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6月份增值稅和稅金及附加當月未交,是不是當月應該計提?
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2019-07-03
本年實際繳的增值稅怎么算,轉(zhuǎn)出未交和轉(zhuǎn)出多久那有點亂
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2019-02-25
老師,這個表格的14054.16是怎么來的,這個未交增值稅是怎么來的
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2019-06-13
科目余額表的未交增值稅的貸方有一分錢,請問要怎么處理?
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2020-03-05
G公司正在考慮一項10年資本投資項目,預計每年收入40000,每年為經(jīng)營費用支付現(xiàn)金29000,該項目所需設備的初始投資額為23000,設備的折舊年限為9年,直線法計提折舊,該公司希望這臺設備10年處理可獲得殘值收入9000,訪設備要求期初投入運營資本7000,第五年結(jié)束時再投入運營資本5000,假設公司的稅率為40%,預計該項目第10年的現(xiàn)金流入量為多少 答案為(40000-29000)*0.6+9000+7000+5000 不理解為什么要把后期投入的5000和7000加上
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2019-11-09
6月份收到貨款,未開發(fā)票,未發(fā)貨,沒開票要交增值稅嗎?另外要繳納企業(yè)所得稅嗎?
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2018-07-14
多選題 1.一般納稅人應在“應交稅費”科目下設置()二級明細科目。 A.應交增值稅 B.待認證進項稅額 C.未交增值稅 D.待抵扣進項稅額
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2018-11-21
老師,公司資產(chǎn)購買一以計入當期損益,沒有折舊,匯算清繳的資產(chǎn)折舊表怎么填寫
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2021-04-17
一般納稅人,稅控維護費330.,6月份繳納時已經(jīng)做了借應交稅費~應交增值稅~減免稅金,貸管理費用,一直都不交增值銳的,現(xiàn)在12月需要交增值稅了,那帳上怎么提現(xiàn)?計提分錄:借銷賬稅金,貸進項稅額,貸應交稅費~未交增值稅。是在這個分錄中提現(xiàn) 應交稅費~增值稅~減免稅金 嗎?
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2019-01-07
去年做的一張其他業(yè)務收入的憑證,當時做的貸方其它業(yè)務收入里的錢包含了一筆稅金,但是沒提出了當未交增值稅中,現(xiàn)在補了一張發(fā)票,我現(xiàn)在要拿出來單獨出一張未交這筆的憑證,其實這張發(fā)票按理我應該做:借方銀行存款,貸方:其他業(yè)務收入;應付稅金。但是我之前就只做了借方銀行存款,貸方其他業(yè)務收入。請問這張發(fā)票里面的稅金我該如何做一張未交稅金的憑證?
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2018-10-26
老師晚上好,小規(guī)模上季度利潤總額有10萬元,上季度填所得稅報表剛好去年虧損10萬彌補了這10萬元,這個季度利潤有5萬,但是利潤表累計數(shù)是累加的,一共有15萬,那這個季度所得稅報表利潤有15萬交所得稅嗎?
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2019-10-24
由于企業(yè)現(xiàn)在處于籌建期,尚未開始生產(chǎn)經(jīng)營,應交增值稅科目只有進項稅,沒有銷項,集團非要結(jié)轉(zhuǎn),那么結(jié)轉(zhuǎn)分錄應為借:應交增值稅-留抵稅金 貸:應交增值稅-進項稅金對吧
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2018-05-17
我們公司是小規(guī)模納稅人 去年的帳兼職會計沒有在期末把應交增值稅-未交增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 導致今年應交增值稅有余額在借方 我現(xiàn)在做賬應該怎么處理呢?
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2018-04-11
餐飲公司研發(fā)費用一般占到應收的百分百多少合理
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2019-11-12
給員工的獎金,次年一次性發(fā)放,能放到待攤費用里嗎?
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2022-03-14
你好老師,開具增值稅普票的免稅收入應該在次月做會計分錄:借:應交稅金-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入(2級科目免稅收入嗎)
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2022-04-13
老師我們公司是建筑業(yè),存在預交增值稅、附加稅、印花稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅的情況。預交稅時分錄如何做具體到每個科目。然后本期附稅的計提是按扣除預交增值稅之前還是之后的增值稅計提附加稅,如果是按預交增值稅之前計提,那預交增值稅的那個科目如何和應交增值稅--未交增值稅對沖。如果是按預交增值稅之后的金額計提附加稅,那預交附稅那塊的稅費應該什么時侯計提
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2019-12-12
請問施工企業(yè)異地項目預繳了增值稅、企業(yè)所得稅,但未開據(jù)發(fā)票,本月需要做收入,交增值稅嗎?
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2020-04-19
老師,小規(guī)模納稅人22年4-12月暫免增值稅,季末是不是不用將未交的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?
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2022-10-19
文化行業(yè),增值稅免稅政策,都開的是普票,零稅率,購買金稅盤這個是不是有個營業(yè)外收入,然后掛未交稅金,這個增值稅免稅,掛未交稅金沒想明白,要怎么處理???
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2018-09-12