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A公司2023年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù)處理: 1.1日,接受甲、乙、丙、丁投資;甲以現(xiàn)金形式投資10萬,乙以材料(入庫)形成投資10萬;丙以設(shè)備形式投資10萬;丁以專利形式投資10萬。 2.2日,從銀行提取現(xiàn)金4000元。 3.2日,到銀行借入1個(gè)月到期的款項(xiàng)20萬。 4.3日,簽發(fā)現(xiàn)金支票支付利息1000元。 5.5日,到B公司采購材料,價(jià)款30000,稅3900元,運(yùn)費(fèi)1000元(已開發(fā)票),用銀行匯票支付。 6.5日,財(cái)審部報(bào)銷辦公用品款,以現(xiàn)金支付160元。 7.7日,李某出差預(yù)借差旅費(fèi)1000元,以現(xiàn)金支付。 8.17日,由當(dāng)?shù)劂y行匯往B市某銀行臨時(shí)采購貨款40 000元。 9.18日,李某出差回來,報(bào)銷差旅費(fèi)850元。 10.20日,在B市購買原材料,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款30 000元,增值稅額3900元,材料尚未運(yùn)到,轉(zhuǎn)回臨時(shí)采購賬戶剩余存款。 11.20日,向乙單位采購甲材料,收到增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為100000元,增值稅額為13000元,甲材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫,貨款尚未支付。 12.22日,企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,歸還前欠丙單位貨款20000元。
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2023-11-30
公司是一般納稅人,3月開出一張發(fā)票,產(chǎn)生了5萬多的説。這個(gè)説可不可以到稅務(wù)申請延後至5月繳納。因?yàn)檫@個(gè)是和政府部門合作的,她們要先把票領(lǐng)到后才能去申報(bào)領(lǐng)款,中間有一個(gè)很長的時(shí)間差。
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2017-03-23
銷售部員工暫借差旅費(fèi)2000元,回來報(bào)銷出差費(fèi)用1750元,歸還現(xiàn)金250元.該公司一般納稅人,請問怎么做憑證
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2021-10-06
我這家是新開公司,前面1-3月的憑證我需要錄管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-差旅,都統(tǒng)一到開辦費(fèi),還是直接管理費(fèi)用-差旅,哪有比較合適,開辦費(fèi)是借管理,貸銀存這樣做的嗎?
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2019-05-04
老師,老板拿了好多今年5到10月份的汽車發(fā)票給我叫我沖費(fèi)用,5月份的還能在10月份做成差旅費(fèi)么?或者臨近的8.9月份的放在10月份做成差旅費(fèi)還可以么
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2016-12-13
假如一個(gè)人客車票427元 我支付給他427元 但是抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)分錄怎么寫呢?這倆哪個(gè)呢 1借 差旅費(fèi) 427 進(jìn)項(xiàng)稅 12.44 貸 現(xiàn)金 439.44 2借 差旅費(fèi) 414.56 進(jìn)項(xiàng)稅 12.44 貸 現(xiàn)金 427
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2019-04-25
1.拿借款單來借錢時(shí),分錄 2.還錢時(shí),分錄 3.用借錢的金額直接抵扣差旅費(fèi),分錄;抵扣后有剩下的差旅費(fèi)需要退給員工,分錄;抵扣后還需員工補(bǔ)交部分借款,分錄
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2019-07-13
請問,旅行社的旅游服務(wù)是差額征稅,差額開票,對嗎?那如果經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),代訂機(jī)票和住宿,是全額征稅嗎?開具發(fā)票就是包含了機(jī)票和住宿費(fèi)在內(nèi)的金額嗎?
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2020-02-24
除了基本工資 ,個(gè)稅計(jì)稅工資還可以扣除差旅費(fèi)、誤餐補(bǔ)貼,那怎么操作呢 ,每個(gè)員工都可以抵扣嗎?那差旅費(fèi)報(bào)銷的時(shí)候補(bǔ)貼就沒有了是么?是下面這張圖片這樣嗎?
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2017-10-30
出納在差旅費(fèi)報(bào)銷單上蓋上現(xiàn)金付訖后可以登記現(xiàn)金日記賬么,還是將差旅費(fèi)報(bào)銷單交給會(huì)計(jì)作完記賬憑證后,再以會(huì)計(jì)作的記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬
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2016-09-04
老師,公司是小規(guī)模納稅人,員工報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)住宿發(fā)票抬頭是員工名字而不是公司名稱和稅號(hào),請問這可以做差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?若不能,這進(jìn)哪個(gè)明細(xì)科目呢?
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2018-10-20
老師,你好。之前把探親路費(fèi)入差旅費(fèi)用,現(xiàn)要調(diào)整入福利費(fèi),借:銷售費(fèi)用-差旅費(fèi) -619 借:銷售費(fèi)用:619 還需要通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 核算嗎?如果需要應(yīng)怎么處理呢?
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2018-10-22
管理費(fèi)用作為一級(jí)科目,那么,二級(jí)科目可以設(shè)為差旅費(fèi)嗎?其它應(yīng)收款,包括,借支的差旅費(fèi)嗎?怎么區(qū)分它們?有什么相同的地方,?又有什么不同的地方?說清楚。
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2018-07-22
老師,一般納稅人公司,員工出差餐費(fèi)補(bǔ)貼是每日固定80元,這個(gè)是沒有發(fā)票的,那我這個(gè)80元是和差旅費(fèi)一起報(bào)銷,還是單獨(dú)做到工資里,如果是和差旅費(fèi)一起報(bào)銷,沒有發(fā)票,這個(gè)補(bǔ)貼金額能稅前扣除嗎?
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2023-09-13
老師我們單位出差有補(bǔ)助金額,市內(nèi)30市外60 現(xiàn)在測繪員工在市內(nèi)進(jìn)行航拍,可以報(bào)差旅費(fèi)嗎?沒有產(chǎn)生交通費(fèi)用,可能就是吃飯花錢了,這個(gè)可以算差旅費(fèi)報(bào)銷領(lǐng)取補(bǔ)助嗎?還是說按誤餐費(fèi)走呢?
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2019-08-14
業(yè)務(wù)六:2021年1月23日,綜合部王靖報(bào)鎮(zhèn)出差差旅費(fèi),其中住宿取得增值稅普通發(fā)票, 價(jià)稅合計(jì)600元,火車票票面金額320元,往返640元。差旅費(fèi)補(bǔ)助200元,銀行轉(zhuǎn)賬支付,沒說是不是一般納稅人,會(huì)計(jì)分錄
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2024-03-18
老師,您好,我想咨詢一下有關(guān)于旅客運(yùn)輸?shù)膯栴},我拿到我單位的差旅費(fèi)報(bào)銷單,飛機(jī)票票價(jià)高于我們公司差旅費(fèi)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),我們就折價(jià)成了火車票價(jià),這時(shí)我的進(jìn)賬是按火車票票價(jià)試用稅率進(jìn)行做賬抵扣嗎?
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2019-09-20
老師,今天老板整理了一份某員工的報(bào)銷單給我, 這是駐對方客戶的現(xiàn)場工程師的報(bào)銷單,共計(jì)85000元,其中3000元是差旅費(fèi)火車發(fā)票,另外的82000元沒有發(fā)票注明了是差旅費(fèi)(共272天),意思是補(bǔ)助301元/天的意思吧,老師這樣的情況可以全部做賬,做成差旅費(fèi)嗎,謝謝!
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2022-02-11
請問我們公司以前的差旅費(fèi)都是走管理費(fèi)用老板一個(gè)人的頭戶,現(xiàn)在需要按個(gè)人分開核算,差旅費(fèi)是不是正規(guī)該入賬對應(yīng)項(xiàng)目的成本 走主營業(yè)務(wù)成本科目 但是有些差旅費(fèi)又分不清具體是哪個(gè)項(xiàng)目的 需要分?jǐn)? 請問分?jǐn)偟脑瓌t是什么 按合理性分?jǐn)?還是平攤
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2019-11-06
老師:您好,管理人員出差外地的業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi),還是管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢?
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2021-11-23