元,我該怎么做賬務(wù)處理,謝謝
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2019-07-09
請問一下老師 2019年有10萬元未開票收入未報,現(xiàn)在匯算清繳時我要申報,需不需要做賬務(wù)處理,如不做賬務(wù)處理申報表數(shù)與匯算表對不上,請問一下老師,怎么處理合適
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2020-04-06
老師物業(yè)收了業(yè)主裝修管理費,垃圾清運費,和裝修押金都是收據(jù),咋做分錄?是按每戶做一張憑證,還是按每天收的錢做到一起做一筆分錄?
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2021-07-22
老師看下 這兩個資產(chǎn)負債表合理么? 17年年底資產(chǎn)負債表和18年4月申報17年匯算清繳資產(chǎn)負債表 原來人員,因匯算清繳變動表格。
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2019-04-25
總分公司未辦理匯總申報備案 總公司匯算清繳時需要匯總分公司嗎 分公司為獨立核算 分公司電子稅務(wù)局有推送匯算清繳的表
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2022-05-27
我有個問題有點不清楚,這個轉(zhuǎn)賬憑證,我理解不清楚到底是什么操作?不涉及錢嗎?但是那里又有金額啊,轉(zhuǎn)賬是指未支付出去的款嗎?
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2020-02-09
老師,問一下,之前的會計恩一項產(chǎn)品成本放管理費用-辦公費了,后來產(chǎn)品銷售出去了,去年匯算清繳時,我就借的成本,貸的管理費用-辦公費,今年匯算清繳的話,是也沖管理費用-辦公費嗎?如果沖管理費用-辦公費的話,期間費訓(xùn)用明細表中的辦公費就負數(shù)了,具體怎么處理呀老師
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2018-05-24