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上海崇明區(qū)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)小規(guī)模納稅人,本季度銷售額不到10萬元,屬于免征增值稅,在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)是填在第10行小微企業(yè)免稅銷售額這兒?jiǎn)?/span>
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2019-04-09
出口外貿(mào)公司,上月申報(bào)退稅其中的一張發(fā)票抬頭有誤,本月紅沖。申報(bào)時(shí),對(duì)于退稅申報(bào)系統(tǒng)。還有電子稅務(wù)局的增值稅的附表一免抵退增值稅是不是填合計(jì)?
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2017-12-03
小規(guī)模基本戶納稅人是按什么時(shí)間申報(bào)
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2020-12-10
您好老師我想問一下四月份稅控盤費(fèi)用280增值稅 納稅申報(bào)表抵減情況四表、減免申報(bào)明細(xì)表都填寫了,當(dāng)月未交增值稅、實(shí)際未抵扣數(shù)額都在期末欄了五 月申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)稅額抵減表中期初數(shù)有數(shù)據(jù)、減免表里沒有數(shù)據(jù),五月份需要抵減 這個(gè)數(shù)應(yīng)再次填在期初數(shù)欄還是本期數(shù)理
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2019-06-17
我司是小規(guī)模公司“主要批發(fā)啤酒/食品” 填 國稅“增值稅納稅申報(bào)表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)”是不是把稅前銷售額填進(jìn)(小微企業(yè)免稅銷售額)中就可以?
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2016-04-10
一般納稅人,不開增值稅專票收入視同銷售,做會(huì)計(jì)分錄時(shí),貸方要填寫銷項(xiàng)增值稅是嗎?月底報(bào)稅時(shí)怎么處理?填寫納稅申報(bào)表時(shí)怎么處理請(qǐng)幫忙解答
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2018-09-11
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的增值稅是填哪個(gè)表呢,在哪里填
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2020-11-17
開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票填增值稅表填應(yīng)稅勞務(wù)這還是?
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2021-07-02
外出經(jīng)營在外地繳納的增值稅,我現(xiàn)在增值稅申報(bào)的時(shí)候如何填?
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2017-11-06
老師你好 剛申請(qǐng)的加工廠微型企業(yè) 還沒開發(fā)票 就得季度申報(bào)了 請(qǐng)問除了增值稅的表 還用填其他的么
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2020-07-03
5月申報(bào)增值稅,5月除了開具了正常13%的專票外,還開具了一張16%的專票,這個(gè)應(yīng)該怎么填寫申報(bào)表一?
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2019-06-14
小規(guī)模納稅人初次購買稅控設(shè)備,開具的是普票,在申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表時(shí)可以填列全額那?
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2020-09-14
老師,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)享受免征2020年,增值稅有數(shù)字,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)需要填寫申報(bào)表嗎,還是直接零申報(bào)
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2020-07-15
公司上月收到一張紅字發(fā)票,做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?,F(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候需要在增值稅納稅申報(bào)表哪一欄填寫?
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2019-01-12
請(qǐng)問未開票銷售收入申報(bào)增值稅時(shí)怎么填列?填在哪里?
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2025-04-11
增值稅申報(bào)表先做了申報(bào),本月無銷項(xiàng),只有幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。申報(bào)完后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票只勾選了,未進(jìn)行認(rèn)證。然后做未申報(bào)處理,把這幾張票認(rèn)證了。認(rèn)證發(fā)票金額稅額跟增值稅申報(bào)表填列一致。但又發(fā)現(xiàn)未先進(jìn)行抄稅,做完抄稅后,查看增值稅申報(bào)表還是已申報(bào)狀態(tài),點(diǎn)實(shí)時(shí)扣稅,提示未抄稅,這是怎么回事?
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2019-08-13
公司開出去的技術(shù)服務(wù)費(fèi)增值稅額,在增值稅報(bào)表上怎么填寫
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2022-01-10
一季度申報(bào)增值稅,因?yàn)槎惵视?%和3%,申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人)附列資料怎么填?第5應(yīng)稅行為3%征收率全部含稅收入對(duì)上的話,第七八又對(duì)不上
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2020-04-07
老師,我上個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,漏填了10月已交增值稅款,所以導(dǎo)致我上個(gè)月申報(bào)的報(bào)表里有了個(gè)欠稅,但實(shí)際已經(jīng)交了,現(xiàn)在我要申報(bào)12月份的了,怎么辦
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2020-01-03
老師?增值稅納稅申報(bào)附表三(應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目明細(xì)),這個(gè)表要涉及哪些業(yè)務(wù)才填這個(gè)表,平時(shí)沒有接觸,不清楚
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2021-06-06