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月底電子口岸里面抄數(shù)據(jù),根據(jù)出口報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)上面的出口日期來(lái)開(kāi)發(fā)票可以嗎? 也可以這么理解,月底根據(jù)哪些出口的柜子有退稅聯(lián)的柜子開(kāi)票,沒(méi)有的話下個(gè)月有退稅聯(lián)的信息了再開(kāi)票,開(kāi)票的匯率按照出口報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)上面的出口日期的第一個(gè)工作日來(lái)開(kāi),是這樣的嗎?
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2022-06-07
生產(chǎn)出口企業(yè)購(gòu)入小轎車,出口貨物 ,認(rèn)證的小轎車增值稅專用發(fā)票的稅額能退稅嗎?
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2015-10-20
出口企業(yè)201704月收齊報(bào)關(guān)單免抵退一般貿(mào)易銷項(xiàng)稅額6000元,國(guó)內(nèi)銷項(xiàng)稅額1500元,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額8000元,當(dāng)月退稅4500元。如果201705月收齊報(bào)關(guān)單免抵退銷項(xiàng)稅額5000元,抵扣進(jìn)項(xiàng)額500元,那么請(qǐng)問(wèn)201705月退稅多少?
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2017-06-24
外貿(mào)公司即有內(nèi)銷也有出口,假如內(nèi)銷應(yīng)交增值稅10萬(wàn),另有出口退稅8萬(wàn),那么交稅怎么交法,是分開(kāi)報(bào)先繳10萬(wàn)增值稅,再退稅8萬(wàn),還是相互抵扣后直接繳10-8=2萬(wàn)稅款
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2018-02-27
老師您好,請(qǐng)教一下,我司屬于進(jìn)口貿(mào)易企業(yè),之前進(jìn)口商品報(bào)關(guān)的時(shí)候已繳納進(jìn)口關(guān)稅,現(xiàn)有政策可以退回已交的關(guān)稅,收到退回的關(guān)稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該如何處理?此部分收入是否應(yīng)繳納企業(yè)所得稅
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2020-09-08
1、軟件企業(yè)服務(wù)和產(chǎn)品出口增值稅是如何繳納申報(bào),是有另外一個(gè)系統(tǒng)申報(bào)嗎?2、是否享有退稅免稅等政策?3、我們公司之前沒(méi)做過(guò)出口業(yè)務(wù),之前國(guó)內(nèi)銷售自行開(kāi)發(fā)的16點(diǎn)稅率軟件產(chǎn)品是可以即征即退呢,那么,出口自主開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品是否可以正常即征即退?
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2018-09-29
我在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里面導(dǎo)出來(lái)的數(shù)據(jù)包,去稅局讀取時(shí)顯示納稅人識(shí)別號(hào)錯(cuò),只有17位,但是我回來(lái)看了,里面的識(shí)別號(hào)沒(méi)錯(cuò),但導(dǎo)出來(lái)的就錯(cuò)了,不知道哪里出了問(wèn)題
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2019-08-07
外貿(mào)企業(yè)國(guó)內(nèi)采購(gòu)設(shè)備賣到國(guó)外,申請(qǐng)出口退稅,國(guó)內(nèi)供應(yīng)商開(kāi)給增值稅專用發(fā)票怎么記賬? 開(kāi)出的免稅外銷發(fā)票怎樣記賬?
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2018-10-16
公司是一家正規(guī)的進(jìn)出口公司,現(xiàn)公司的客戶讓公司幫忙代理處理一批貨物,但是需要公司開(kāi)具進(jìn)出口代理費(fèi)發(fā)給他們,公司是否能開(kāi)此類發(fā)票,如果可以,需要提供什么材料,
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2017-06-15
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅,如果本期進(jìn)項(xiàng)稅額留底為26,當(dāng)前免抵退稅額為20.8,選擇一個(gè)較小數(shù)20.8進(jìn)行退稅,那沒(méi)有用到的進(jìn)項(xiàng)5.2需要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)成本里面嗎
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2019-05-17
請(qǐng)教大家個(gè)問(wèn)題,我公司在保稅區(qū)生產(chǎn)企業(yè),兩年前進(jìn)口了一批原材料,現(xiàn)在想把原材料直接出口到國(guó)外,這樣可以操作嗎?另外可以辦理出口退稅嗎?謝謝
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2019-04-29
出口退稅申報(bào)
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2016-05-03
出口退稅備案
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2019-04-10
我們是生產(chǎn)型企業(yè),出口不是我們公司生產(chǎn)的產(chǎn)品,直接采購(gòu)過(guò)來(lái)的,可以出口退稅嗎?
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2019-11-26
老師您好我想問(wèn)下免抵退的會(huì)計(jì)處理 借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款 100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)300 應(yīng)交稅費(fèi)兩個(gè)科目期末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話是不是最后就是應(yīng)交稅費(fèi)貸方還有100元
10/20
2025-04-16
在我們國(guó)家線路板出口是免稅的嗎?是空白線路板
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2018-07-26
請(qǐng)問(wèn)出口不能收匯的情況,怎么做免稅申報(bào)
1/925
2020-04-20
老師,賣設(shè)備出口是不是免稅
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2016-12-01
老師,出口服務(wù)免稅嗎
2/1179
2022-02-13
老師,為什么我們公司出口同一個(gè)收入為什么既有免稅,又有13的稅
1/692
2020-10-17