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廣告實(shí)操課計(jì)提增值稅為什么是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅未交增值稅轉(zhuǎn)出,而不是營(yíng)業(yè)稅金及附加
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2015-12-17
增值稅什么時(shí)候按照物品增值那部分算稅額,比如進(jìn)價(jià)4,賣(mài)出10,什么時(shí)候按照增值的6元繳稅
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2017-09-29
異地預(yù)交增值稅月末轉(zhuǎn)入未交增值稅借方,那么未交增值稅借方就有余額了,年末需要結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)平嗎
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2020-01-08
題目中沒(méi)有提到增值稅或者增值稅稅率,為什么會(huì)計(jì)分錄中就直接把增值稅默認(rèn)為原價(jià)的13%呢?
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2021-06-16
老師,上月留底的稅額,次月我又要抵扣,分錄為: 借:未交增值稅 ,貸:應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 這樣對(duì)么?
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2021-11-12
小規(guī)模一個(gè)季度銷(xiāo)售額不到9萬(wàn)免增值稅 那其中開(kāi)了2萬(wàn)的增值稅專(zhuān)票也不需要交增值稅嘛
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2018-09-20
小規(guī)模代開(kāi)專(zhuān)票超30萬(wàn)代開(kāi)時(shí)扣了增值稅 季報(bào)時(shí)報(bào)增值稅又扣了增值稅金 這不重復(fù)扣稅了嗎
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2017-11-23
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的分錄:是不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
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2024-03-13
以銀行存款支付廣告費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款20000元,增值稅稅率6%,增值稅1200。會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
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2022-11-13
1.進(jìn)口一批原料,支付給國(guó)外的貨價(jià) 1200 萬(wàn)元、貨物運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi) 300萬(wàn)元;2.進(jìn)口機(jī)器設(shè)備一套,支付給國(guó)外的貨價(jià) 350萬(wàn)元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi) 50萬(wàn)元.3.銷(xiāo)售甲產(chǎn)品給某商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含稅銷(xiāo)售額80 萬(wàn)元;取得銷(xiāo)售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收 5.85萬(wàn)元。4.銷(xiāo)售乙產(chǎn)品。開(kāi)具普通發(fā)票,取得含稅銷(xiāo)售額 29.25 萬(wàn)元。5.將試制的一批新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,成本價(jià)為 20 萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為 10%,該新產(chǎn)品無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格。6.取得甲產(chǎn)品逾期包裝物押金 14.04萬(wàn)元。進(jìn)口原料關(guān)稅稅率 40%、進(jìn)口設(shè)備關(guān)稅稅率 20%)。
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2023-02-24
張某為武漢某建筑設(shè)計(jì)院?jiǎn)T工,在2019年度6月取得收入如下: (1)5月工資薪金收入15000元,當(dāng)月扣除五險(xiǎn)一金共4600元;當(dāng)月被評(píng)為優(yōu)秀員工獲得獎(jiǎng)金5000元 (2)轉(zhuǎn)讓2015年購(gòu)買(mǎi)的三居室房屋一套 ,售價(jià)230萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓過(guò)程中支付相關(guān)稅費(fèi)13.8萬(wàn)元。該套房屋的購(gòu) 進(jìn)價(jià)格為180萬(wàn)。所有稅費(fèi)支出均取得合法憑證; (3) 參與培訓(xùn)教材編寫(xiě)獲得稿酬收入8000元; (4) 獲得國(guó)債利息收入1200元: (5) 在某商場(chǎng)購(gòu)物,參加抽獎(jiǎng),獲價(jià)值3000元空調(diào)一臺(tái)。 試計(jì)算張某在2019年6月預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。
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2022-05-29
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。選擇按月申報(bào)繳納增值稅。本年3月取得銷(xiāo)售收入10.3萬(wàn)元(含增值稅),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票;購(gòu)進(jìn)原材料一批,支付貨款3.09萬(wàn)元(含增值稅)。要求:計(jì)算甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增稅額。
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2021-12-25
老師好,我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下面的各個(gè)明細(xì)科目時(shí)所有的貸方減借方得到的差額并不等于應(yīng)該要交的稅,每一個(gè)明細(xì)科目也都從一六年?duì)I改增開(kāi)始,一筆一筆的核對(duì)了,沒(méi)有問(wèn)題。就是不知道這個(gè)有十幾萬(wàn)的這個(gè)差額是隔在哪里 和申報(bào)表都核對(duì)了
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2022-03-24
應(yīng)交增值稅貸方余額-1027.99,未交增值貸方余額-1710,應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額-2737.99,但增值稅申報(bào)表中留底稅額是1027.99,只是應(yīng)交增值稅的金額并不包含未交增值稅金額,這種情況年底怎么調(diào)平,謝謝老師!
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2021-01-14
轉(zhuǎn)出本月未交增值稅的意思,是表示本月應(yīng)該繳交的增值稅,從“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”賬戶(hù)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”賬戶(hù)。是這樣理解嗎? 如果是繳納時(shí),就是借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款?
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2016-04-01
小規(guī)模開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,如果填增值稅那稅申報(bào)表?開(kāi)了一張2950的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅率1%,是填在(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額,還是(四)免稅銷(xiāo)售額? 小規(guī)模季度不滿(mǎn)45萬(wàn),免征增值稅如何填?
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2022-04-13
銷(xiāo)售適用增值稅零稅率的服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)的,可以放棄適用增值稅零稅率,選擇免稅或按規(guī)定繳納增值稅。放棄適用增值稅零稅率后,一年內(nèi)不得再申請(qǐng)適用增值稅稅率。 這樣描述正確么?
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2021-11-05
比如 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 老師這個(gè)分錄是什么意思,不太明白
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2018-12-11
小規(guī)模納稅人當(dāng)月3萬(wàn)內(nèi)免交增值稅。分錄可以這樣做嗎?借:銀行存款(現(xiàn)金) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅免稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免費(fèi)
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2018-10-05
這個(gè)分錄出錯(cuò)了,不知道要怎么消,你幫看看,當(dāng)時(shí)2月出的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅 可是現(xiàn)在的應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅要怎么出平??
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2018-10-09