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老師,你好,我們是工程部項(xiàng)目部,勞務(wù)單位之前交了3萬(wàn)的投標(biāo)保證金了,交給集團(tuán)公司了,我們做賬時(shí)做的是借:其他應(yīng)付款內(nèi)部往來(lái),單位。3萬(wàn),貸:其他應(yīng)付款,外部單位往來(lái)履約保證金。3萬(wàn)?,F(xiàn)在我們要把它轉(zhuǎn)為投標(biāo)保證金,怎么做呀
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2021-11-22
我們公司有10多個(gè),有一個(gè)平臺(tái)公司是專(zhuān)門(mén)打款給我們其中一個(gè)公司資金流通,相互之間資金如果不夠用,會(huì)以借款合同的形式來(lái)用資金,掛往來(lái)賬,資金用途一般是拿來(lái)發(fā)工資和社保,這種做法賬務(wù)處理對(duì)嗎?往來(lái)賬后期怎么結(jié)平呢
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2019-06-19
老師好,我現(xiàn)在負(fù)責(zé)一個(gè)工程建設(shè)指揮部的業(yè)務(wù),上級(jí)指揮部撥一些協(xié)調(diào)費(fèi)、占地補(bǔ)償款等,我在把這部分款項(xiàng)撥到鄉(xiāng)鎮(zhèn)或相關(guān)部門(mén),應(yīng)該用往來(lái)科目核算還是確認(rèn)上級(jí)補(bǔ)助收入。如果掛往來(lái)科目可以用核算項(xiàng)目來(lái)代替明細(xì)科目嗎?謝謝老師!
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2021-03-17
老師,我們?nèi)ツ晖鶃?lái)單位轉(zhuǎn)給我們的借款利息,因?yàn)闆](méi)有開(kāi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)入無(wú)票收入(當(dāng)時(shí)稅務(wù)局回復(fù)開(kāi)不了。賬上暫掛的往來(lái)),今年終于一起開(kāi)發(fā)票了(轉(zhuǎn)利息收入),會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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2022-05-27
老師,我們是核定征收的,之前應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收款掛了很多的往來(lái)科目,這個(gè)發(fā)票肯定有些是對(duì)方開(kāi)了代賬會(huì)計(jì)沒(méi)處理,現(xiàn)在也找不到票了,有些是沒(méi)發(fā)票的,這些往來(lái)要怎么處理掉?
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2018-12-21
企業(yè)想實(shí)現(xiàn)全開(kāi)票,但是客戶總是用自己的賬號(hào)往我們的對(duì)公賬戶上打款,這個(gè)不能開(kāi)增值稅發(fā)票啊是不是?還有給我們銷(xiāo)售錢(qián),讓自己銷(xiāo)售人員往公司對(duì)公賬戶上打的怎么處理妥帖些?
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2018-08-09
天貓上銷(xiāo)售商品我公司已經(jīng)開(kāi)發(fā)票了?往來(lái)帳怎么做?這已經(jīng)不存在往來(lái)帳了吧老板只是讓我做往來(lái)帳的,只有我一個(gè)做班會(huì)計(jì)?其他有代帳會(huì)計(jì)做,我該怎么處理
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2018-03-02
建賬時(shí)核查往來(lái)和庫(kù)存都按實(shí)際建的賬,現(xiàn)在收到以前往來(lái)客戶補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票,但建賬時(shí)這個(gè)客戶往來(lái)余額實(shí)際是零,庫(kù)存是只有一點(diǎn),那現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做分錄
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2018-01-29
單位和單位之間的往來(lái)怎樣走科目? 例子:兩個(gè)公司,其中她的一個(gè)公司財(cái)務(wù)收了我們公司客戶的定金,錢(qián)實(shí)際沒(méi)有給我們,這個(gè)怎么入賬走往來(lái)!!怎樣掛往來(lái)
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2021-09-18
倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)可以先做應(yīng)付款?就是店鋪收入一部分做成應(yīng)付款,比如店鋪收入是1000元,那倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)是200元,可以先做成:借:其他貨幣資金 1000 貸:其他應(yīng)付款-倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) 200 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 792.08 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 7.92 再收到發(fā)票后做 借:其他應(yīng)付款-倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) 200 貸:銀行存款 200 可以這樣做?就是倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)可以做往來(lái)款?但是前面的都是做的是銷(xiāo)售費(fèi)用,就這一次做往來(lái)款這樣可以?
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2024-10-09
我公司老板弄到一張A公司銀行承兌匯票,A公司跟我公司沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái),老板估計(jì)是買(mǎi)或借的這張承兌匯票,現(xiàn)在把這張匯票付款給另一家與我公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的公司,這分錄要怎么做?
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2016-07-07
存貨章節(jié)中,原材料用于委托加工,公司發(fā)出材料實(shí)際成本是24900,收回加工物資并驗(yàn)收入庫(kù),另支付往返運(yùn)雜費(fèi)60元,這其中的往返運(yùn)雜費(fèi)的分錄是 借:委托加工物資 60 貸:銀行存款60 是這樣嗎
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2019-06-19
我公司老板弄到一張A公司銀行承兌匯票,A公司跟我公司沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái),老板估計(jì)是買(mǎi)或借的這張承兌匯票,現(xiàn)在把這張匯票付款給另一家與我公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的B公司,這分錄要怎么做?
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2016-07-07
收科技局獎(jiǎng)補(bǔ)資金,收到對(duì)方的的行政事業(yè)單位與企業(yè)資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)記賬聯(lián),這個(gè)記賬聯(lián)可以直接作為收款憑據(jù)么?行政事業(yè)單位與企業(yè)資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)是一種什么性質(zhì)的票據(jù)?
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2019-02-26
旅游行業(yè)一般納稅人涉及應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款科目,一個(gè)單位用的科目太多容易亂,能否直接用預(yù)付賬款、預(yù)收賬款兩個(gè)科目或應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款兩個(gè)科目全部反應(yīng)一個(gè)單位的業(yè)務(wù)往來(lái)。
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2017-11-22
收到開(kāi)票客戶電子承兌票一張,老板轉(zhuǎn)付給內(nèi)賬有往來(lái)供應(yīng)商,但外賬沒(méi)有往來(lái),我要入賬嗎
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2018-08-26
金蝶操作時(shí),初始化數(shù)據(jù)后,發(fā)現(xiàn)往來(lái)單位錄入錯(cuò)誤,刪除后,發(fā)現(xiàn)無(wú)法錄入 ,往來(lái)單位怎么補(bǔ)錄
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2020-07-31
以往的無(wú)形資產(chǎn)怎么攤到今年的項(xiàng)目里呢?比如往年可攤銷(xiāo)無(wú)形資產(chǎn)100萬(wàn),17年有6各項(xiàng)目
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2018-05-21
八月底剛接手的往來(lái)賬太多了,而且還牽扯到內(nèi)部往來(lái),實(shí)在是搞不清,需要一筆一筆的查,為了讓我的銀行存款對(duì)得上(因?yàn)榘嗽碌椎你y行沒(méi)對(duì)上,就報(bào)稅了),怎樣編制一張分錄,讓銀行存款余額與8月份銀行對(duì)賬單相符,有空的時(shí)候再補(bǔ)查,
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2018-09-16
你好老師,我們是掛靠在別家公司的,然后呢現(xiàn)在我們領(lǐng)導(dǎo)這邊用了一款軟件 ,我在把要支付給別家公司稅款的費(fèi)用記在管理費(fèi)中,但是呢這個(gè)軟件上必須填寫(xiě)往來(lái)單位,你說(shuō)這個(gè)往來(lái)單位該如何寫(xiě),是掛靠單位名字,還是項(xiàng)目名稱(chēng),還是稅務(wù)機(jī)構(gòu)
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2024-06-29