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你好!老師請問一下結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)、借:應收賬款、貸:主營業(yè)務收入 貸:應交增值稅-未交增值稅、 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅憑證怎么做
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2021-07-12
應交稅費—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末借方余額代表什么? 應交稅費—增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅的期末貸方余額代表什么?
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2019-12-02
增值稅附加申報,增值稅附加申報,銷項收入得出來的增值稅,去計算增值稅附加,有進項抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報嗎
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2018-11-15
公司有發(fā)生軟產(chǎn)品增值稅即征即退,在算增值稅稅負率的時候是用“增值稅退稅前的稅額”算,還是用“增值稅退稅后的稅額“算?
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2018-11-20
老師,月末要做借應交稅費應交增值稅銷項稅貸應交稅費應交增值稅進項稅差額應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2020-05-07
12月在異地預交了增值稅及附加費,本月申報增值稅時抵扣了預交的增值稅后不用交增值稅,那么附加費申報是零申報嗎?
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2019-01-12
老師,當月計提增值稅是不是應該借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅。次月繳費借:未交增值稅,貸:銀行存款?
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2018-07-31
老師您好,結(jié)轉(zhuǎn)12月未交增值稅:借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 這個分錄是什么意思呢
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2021-06-30
老師,你好!請問城建稅是根據(jù)增值稅的7%繳納是嗎?這里的增值稅是指按銷項的增值稅嗎?還是按應交增值稅的7%呢?謝謝!
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2019-06-19
借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 期末多交增值稅為什么從借方余額轉(zhuǎn)出?不是可以留抵嗎?
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2020-06-29
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候會計分錄直接是:借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費—未交增值稅這個分錄對嗎
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2019-03-06
什么是增值稅抄報稅,什么情況下要增值稅抄報稅,每個月幾號需要增值稅抄報稅?
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2019-05-15
月末需不需要把 交稅費-增值稅(銷項或進項)轉(zhuǎn)入應交稅費-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2021-07-08
老師您好,小規(guī)模納稅人增值稅是哪幾個月報增值稅呢?報增值稅是下載哪個平臺?
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2018-12-05
一般納稅人月末增值稅進項稅額和銷項稅額用不用轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2020-04-07
年末應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,需不需結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅??
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2023-03-14
增值稅月底需要將進項和銷項轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目嗎?
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2018-11-25
古舊圖書免征增值稅,是在收購的環(huán)節(jié)免征增值稅還是在銷售的時候免征增值稅
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2019-02-18
,以銀行存款支付廣告費,取得增值稅專用發(fā)票,價款20000元,增值稅稅率6%,增值稅1200元。
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2022-11-21
3中電希生廣企業(yè)為增值柷小規(guī)模納稅人,2020年1月友生下列業(yè)分: (1)外購材料一批用于生產(chǎn)小電器,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款15 00C 直稅1950 元;外購一臺生產(chǎn)設備,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款 40000 元, 3200元: (2)委托外貿(mào)企業(yè)進口一批塑料材料,關(guān)稅完稅價格16000 元,關(guān)稅稅率 69 相關(guān)稅費后將材料運回企業(yè),海關(guān)填發(fā)了增值稅專用繳款書; (3)銷售40臺自應小電器,取得含稅收入15450 元; (4)將5件白產(chǎn)小電器無償贈送給客戶使用; (5)將使用過的一批包裝物出售,取得含稅收入2060 元; 6)將使用過的一臺設備出售,原值30000 元,含稅售價12360元。 要求:
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2021-11-29