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銷售商品確認收入增值稅是 貸:應交稅費 ——應交增值稅(銷項稅額) 購進的話 是 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 月末增值稅的分錄怎么做? 下個月的時候 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 中間怎么銜接???軟件的話是不是要沖掉進項和銷項差額走應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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2017-10-31
老師請問下, 我們22年增值稅進項稅100萬 銷項稅共計發(fā)生80萬 那么我年底的時候能不能 借 應交稅金-未交增值稅100萬 貸 應交稅金-增值稅-進項稅100萬 借 應交稅金-增值稅-銷項稅80萬 貸 應交稅金-未交增值稅80萬 年底的時候應交稅金-增值稅 余額為0 應交稅金未交增值稅借方余額20萬
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2023-01-31
我在19年12月里計提的應交稅費,借:應交稅費—增值稅—未交稅費轉(zhuǎn)出;貸:應交稅費—增值稅—未交增值稅。在20年1月繳增值稅時,借:應交稅費—增值稅—未交增值稅;貸:應交稅費—未交增值稅轉(zhuǎn)出。過賬后資產(chǎn)負債表的應交稅費是負數(shù)。請問老師這個負數(shù)正常嗎?還是分錄做錯了?請老師指導!
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2020-03-06
1、 小規(guī)模一個季度不超過9萬免增值稅,是貨物與勞務加在一起不超過9萬,還是各算各不超過9萬,即貨物10萬交增值稅,勞務2萬不交增值稅,還是貨物10萬與2萬勞務都交增值稅?問題2、 小規(guī)模一個季度不超過9萬免增值稅,如果剛才達到9萬也不交增值稅嗎?還是按9萬交增值稅?
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2018-07-01
應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 老師, 轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅都是應交稅金的二級科目是把, 請問我要新建這個會計科目, 科目余額是借方還是貸方啊
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2016-10-08
老師怎么理解以下分錄 當繳納增值稅時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行 多交要轉(zhuǎn)出 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),轉(zhuǎn)出了這塊分錄怎么也理解不了?
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2015-10-15
老師好,應交稅費-應交增值稅-進項稅額和銷項稅額 是不是都應該沒有余額,轉(zhuǎn)到 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再由 轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)到 應交稅費-未交增值稅 是這樣的嗎?謝謝
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2021-10-21
老師,需要交增值稅的時候,我要做借:應交稅費-應交增值稅-進項稅,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,如果進項大于銷項的時候,我還要做這個分錄嗎?
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2023-12-05
老師,消費者是增值稅的最終承擔者這個怎么理解?企業(yè)在每個流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)對增值額也繳納了增值稅了,企業(yè)也有承擔增值稅,只是消費者是全額繳納的,為啥說消費者是增值稅的最終承擔者呢?
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2021-11-18
小規(guī)模:借:應收 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費未交增值稅 然后支付的時候是不是就是:借:應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應交稅費_未交增值稅 借:應交稅費_未交增值稅 貸:銀行存款
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2024-01-08
保值增值不是發(fā)展能力嗎
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2019-01-28
請教老師:在什么情況下,要做借:應交稅費--贏家增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費--未交增值稅科目
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2016-08-04
小微企業(yè)增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,是借:應交稅費-應交增值稅 藍字還是貸:應交稅費-應交增值稅 紅字?
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2019-04-06
年?借:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅金-未交增值稅 這個科目年初要不要處理
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2018-12-19
老師:請問教培行業(yè),那個學歷免增值稅,還有增值稅根據(jù)已確認的學費全額征收增值稅嗎?還是差額
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2022-04-14
你好,請問增值稅一般納稅人購入的包裝物,增值稅普通發(fā)票列示的增值稅進項稅額可以抵扣嗎?
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2022-09-09
這個月做上個月的賬,收到增值稅完稅證明如何做賬,是借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2020-10-16
老師,你好。小規(guī)模不用交增值稅。是否要轉(zhuǎn)出增值稅呢?分錄借:應交稅費——應交增值稅,貸: 營業(yè)外收入?
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2023-03-03
月末繳納增值稅是,其中部分未交增值稅被轉(zhuǎn)為應交增值稅-已交稅金,這部分稅金數(shù)據(jù)是怎么來的
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2019-08-22
勞務公司是一般納稅人6%的稅率,應納增值稅是銷項減進項算應納增值稅,還是按差額計征增值稅?
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2019-01-23