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老師我們公司是建筑業(yè),存在預(yù)交增值稅、附加稅、印花稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅的情況。預(yù)交稅時分錄如何做具體到每個科目。然后本期附稅的計提是按扣除預(yù)交增值稅之前還是之后的增值稅計提附加稅,如果是按預(yù)交增值稅之前計提,那預(yù)交增值稅的那個科目如何和應(yīng)交增值稅--未交增值稅對沖。如果是按預(yù)交增值稅之后的金額計提附加稅,那預(yù)交附稅那塊的稅費(fèi)應(yīng)該什么時侯計提
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2019-12-12
老師啊,你說我們酒店暫估成本有100萬都沒有發(fā)票,我要不要和老板說一下???有沒有什么后果啊?或者是影響啊? 因為小微企業(yè)優(yōu)惠稅率現(xiàn)在相當(dāng)於10%和5%到2021年結(jié)束吧
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2020-04-15
對方公司于六月份開的稅率16%的專用發(fā)票(當(dāng)時公司還是小規(guī)模)公司八月份變更一般納稅人,我是不是可以要求對方紅沖作廢重開給我公司,對方這筆業(yè)務(wù)該怎樣做?
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2018-08-28
小規(guī)模季銷售額未超3O萬不用交增值稅,那所得稅如何處理?
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2020-07-23
進(jìn)項大于銷項留底了,這個如果轉(zhuǎn)到未交增值稅該怎么轉(zhuǎn)呢
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2019-01-17
我想問一下您 小規(guī)模納稅人未開票收入也需要交增值稅嗎
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2022-03-29
應(yīng)交增值稅的進(jìn)項和消項年未如何結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄如何去做
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2019-01-05
本年實際繳的增值稅怎么算,轉(zhuǎn)出未交和轉(zhuǎn)出多久那有點亂
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2019-02-25
6月份增值稅和稅金及附加當(dāng)月未交,是不是當(dāng)月應(yīng)該計提?
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2019-07-03
多選題 1.一般納稅人應(yīng)在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置()二級明細(xì)科目。 A.應(yīng)交增值稅 B.待認(rèn)證進(jìn)項稅額 C.未交增值稅 D.待抵扣進(jìn)項稅額
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2018-11-21
3. 某百飾)“為增值稅 般納稅人,生要經(jīng)營業(yè)北務(wù)為生產(chǎn)銷售貴亞首飾,#下設(shè)非獨(dú)立校算廣)市能銷傳白廣產(chǎn)品,2022 年3月發(fā)獨(dú)下列業(yè)務(wù); ①向米首價南行銷世北頭 廳街和足金成折,開具增值稅專加發(fā)票,北中鴻翠 倒不含稅金額 60 萬元,足金成指不含稅金額 50萬元。 ②通過非獨(dú)立核算門市部向消費(fèi)者銷售北翠手鐲 10只,加稅合計金額 47.97萬元,該批手鐲出廠價為不含稅 35 萬元。 ③通過非獨(dú)立校算門市部向消貴者銷售鉆成 30只,含稅金額 15萬元,井單獨(dú)收取包裝鉆戒配套銷售的首飾盒 0.12萬元(含稅) ①接受某商城帶料加下-條高檔足金工藝項鏈(尤向類工藝項鏈的銷售價格),委托方提供黃金20,足金不含稅價格 265.18元/克,加工炎含預(yù) 500元 其他和大資料:其他貴近首飾及環(huán)定卡石消費(fèi)稅稅率少 10% (!)業(yè)務(wù)①應(yīng)納消費(fèi)稅多少 (2)業(yè)務(wù)②應(yīng)納消費(fèi)稅當(dāng)少 (3)業(yè)務(wù)③應(yīng)多消費(fèi)稅多少 (4)業(yè)務(wù)①成納消費(fèi)稅多少
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2022-12-07
G公司正在考慮一項10年資本投資項目,預(yù)計每年收入40000,每年為經(jīng)營費(fèi)用支付現(xiàn)金29000,該項目所需設(shè)備的初始投資額為23000,設(shè)備的折舊年限為9年,直線法計提折舊,該公司希望這臺設(shè)備10年處理可獲得殘值收入9000,訪設(shè)備要求期初投入運(yùn)營資本7000,第五年結(jié)束時再投入運(yùn)營資本5000,假設(shè)公司的稅率為40%,預(yù)計該項目第10年的現(xiàn)金流入量為多少 答案為(40000-29000)*0.6+9000+7000+5000 不理解為什么要把后期投入的5000和7000加上
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2019-11-09
老師,請問小規(guī)模納稅人月銷售額未超過10萬元,免征增值稅,銷售商品時,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,到月底時,應(yīng)交增值稅貸方余額轉(zhuǎn)到哪里
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2019-07-08
一般納稅人,稅控維護(hù)費(fèi)330.,6月份繳納時已經(jīng)做了借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅金,貸管理費(fèi)用,一直都不交增值銳的,現(xiàn)在12月需要交增值稅了,那帳上怎么提現(xiàn)?計提分錄:借銷賬稅金,貸進(jìn)項稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅。是在這個分錄中提現(xiàn) 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~減免稅金 嗎?
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2019-01-07
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅, 第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當(dāng)時報表沒有帶出 第二季度未開發(fā)票,未申報增值稅報表,當(dāng)時報表沒有帶出, 第三季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現(xiàn)負(fù)數(shù),有多繳稅金。 第四季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。 現(xiàn)在要補(bǔ)申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
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2022-01-26
由于企業(yè)現(xiàn)在處于籌建期,尚未開始生產(chǎn)經(jīng)營,應(yīng)交增值稅科目只有進(jìn)項稅,沒有銷項,集團(tuán)非要結(jié)轉(zhuǎn),那么結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)為借:應(yīng)交增值稅-留抵稅金 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅金對吧
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2018-05-17
我們公司是小規(guī)模納稅人 去年的帳兼職會計沒有在期末把應(yīng)交增值稅-未交增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 導(dǎo)致今年應(yīng)交增值稅有余額在借方 我現(xiàn)在做賬應(yīng)該怎么處理呢?
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2018-04-11
老師 ,這個分錄是指手上有多少未認(rèn)證發(fā)票嗎? 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:待攤費(fèi)用-待認(rèn)證增值稅進(jìn)項稅額
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2016-12-13
老師,增值稅已申報扣款,發(fā)現(xiàn)專票認(rèn)證忘記提交了。怎么處理?(申報表已扣除抵扣認(rèn)證金額,增值稅認(rèn)證系統(tǒng)未提交數(shù)據(jù))
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2019-05-15
增值稅納稅申報表里期初未繳稅額里有兩萬多的數(shù),是上月增值稅交的數(shù),可是已經(jīng)交過了。怎么這月申報表里會有呢?
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2017-01-03
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