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張老師你好,17年所得稅匯算清繳后調(diào)整上年度損益通過(guò)以前年度損益調(diào)整,在清算18年的時(shí)候怎么清算,調(diào)整的就算調(diào)整17年損益嗎
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2019-05-20
老師,請(qǐng)問(wèn)如果12月份的發(fā)票1月份才拿回來(lái)報(bào)銷(xiāo),是不是要做到以前年度損益調(diào)整里面?在所得稅匯算清繳的時(shí)候要把所得稅應(yīng)納稅額調(diào)減???
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2022-01-26
科興公司本年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額150萬(wàn)元,遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)10萬(wàn)元,年末數(shù)為7萬(wàn)元;遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)30萬(wàn)元,年末數(shù)35萬(wàn)元;當(dāng)年按稅法核定的稅前可列支的捐贈(zèng)支出為15萬(wàn)元,實(shí)際在營(yíng)業(yè)外支出列支的捐贈(zèng)支出為22萬(wàn)元,當(dāng)年支付廣告費(fèi)中有9萬(wàn)元不能再稅前列支,支付稅收滯納金2萬(wàn)元,投資收益中有國(guó)庫(kù)券利益收入6萬(wàn)元,所得稅稅額為25%,假定本年度公司未結(jié)算預(yù)繳過(guò)企業(yè)所得稅。 根據(jù)資料,計(jì)算確定下列項(xiàng)目,并編制必要的會(huì)計(jì)分錄。 1、全年應(yīng)納稅所得額= 2、當(dāng)期(本年 )應(yīng)交所得稅= 3、遞延所得稅費(fèi)用= 4、本年所得稅費(fèi)用= 5、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)年(本年)應(yīng)交所得稅 6、結(jié)轉(zhuǎn)遞延所得稅費(fèi)用 7、將本年度的所得稅費(fèi)用、轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶(hù) 8、以存款繳納當(dāng)期(本年)所得稅
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2020-05-27
季度預(yù)繳所得稅時(shí),四季度提完所得稅,凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,那其他三個(gè)季度提完所得稅,凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)嗎?
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2017-07-19
所得年報(bào)中 103資產(chǎn)總值(填寫(xiě)平均值是上一年度的年初數(shù)+上一年度的年底數(shù)和,然后除以2,是這樣嗎
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2019-05-07
老師,你好,2013,2014年多交的企業(yè)所得稅,6420元,一直未辦理退稅,4.30申報(bào)了2023年度的企業(yè)所得稅,更正申報(bào)了2024年1季度的企業(yè)所得稅,6420元抵了稅款后,還交了650.86元,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?麻煩老師了
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2024-05-06
老師我想問(wèn)下,就是補(bǔ)繳納去年的所得稅, 這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)。 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得費(fèi) 貸:銀行存款 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
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2019-09-11
2019年某公司采用應(yīng)付稅款法核算所得稅,適用的所得稅稅率為25%。2019年度該公司發(fā)生如下相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)按現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度計(jì)算的全年利潤(rùn)總額為1000000元,其中包括國(guó)庫(kù)券利息收人40000元。 (2)核定的全年計(jì)稅工資為800000元,全年實(shí)發(fā)工資850000元。 (3)用銀行存款實(shí)際繳納所得稅300000元。 該公司2019年度應(yīng)交所得稅為()
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2021-01-07
工商年報(bào)納稅總額填資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅金嗎
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2017-01-10
所得稅清算的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)2013年度有幾筆本該記作其他應(yīng)收款的費(fèi)用,誤計(jì)入成本了,現(xiàn)在該怎么調(diào)整?要補(bǔ)交幾百元所得稅了,對(duì)應(yīng)的分錄該怎么做?其他應(yīng)收款是必須調(diào)整的,因?yàn)殄X(qián)都收回來(lái)了,現(xiàn)在是借方余額,不調(diào)賬就不平了。但去年的成本怎么調(diào)整?又不能讓2014年的成本增加!特來(lái)請(qǐng)教
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2014-09-21
請(qǐng)問(wèn)下老師,關(guān)于涉稅實(shí)務(wù)這一門(mén)考試,綜合分析題關(guān)于賬務(wù)調(diào)整的分錄的時(shí)候,我看有些題目涉及到調(diào)整以前年度損溢調(diào)整的,有些題目考慮到了對(duì)所得稅的影響,但是有些題目又沒(méi)有考慮,那我們到底什么時(shí)候該考慮什么時(shí)候不該考慮呢
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2019-11-05
沒(méi)有以前年度調(diào)整損益賬戶(hù)的話 補(bǔ)繳的去年所得稅如何做賬
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2022-01-23
老師,2015年1月和2月虧損,3月盈利,所得稅是季度繳納,3月利潤(rùn)表中的本期數(shù)列第19欄所得稅和本年累計(jì)數(shù)第19欄所得稅應(yīng)該怎么填?請(qǐng)分別說(shuō)明。。。謝謝老師
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2015-04-28
老師,你好,在年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)2019年第一季度多繳納了所得稅,申請(qǐng)退稅的話一般需要什么流程。
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2020-03-24
老師,我第四季度應(yīng)繳納的所得稅可以等到年度匯算清繳時(shí)再繳納嗎?
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2021-01-16
老師,你好,我之前把所得稅匯算做好了,保存的時(shí)候都提示去退稅,今天我進(jìn)去點(diǎn)生成報(bào)表,居然又要交稅,沒(méi)有彌補(bǔ)以前年度的虧損是怎么回事呢
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2020-04-29
22年度的年度匯算清繳做完了,且匯算清繳時(shí)填的財(cái)報(bào)是對(duì)的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)22年12月的財(cái)報(bào)和所得稅的申報(bào)表錯(cuò)了,問(wèn)了稅局說(shuō)是不改也行,我擔(dān)心不改的話會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
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2023-05-29
新年快樂(lè)??!想問(wèn)問(wèn)大家 關(guān)于企業(yè)所得稅 本季度凈利潤(rùn) -以前季度虧損=實(shí)際利潤(rùn)*稅率才是實(shí)際要交的所得稅錢(qián)對(duì)嗎???
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2018-01-01
老師 12月份季度的年度企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候計(jì)提了3000元,實(shí)際應(yīng)該補(bǔ)交2700元企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何調(diào)賬及調(diào)表
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2022-04-24
請(qǐng)問(wèn)下 跨年度的退稅到賬了 怎么做分錄啊 去年交的所得稅
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2021-07-15