
請(qǐng)問生產(chǎn)型出口企業(yè),申報(bào)附加稅有:留抵退稅本期扣除額是什么意思,是當(dāng)期應(yīng)退稅額嗎?那銷項(xiàng)稅10000―進(jìn)項(xiàng)稅6000,免抵退稅額4000減6000不是―2000了嗎?
答: 那么你期末的留抵就是4000 免抵退稅4000=期末的留抵4000,那么,你就只能退稅4000,免抵稅=0
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅,如果本期進(jìn)項(xiàng)稅額留底為26,本期免抵退稅額為20.8,請(qǐng)問一下本期退稅額、本期免抵額、本期免抵退稅額、本期應(yīng)交的附加稅是多少
答: 要把能抵扣的都去除掉,按實(shí)際繳納為計(jì)稅依據(jù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
生產(chǎn)出口退稅企業(yè),3月份附加稅根據(jù)免抵退稅額1464.43申報(bào)的,4月份留抵了248.49,免抵退稅額變成了1215.94 這個(gè)月的附加稅該怎么去申報(bào)呢
答: 按照按照你的開票來計(jì)提繳納附加稅

