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本期有認(rèn)證相符且未抵扣的稅額,附表已填寫,申報(bào)主表里,這個(gè)數(shù)額如何填寫?圖一是附表二,圖二是申報(bào)表
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2020-06-11
我1月份有筆出口貨物,我1月做了銷售收入,2月申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候也做了。我現(xiàn)在申請出口退稅,進(jìn)系統(tǒng)有個(gè)所屬期 我填了1月份去稅務(wù)局,稅務(wù)局說所屬期不對 說我所屬期應(yīng)該是8月份
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2019-09-06
現(xiàn)在不是經(jīng)濟(jì)普查階段嘛,然后我準(zhǔn)備資料的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前那個(gè)財(cái)務(wù)沒有每個(gè)月申報(bào)增值稅,現(xiàn)在還有沒有辦法可以弄到增值稅納稅申報(bào)表?
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2019-03-06
請問一下老師和同學(xué)們,小規(guī)模納稅人,季度9萬以下免稅,不過到稅務(wù)局代開了一部分,已經(jīng)交了增值稅,但是最終季度還是沒有達(dá)到9萬,請問還要交附加稅不?申報(bào)的時(shí)侯沒有交增值稅,代開了交了增值稅的,請問代開的增值稅,后面申報(bào)附加稅要申報(bào)嗎?
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2018-10-18
老師,購買金稅盤的820增值稅怎么在小規(guī)模增值稅表里抵扣,填在申報(bào)表那個(gè)地方啊
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2016-10-19
你好老師,單位第四季度增值稅申報(bào)表,我發(fā)現(xiàn)報(bào)的不對,但是年度利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都對,匯算清繳我用去更正第四季度增值稅申報(bào)表嗎
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2020-05-19
請問老師,《增值稅納稅申報(bào)表》附列資料(三) (服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)) 怎么填,我司12月開了6%管理費(fèi)發(fā)票,附表一填列的對嗎,如果免稅的話,主表需要把這個(gè)6%銷售額填在第三欄嗎
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2021-01-19
增值稅稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)在增值稅申報(bào)是可以全額抵扣的,那我在申報(bào)表上只要填寫在表四就可以了嗎,總表需要在哪里體現(xiàn)?
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2021-03-01
老師,外帳接回來,發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表留抵稅額和資產(chǎn)負(fù)債表上對不上,資產(chǎn)負(fù)債表比增值稅申報(bào)表留抵稅額少了336.73,這個(gè)怎么處理兩表才能一樣
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2021-01-13
一般納稅人,7月份申報(bào),增值稅和附加稅都申報(bào)6月的數(shù)據(jù),所得稅申報(bào)季度數(shù)據(jù)是嗎?不懂
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2018-07-01
在12月底的納稅申報(bào)表里:統(tǒng)計(jì)全年已交增值稅數(shù)據(jù)時(shí),該不該包含期初未繳稅額的?
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2018-01-23
老師好,請問7月份的納稅申報(bào)表沒有申報(bào),請問8月1日能開增值稅專票嗎?
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2016-08-01
老師:季報(bào)時(shí),只有專票不含稅收入54455.45,填增值稅申報(bào)表的第2列自動(dòng)帶出3%的稅額1633.66,再第18列填入2%的減征稅額1089.11。然后在《減免稅申報(bào)明細(xì)表》里的本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額里填列2%的減征稅額1089.11。申報(bào)后出現(xiàn):這個(gè)提示,是哪里填的不對?
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2020-07-14
增值稅附加,與征價(jià)房產(chǎn)稅有關(guān)聯(lián)嗎?我單位的增值稅這塊都是市里報(bào)的,我只要零申報(bào)就可以了
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2019-04-12
老師,您好 賬上以前年度應(yīng)交稅費(fèi)增值稅及附加稅有余額,納稅申報(bào)表上有留底稅額,2項(xiàng)金額不一致,賬上及報(bào)表我應(yīng)該怎么調(diào)整
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2021-07-13
小規(guī)模去稅務(wù)局代開3%的專票,月不超過10萬,季不超過30萬免增值稅和附加稅,但在稅務(wù)局代開了3%專票,繳納了增值稅,附回稅,季度沒有超過30萬,之前繳納的增值稅和附加稅在申報(bào)時(shí)怎么抵減呢?
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2019-12-14
你好,匯算清繳補(bǔ)去年無票銷售需要更正去年增值稅申報(bào)表嗎?分錄怎么做?財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正嗎?
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2020-05-23
老師你好 如果更改了增值稅申報(bào)表里面的銷售收入 那么財(cái)務(wù)報(bào)表要改那些地方???
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2022-09-05
民間非營利組織申報(bào)表增值稅申報(bào)表和所得稅報(bào)表怎么填寫?只有會(huì)費(fèi)收入(免稅的)
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2021-01-06
我在做國稅報(bào)表是,增值稅申報(bào)表的第28行分次預(yù)繳稅款我提交的時(shí)候顯示是紅字您知道是什么情況么
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2018-05-11
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