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老師晚上好,小規(guī)模上季度利潤總額有10萬元,上季度填所得稅報表剛好去年虧損10萬彌補了這10萬元,這個季度利潤有5萬,但是利潤表累計數(shù)是累加的,一共有15萬,那這個季度所得稅報表利潤有15萬交所得稅嗎?
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2019-10-24
餐飲公司研發(fā)費用一般占到應收的百分百多少合理
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2019-11-12
給員工的獎金,次年一次性發(fā)放,能放到待攤費用里嗎?
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2022-03-14
老師,公司資產(chǎn)購買一以計入當期損益,沒有折舊,匯算清繳的資產(chǎn)折舊表怎么填寫
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2021-04-17
本期增值稅有抵稅部分,可是申報附加稅時系統(tǒng)未顯示抵稅部分,故未按實際繳納增值稅的金額申報附加稅,請問這算多交嗎?
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2019-07-10
一般納稅人,稅控維護費330.,6月份繳納時已經(jīng)做了借應交稅費~應交增值稅~減免稅金,貸管理費用,一直都不交增值銳的,現(xiàn)在12月需要交增值稅了,那帳上怎么提現(xiàn)?計提分錄:借銷賬稅金,貸進項稅額,貸應交稅費~未交增值稅。是在這個分錄中提現(xiàn) 應交稅費~增值稅~減免稅金 嗎?
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2019-01-07
應交增值稅有個借方余額0.01元,實際銷項稅額209952.26實際進項144482.51元,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額65469.76元,未交增值稅9490.64城建稅664.34個稅81教育附加284.72所得稅2226.66元,地方教育189.81元,從一月份的帳看計提比繳納少1分錢,如何來做調(diào)整呢?
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2019-02-13
由于企業(yè)現(xiàn)在處于籌建期,尚未開始生產(chǎn)經(jīng)營,應交增值稅科目只有進項稅,沒有銷項,集團非要結(jié)轉(zhuǎn),那么結(jié)轉(zhuǎn)分錄應為借:應交增值稅-留抵稅金 貸:應交增值稅-進項稅金對吧
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2018-05-17
我們公司是小規(guī)模納稅人 去年的帳兼職會計沒有在期末把應交增值稅-未交增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 導致今年應交增值稅有余額在借方 我現(xiàn)在做賬應該怎么處理呢?
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2018-04-11
多選題 1.一般納稅人應在“應交稅費”科目下設置()二級明細科目。 A.應交增值稅 B.待認證進項稅額 C.未交增值稅 D.待抵扣進項稅額
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2018-11-21
小規(guī)模季銷售額未超3O萬不用交增值稅,那所得稅如何處理?
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2020-07-23
進項大于銷項留底了,這個如果轉(zhuǎn)到未交增值稅該怎么轉(zhuǎn)呢
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2019-01-17
我想問一下您 小規(guī)模納稅人未開票收入也需要交增值稅嗎
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2022-03-29
應交增值稅的進項和消項年未如何結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄如何去做
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2019-01-05
本年實際繳的增值稅怎么算,轉(zhuǎn)出未交和轉(zhuǎn)出多久那有點亂
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2019-02-25
6月份增值稅和稅金及附加當月未交,是不是當月應該計提?
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2019-07-03
3. 某百飾)“為增值稅 般納稅人,生要經(jīng)營業(yè)北務為生產(chǎn)銷售貴亞首飾,#下設非獨立校算廣)市能銷傳白廣產(chǎn)品,2022 年3月發(fā)獨下列業(yè)務; ①向米首價南行銷世北頭 廳街和足金成折,開具增值稅專加發(fā)票,北中鴻翠 倒不含稅金額 60 萬元,足金成指不含稅金額 50萬元。 ②通過非獨立核算門市部向消費者銷售北翠手鐲 10只,加稅合計金額 47.97萬元,該批手鐲出廠價為不含稅 35 萬元。 ③通過非獨立校算門市部向消貴者銷售鉆成 30只,含稅金額 15萬元,井單獨收取包裝鉆戒配套銷售的首飾盒 0.12萬元(含稅) ①接受某商城帶料加下-條高檔足金工藝項鏈(尤向類工藝項鏈的銷售價格),委托方提供黃金20,足金不含稅價格 265.18元/克,加工炎含預 500元 其他和大資料:其他貴近首飾及環(huán)定卡石消費稅稅率少 10% (!)業(yè)務①應納消費稅多少 (2)業(yè)務②應納消費稅當少 (3)業(yè)務③應多消費稅多少 (4)業(yè)務①成納消費稅多少
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2022-12-07
文化行業(yè),增值稅免稅政策,都開的是普票,零稅率,購買金稅盤這個是不是有個營業(yè)外收入,然后掛未交稅金,這個增值稅免稅,掛未交稅金沒想明白,要怎么處理???
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2018-09-12
老師 ,這個分錄是指手上有多少未認證發(fā)票嗎? 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額 貸:待攤費用-待認證增值稅進項稅額
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2016-12-13
老師,增值稅已申報扣款,發(fā)現(xiàn)專票認證忘記提交了。怎么處理?(申報表已扣除抵扣認證金額,增值稅認證系統(tǒng)未提交數(shù)據(jù))
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2019-05-15