9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報了免稅收 問
借:銀行存款 貸:應收賬款 答
老師,請問下員工入職時醫(yī)保斷繳了一個月,如果想在 問
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動資產(chǎn)嗎 問
您好,是的,開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產(chǎn)品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產(chǎn)品支付的各項支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購含稅原材料,材料賒購入庫,還未收到稅票怎樣入 問
借:原材料 貸:應付賬款-暫估-供應商 答
中國中小企業(yè)協(xié)會發(fā)的短信提示說《守信承諾書》 問
同學,你好 有截圖嗎? 答

所得稅清算的時候,發(fā)現(xiàn)2013年度有幾筆本該記作其他應收款的費用,誤計入成本了,現(xiàn)在該怎么調(diào)整?要補交幾百元所得稅了,對應的分錄該怎么做?其他應收款是必須調(diào)整的,因為錢都收回來了,現(xiàn)在是借方余額,不調(diào)賬就不平了。但去年的成本怎么調(diào)整?又不能讓2014年的成本增加!特來請教
答: 通過以前年度損益科目調(diào)整。
匯算清繳里記錯所得稅了,做了:借:以前年度所得稅調(diào)整,貸:應交稅費一所得稅,可在結轉損益時自動結了借:以前年度損益調(diào)整(負數(shù)) 貸:利潤分配―提取法定盈余公積,請問為什么不是利潤分配――未分配利潤,導致資產(chǎn)負債表里的未分配利潤與利潤表里不相符,該怎么辦?謝
答: 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度損益調(diào)整 符合這個勾稽關系嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師以前年度損益調(diào)整后,所得稅需要處理嗎?怎么處理呢?
答: 學員您好。以前年度損益調(diào)整后,需要處理所得稅。具體會計分錄的處理要看您調(diào)整的以前年度損益調(diào)整是在借方還是貸方,如果是借方,則會計分錄為,借,應交稅費——應交所得稅 貸,以前年度損益調(diào)整。如果以前年度損益調(diào)整在貸方,則做相反分錄。

