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老師,請問員工出差在外地租車的汽車租賃費計哪個科目 ,管理費用-車輛費還是管理費用-差旅?
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2022-07-07
A公司2023年6月發(fā)生如下業(yè)務處理: 1.1日,接受甲、乙、丙、丁投資;甲以現金形式投資10萬,乙以材料(入庫)形成投資10萬;丙以設備形式投資10萬;丁以專利形式投資10萬。 2.2日,從銀行提取現金4000元。 3.2日,到銀行借入1個月到期的款項20萬。 4.3日,簽發(fā)現金支票支付利息1000元。 5.5日,到B公司采購材料,價款30000,稅3900元,運費1000元(已開發(fā)票),用銀行匯票支付。 6.5日,財審部報銷辦公用品款,以現金支付160元。 7.7日,李某出差預借差旅費1000元,以現金支付。 8.17日,由當地銀行匯往B市某銀行臨時采購貨款40 000元。 9.18日,李某出差回來,報銷差旅費850元。 10.20日,在B市購買原材料,增值稅專用發(fā)票注明價款30 000元,增值稅額3900元,材料尚未運到,轉回臨時采購賬戶剩余存款。 11.20日,向乙單位采購甲材料,收到增值稅專用發(fā)票上注明價款為100000元,增值稅額為13000元,甲材料已經驗收入庫,貨款尚未支付。 12.22日,企業(yè)開出轉賬支票一張,歸還前欠丙單位貨款20000元。
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2023-11-30
公司是一般納稅人,3月開出一張發(fā)票,產生了5萬多的説。這個説可不可以到稅務申請延後至5月繳納。因為這個是和政府部門合作的,她們要先把票領到后才能去申報領款,中間有一個很長的時間差。
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2017-03-23
銷售部員工暫借差旅費2000元,回來報銷出差費用1750元,歸還現金250元.該公司一般納稅人,請問怎么做憑證
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2021-10-06
除了基本工資 ,個稅計稅工資還可以扣除差旅費、誤餐補貼,那怎么操作呢 ,每個員工都可以抵扣嗎?那差旅費報銷的時候補貼就沒有了是么?是下面這張圖片這樣嗎?
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2017-10-30
老師,你好。之前把探親路費入差旅費用,現要調整入福利費,借:銷售費用-差旅費 -619 借:銷售費用:619 還需要通過應付職工薪酬-福利費 核算嗎?如果需要應怎么處理呢?
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2018-10-22
老師,公司是小規(guī)模納稅人,員工報銷差旅費時住宿發(fā)票抬頭是員工名字而不是公司名稱和稅號,請問這可以做差旅費報銷嗎?若不能,這進哪個明細科目呢?
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2018-10-20
管理費用作為一級科目,那么,二級科目可以設為差旅費嗎?其它應收款,包括,借支的差旅費嗎?怎么區(qū)分它們?有什么相同的地方,?又有什么不同的地方?說清楚。
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2018-07-22
出納在差旅費報銷單上蓋上現金付訖后可以登記現金日記賬么,還是將差旅費報銷單交給會計作完記賬憑證后,再以會計作的記賬憑證登記現金日記賬
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2016-09-04
我這家是新開公司,前面1-3月的憑證我需要錄管理費用-開辦費-差旅,都統(tǒng)一到開辦費,還是直接管理費用-差旅,哪有比較合適,開辦費是借管理,貸銀存這樣做的嗎?
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2019-05-04
老師,老板拿了好多今年5到10月份的汽車發(fā)票給我叫我沖費用,5月份的還能在10月份做成差旅費么?或者臨近的8.9月份的放在10月份做成差旅費還可以么
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2016-12-13
假如一個人客車票427元 我支付給他427元 但是抵扣進項稅 這個分錄怎么寫呢?這倆哪個呢 1借 差旅費 427 進項稅 12.44 貸 現金 439.44 2借 差旅費 414.56 進項稅 12.44 貸 現金 427
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2019-04-25
1.拿借款單來借錢時,分錄 2.還錢時,分錄 3.用借錢的金額直接抵扣差旅費,分錄;抵扣后有剩下的差旅費需要退給員工,分錄;抵扣后還需員工補交部分借款,分錄
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2019-07-13
請問,旅行社的旅游服務是差額征稅,差額開票,對嗎?那如果經濟代理服務,代訂機票和住宿,是全額征稅嗎?開具發(fā)票就是包含了機票和住宿費在內的金額嗎?
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2020-02-24
老師,您好,我想咨詢一下有關于旅客運輸的問題,我拿到我單位的差旅費報銷單,飛機票票價高于我們公司差旅費費用標準,我們就折價成了火車票價,這時我的進賬是按火車票票價試用稅率進行做賬抵扣嗎?
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2019-09-20
老師,一般納稅人公司,員工出差餐費補貼是每日固定80元,這個是沒有發(fā)票的,那我這個80元是和差旅費一起報銷,還是單獨做到工資里,如果是和差旅費一起報銷,沒有發(fā)票,這個補貼金額能稅前扣除嗎?
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2023-09-13
老師我們單位出差有補助金額,市內30市外60 現在測繪員工在市內進行航拍,可以報差旅費嗎?沒有產生交通費用,可能就是吃飯花錢了,這個可以算差旅費報銷領取補助嗎?還是說按誤餐費走呢?
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2019-08-14
業(yè)務六:2021年1月23日,綜合部王靖報鎮(zhèn)出差差旅費,其中住宿取得增值稅普通發(fā)票, 價稅合計600元,火車票票面金額320元,往返640元。差旅費補助200元,銀行轉賬支付,沒說是不是一般納稅人,會計分錄
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2024-03-18
老師,今天老板整理了一份某員工的報銷單給我, 這是駐對方客戶的現場工程師的報銷單,共計85000元,其中3000元是差旅費火車發(fā)票,另外的82000元沒有發(fā)票注明了是差旅費(共272天),意思是補助301元/天的意思吧,老師這樣的情況可以全部做賬,做成差旅費嗎,謝謝!
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2022-02-11
請問我們公司以前的差旅費都是走管理費用老板一個人的頭戶,現在需要按個人分開核算,差旅費是不是正規(guī)該入賬對應項目的成本 走主營業(yè)務成本科目 但是有些差旅費又分不清具體是哪個項目的 需要分攤 請問分攤的原則是什么 按合理性分攤 還是平攤
4/1313
2019-11-06