
建賬時核查往來和庫存都按實際建的賬,現在收到以前往來客戶補開的發(fā)票,但建賬時這個客戶往來余額實際是零,庫存是只有一點,那現在收到發(fā)票怎么做分錄
答: 您好!那你當時按實際來建賬的時候的貸方計入到什么科目的。比如借庫存商品 貸方計入的是什么?
老師,我7月份接手一個公司的帳,建賬時按照7月盤點的庫存實際數量和金額做了期初數,不平的部分都放在未分配利潤里面,有些貨品在前期很早以前給客戶做體驗用,現在退回來了,怎么做分錄?借庫存商品,貸什么呢?這個客戶在我接手做賬后就沒有任何業(yè)務往來。
答: 你好!如果是內賬的話就沖減未分配利潤,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,收到沒有實際交易的往來款,分錄該怎么做
答: 你好,借;銀行存款,貸;其他應付款


會計求求 追問
2018-01-29 13:54
宋生老師 解答
2018-01-29 13:55
會計求求 追問
2018-01-29 13:56
宋生老師 解答
2018-01-29 14:00