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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-05-17 09:50

你好,不需要,需要計(jì)提附加稅申報(bào)的

三好 追問(wèn)

2019-05-17 10:31

麻煩老師講解一下這種情況怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄吧

暖暖老師 解答

2019-05-17 10:36

借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
                 附加稅
                教育附加

三好 追問(wèn)

2019-05-17 13:41

僅僅只對(duì)這5.2計(jì)提附加稅嗎

暖暖老師 解答

2019-05-17 13:45

對(duì)的,免抵額計(jì)提的才對(duì)

三好 追問(wèn)

2019-05-17 13:55

生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅,如果本期進(jìn)項(xiàng)稅額留底為26,當(dāng)前免抵退稅額為20.8,選擇一個(gè)較小數(shù)20.8進(jìn)行退稅,這里的免抵額是多少呢

暖暖老師 解答

2019-05-17 13:59

26-20.8=.5.2還要看你做的單證收集的銷項(xiàng)稅額

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,不需要,需要計(jì)提附加稅申報(bào)的
2019-05-17 09:50:59
下個(gè)月繼續(xù)進(jìn)行抵扣就可以了,同學(xué),不能進(jìn)成本
2019-05-24 17:00:00
要把能抵扣的都去除掉,按實(shí)際繳納為計(jì)稅依據(jù)
2019-05-18 20:45:05
留底稅額2萬(wàn),免抵退稅額1萬(wàn),本期退1萬(wàn)
2019-05-22 10:16:07
同學(xué)你好,(一)外貿(mào)企業(yè)“先征后退”的計(jì)算方法 1.外貿(mào)企業(yè)以及實(shí)行外貿(mào)企業(yè)財(cái)務(wù)制度,其出口銷售環(huán)節(jié)的增值稅免征; 2.其收購(gòu)貨物的成本部分,因外貿(mào)企業(yè)在支付收購(gòu)貨款的同時(shí)也支付了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)該類商品的企業(yè)已納的增值稅稅款,因此,在貨物出口后按收購(gòu)成本與退稅率計(jì)算退稅退還給外貿(mào)企業(yè). 3.征、退稅之差計(jì)入企業(yè)成本。 4. 外貿(mào)企業(yè)出口貨物增值稅的計(jì)算應(yīng)依據(jù)購(gòu)進(jìn)出口貨物增值稅專用發(fā)票上所注明的進(jìn)項(xiàng)稅額和退稅率計(jì)算。其計(jì)算公式為: 應(yīng)退稅額=外貿(mào)收購(gòu)不含增值稅購(gòu)進(jìn)金額×退稅率
2021-02-25 10:49:52
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